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開(kāi)具紅字信息表撤銷(xiāo)需要什么,如何作廢開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-03 16:07:40 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,如何作廢開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表

《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》如果還沒(méi)有上傳則自己在電腦開(kāi)票系統(tǒng)撤銷(xiāo)即可,如果已上傳到稅務(wù)局,則聯(lián)系稅局人撤銷(xiāo)。

如何作廢開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表

2,紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了可以撤銷(xiāo)嗎

法律分析:紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)當(dāng)作廢重新填寫(xiě)。紅字發(fā)票是根據(jù)之前藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼,號(hào)碼信息錄入提交稅局申請(qǐng)審批開(kāi)具的,與之前藍(lán)字發(fā)票內(nèi)容是一樣的,只是金額是負(fù)數(shù)而已,所以是沒(méi)有紅字發(fā)票還開(kāi)錯(cuò)的說(shuō)法的。紅字發(fā)票是對(duì)之前錯(cuò)誤藍(lán)字發(fā)票的沖銷(xiāo)而已。填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》加蓋公章、情況說(shuō)明加蓋公章及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷(xiāo)。紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了,應(yīng)當(dāng)作廢重新填寫(xiě)。紅字發(fā)票是根據(jù)之前藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票代碼,號(hào)碼信息錄入提交稅局申請(qǐng)審批開(kāi)具的,與之前藍(lán)字發(fā)票內(nèi)容是一樣的,只是金額是負(fù)數(shù)而已,所以是沒(méi)有紅字發(fā)票還開(kāi)錯(cuò)的說(shuō)法的。紅字發(fā)票是對(duì)之前錯(cuò)誤藍(lán)字發(fā)票的沖銷(xiāo)而已。填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》加蓋公章、情況說(shuō)明加蓋公章及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷(xiāo)。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第三十五條 稅務(wù)機(jī)關(guān)在發(fā)票檢查中需要核對(duì)發(fā)票存根聯(lián)與發(fā)票聯(lián)填寫(xiě)情況時(shí),可以向持有發(fā)票或者發(fā)票存根聯(lián)的單位發(fā)出發(fā)票填寫(xiě)情況核對(duì)卡,有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě),按期報(bào)回。第三十六條 違反發(fā)票管理法規(guī)的行為包括:(一)未按照規(guī)定印制發(fā)票或者生產(chǎn)發(fā)票防偽專用品的;(二)未按照規(guī)定領(lǐng)購(gòu)發(fā)票的;(三)未按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票的;(四)未按照規(guī)定取得發(fā)票的;(五)未按照規(guī)定保管發(fā)票的;(六)未按照規(guī)定接受稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查的。對(duì)有前款所列行為之一的單位和個(gè)人,由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正,沒(méi)收非法所得,可以并處1萬(wàn)元以下的罰款。有前款所列兩種或者兩種以上行為的,可以分別處罰。

紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了可以撤銷(xiāo)嗎

3,怎么撤銷(xiāo)紅字通知書(shū)

去稅局作廢掉后,再在系統(tǒng)里作廢掉。然后重開(kāi)兩張對(duì)方需要的通知單。
可以私聊我~

怎么撤銷(xiāo)紅字通知書(shū)

4,已經(jīng)上傳的紅字發(fā)票如何撤銷(xiāo)

已經(jīng)上傳的紅字發(fā)票撤銷(xiāo)方法如下:1、填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢,無(wú)需到大廳處理;2、填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說(shuō)明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷(xiāo)。發(fā)票的開(kāi)具是實(shí)現(xiàn)其使用價(jià)值、反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要環(huán)節(jié),發(fā)票開(kāi)具是否真實(shí)、完整、正確,直接關(guān)系到能否達(dá)到發(fā)票管理的預(yù)期目的。發(fā)票要全聯(lián)一次填寫(xiě)。每份票無(wú)任有幾聯(lián),都必須把全部聯(lián)次放在一起,一次性復(fù)寫(xiě)或打印,以保證各聯(lián)填開(kāi)的內(nèi)容、金額等都保持一致。嚴(yán)禁開(kāi)具“大頭小尾”發(fā)票。發(fā)票不得跨省、直轄市、自治區(qū)使用。發(fā)票限于領(lǐng)購(gòu)單位和個(gè)人在本省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)開(kāi)具。發(fā)票領(lǐng)購(gòu)單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得跨規(guī)定使用區(qū)域攜帶、郵寄、運(yùn)輸空白發(fā)票,禁止攜帶、郵寄或者運(yùn)輸空白發(fā)票出入境?!痉梢罁?jù)】《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》第二十二條 開(kāi)具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實(shí)開(kāi)具,并加蓋發(fā)票專用章。任何單位和個(gè)人不得有下列虛開(kāi)發(fā)票行為:(一)為他人、為自己開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票;(二)讓他人為自己開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票;(三)介紹他人開(kāi)具與實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票。第二十三條 安裝稅控裝置的單位和個(gè)人,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定使用稅控裝置開(kāi)具發(fā)票,并按期向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù)。使用非稅控電子器具開(kāi)具發(fā)票的,應(yīng)當(dāng)將非稅控電子器具使用的軟件程序說(shuō)明資料報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,并按照規(guī)定保存、報(bào)送開(kāi)具發(fā)票的數(shù)據(jù)。國(guó)家推廣使用網(wǎng)絡(luò)發(fā)票管理系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票,具體管理辦法由國(guó)務(wù)院稅務(wù)主管部門(mén)制定。

5,怎么撤銷(xiāo)已上傳的當(dāng)月開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)表

為什么要撤銷(xiāo)?如果是藍(lán)字發(fā)票沒(méi)問(wèn)題但也已經(jīng)申請(qǐng)了紅字發(fā)票,就把藍(lán)字發(fā)票要回來(lái),再重新開(kāi)一張不就成了
你搞錯(cuò)了。去稅務(wù)局開(kāi)具紅字專票申請(qǐng)表,是給對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票,而不是你要開(kāi)具紅字發(fā)票。

6,紅字信息表撤銷(xiāo)是什么意思

就是納稅人《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡(jiǎn)稱《信息表》)填開(kāi)錯(cuò)誤且尚未使用的,已經(jīng)在國(guó)稅局申請(qǐng)作廢的《信息表》。字信息表填寫(xiě)錯(cuò)誤,負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)具正確,這種情況將導(dǎo)致負(fù)數(shù)發(fā)票與紅字信息表不對(duì)應(yīng),稅務(wù)端系統(tǒng)將提示核銷(xiāo)不通過(guò),企業(yè)無(wú)法進(jìn)行正常申報(bào)。擴(kuò)展資料:此時(shí)企業(yè)需要提請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行信息表修正,將錯(cuò)誤的信息表編號(hào)修正為正確的編號(hào),企業(yè)才可以正常申報(bào)。如果開(kāi)錯(cuò)的紅字信息表未上傳,可直接在開(kāi)票系統(tǒng)中作廢。但如果上傳成功,客戶端不能自行修改或撤銷(xiāo),應(yīng)憑紙質(zhì)的《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)和《作廢紅字發(fā)票信息表申請(qǐng)表》(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理紅字信息表的撤銷(xiāo)。負(fù)數(shù)發(fā)票如果開(kāi)具錯(cuò)誤,不能再申請(qǐng)紅字發(fā)票。若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)作廢,并開(kāi)具正確的發(fā)票。若開(kāi)錯(cuò)的負(fù)數(shù)發(fā)票已經(jīng)不能作廢,需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)說(shuō)明情況,請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)提出處理意見(jiàn)。系統(tǒng)提示有認(rèn)證記錄就說(shuō)明該張發(fā)票已經(jīng)被購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第47號(hào)的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表,然后將審核通過(guò)并生成編號(hào)的紅字信息表交于銷(xiāo)售方,由銷(xiāo)售方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票。出現(xiàn)上述提示是銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票信息表時(shí)勾選了“因開(kāi)票有誤等原因尚未交付的”造成的。銷(xiāo)售方只有本月或上月開(kāi)具的、尚未交付購(gòu)買(mǎi)方的發(fā)票,在申請(qǐng)紅字信息表時(shí)才能選擇這一項(xiàng),不屬于這個(gè)情形的,要勾選“因開(kāi)票有誤購(gòu)買(mǎi)方拒收的”,才能完成上傳。提示“紅字信息表金額大于藍(lán)字金額”的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提示時(shí),請(qǐng)先核實(shí)信息表的金額是否準(zhǔn)確,若無(wú)錯(cuò)誤,則是因?yàn)閷?duì)同一張信息表重復(fù)上傳造成的。1.【未發(fā)送】:填寫(xiě)且保存,但未點(diǎn)擊“發(fā)送”或“檢測(cè)”按鈕之前的狀態(tài)。2.【待查證】:銷(xiāo)方稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具《紅字發(fā)票信息表》后執(zhí)行了“檢測(cè)”操作,或者填開(kāi)信息執(zhí)行了“保存并發(fā)送”操作后的狀態(tài)。3.【查證未通過(guò)】:由銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具《紅字發(fā)票信息表》,購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)查有認(rèn)證信息。4.【查證通過(guò)】:由銷(xiāo)方申請(qǐng)開(kāi)具《紅字發(fā)票信息表》,購(gòu)方稅務(wù)機(jī)關(guān)查沒(méi)有認(rèn)證信息。

7,紅字發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了去稅務(wù)局撤銷(xiāo)了還需要怎么操作

還有怎么以前我讓稅局幫開(kāi)的小規(guī)模納稅人的專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,也是當(dāng)月的,回到稅務(wù)局,局里的人說(shuō)要購(gòu)買(mǎi)方的拒收證明,還要申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票。重開(kāi)的稅額是要跟之前開(kāi)過(guò)的相等的?要你申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票是因?yàn)槟憧赡墚?dāng)月抄稅了,抄稅后的發(fā)票,是需要開(kāi)具紅字申請(qǐng)單沖紅的.開(kāi)具拒收是每個(gè)國(guó)稅局的不同要求.這個(gè)按照他們說(shuō)的做就好了.重開(kāi)的稅額只要小于等于之前的都可以.不能大于就好了.意思就是.你需要紅沖多少金額就填多少,不能大于藍(lán)字發(fā)票的金額.懂了么.?

8,購(gòu)買(mǎi)方紅字增值稅專用發(fā)票信息表開(kāi)具了怎么撤銷(xiāo)

如果開(kāi)票系統(tǒng)中并未點(diǎn)擊“上傳”或上傳未成功,則可以直接選中,點(diǎn)擊”刪除“即可。如果已上傳且信息表編號(hào)已經(jīng)生成的話,只能打印出信息表,帶好對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票去稅局協(xié)調(diào)處理,后臺(tái)刪除。
帶上報(bào)送資料,去辦稅服務(wù)大廳。1.申請(qǐng)單位關(guān)于撤銷(xiāo)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》事項(xiàng)的情況說(shuō)明(申請(qǐng)單位蓋公章)。2.增值稅專用發(fā)票開(kāi)票方關(guān)于未針對(duì)該《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》開(kāi)具紅字發(fā)票的書(shū)面承諾書(shū)。(增值稅專用發(fā)票開(kāi)票方蓋公章)。3.《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》原件或《開(kāi)具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票通知單》原件(兩份)。4.撤銷(xiāo)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》登記表 。

9,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具的紅字發(fā)票申請(qǐng)單跨月如何撤銷(xiāo)報(bào)表是否還要填進(jìn)項(xiàng)

稅務(wù)機(jī)關(guān)要求已認(rèn)證抵扣的情況下,在購(gòu)方收到紅字通知單時(shí),不管對(duì)方是否開(kāi)具紅字發(fā)票,必須依照通知單所列稅額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。按你所說(shuō),客戶未開(kāi)具紅票,你也必須要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不能隨便把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)回來(lái)。如果你確認(rèn)了這項(xiàng)業(yè)務(wù)不再開(kāi)具紅票,那可以憑全部的紅字發(fā)票通知單,寫(xiě)清楚不開(kāi)具紅字發(fā)票的原因,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷(xiāo)紅字發(fā)票通知單。(一般情況下,稅務(wù)機(jī)關(guān)是不允許的,但是理論上是可以這樣操作的,你可以跟你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通一下。)
其實(shí),如果貴公司是首次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備的話,可以全額抵減稅額,具體做法如下:借:管理費(fèi)用 490 貸:銀行存款 490借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 490 貸:管理費(fèi)用 490 如果不是首次,則貴公司購(gòu)入設(shè)備時(shí),應(yīng)該做如下分錄,借:管理費(fèi)用 418.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 71.20 貸:應(yīng)付賬款 490支付時(shí),借:應(yīng)付賬款 230 貸:現(xiàn)金(銀行存款) 230收到對(duì)方紅字發(fā)票及重開(kāi)發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款 490借:管理費(fèi)用 418.80(紅字) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 71.20同時(shí),借:管理費(fèi)用 196.58 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 33.42 貸:應(yīng)付賬款 230因此,申報(bào)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是正常的。
文章TAG:開(kāi)具紅字信息表撤銷(xiāo)需要什么開(kāi)具紅字信息

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