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外貿(mào)企業(yè)如何發(fā)函,外貿(mào)公司發(fā)函 給我司 我司要提供什么材料給國稅

來源:整理 時(shí)間:2022-12-20 16:49:17 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,外貿(mào)公司發(fā)函 給我司 我司要提供什么材料給國稅

增值稅發(fā)票就可以
任務(wù)占坑

外貿(mào)公司發(fā)函 給我司 我司要提供什么材料給國稅

2,外貿(mào)客戶開發(fā)信怎么寫給外國貿(mào)易公司的

介紹自己,要求建立合作關(guān)系,提供產(chǎn)品信息。再等待進(jìn)一步的聯(lián)系。你不了解他,怎么合作。所以有信息就要了解,增進(jìn)彼此的信任。最需要了解公司的經(jīng)營情況,支付能力,誠信度。

外貿(mào)客戶開發(fā)信怎么寫給外國貿(mào)易公司的

3,外貿(mào)企業(yè)發(fā)函是怎么樣的流程

不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)不會(huì)
發(fā)函指的是發(fā)封信。。函指信件(EMAIL)。。是比較正式的說法。。他不單指報(bào)價(jià),所有信件網(wǎng)來統(tǒng)為外貿(mào)函電。

外貿(mào)企業(yè)發(fā)函是怎么樣的流程

4,外貿(mào)公司怎么給客戶發(fā)邀請函具體流程是怎樣的呢

看國家的,有些國家只要公司的邀請函即可,有些國家是需要政府出具的正規(guī)邀請函才行,所以你問一下客戶吧,挺多國家只要公司邀請函就可以了哦的,這個(gè)比較簡單。
1, 有3種邀請函:一,公司或行會(huì)蓋章的邀請函,二,貿(mào)促會(huì)出具的邀請函 三,外事辦出具的邀請函 先與客戶溝通好需要什么樣的邀請函再找相應(yīng)的部門辦理就可以了?,F(xiàn)在有很多老外,特別是東南亞,非洲的人專門騙邀請函,然后來中國打工的。 謹(jǐn)慎。

5,外貿(mào)公司要開怎樣的發(fā)票啊進(jìn)出口的

在稅務(wù)局購買出口專用發(fā)票,回來自己開具.
外貿(mào)公司要開的出口發(fā)票(INVOICE)按給誰開的分為幾種。 一種是你公司開給我們中國的海關(guān)進(jìn)行國內(nèi)出口報(bào)關(guān)的,一般公司都是委托報(bào)關(guān)行報(bào)關(guān),所以你要按報(bào)關(guān)行的要求來開。一般同時(shí)還要寄給報(bào)關(guān)行其他文件,包括報(bào)關(guān)委托書,出口核銷單,INVOICE 和PACKING LIST. 另一種是開給國外客戶的,讓他在他們國家海關(guān)那邊報(bào)關(guān)的。這個(gè)可以和客戶確認(rèn)就可以。 還有一種是公司財(cái)務(wù)開的,這個(gè)不太重要,財(cái)務(wù)讓你怎么寫就怎么寫好了。 出口專用發(fā)票是由生產(chǎn)廠家開的,外貿(mào)公司不能開這樣的發(fā)票。 國稅局領(lǐng)的出口發(fā)票,A4紙那么大 你所問的運(yùn)費(fèi)問題,在前兩種發(fā)票中,要按價(jià)格條款來看,如果是FOB,就不加海運(yùn)費(fèi),如果是CNF,就要加上海運(yùn)費(fèi)了。

6,初次辦理出口退稅業(yè)務(wù) 被告知為關(guān)注企業(yè) 需要發(fā)函這函是什么內(nèi)容

發(fā)函是退稅科發(fā),跟你們沒關(guān)系。工廠是被關(guān)注企業(yè),退稅部門要給工廠登記的稅務(wù)局發(fā)函詢問工廠的情況。收到對(duì)方稅務(wù)局反饋后,退稅部門會(huì)讓你填寫《外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)自查表》并提供一些資料,交上去就等著退稅科的反饋。表格可向退稅專管員要。
你可以到出口退稅咨詢網(wǎng)上查找一下關(guān)于關(guān)注企業(yè)需要函調(diào)的文。里面有相關(guān)規(guī)定。主要是你們公司接受的發(fā)票是從敏感地得來。要想退稅必須取得稅務(wù)局對(duì)該發(fā)票的認(rèn)可才行。該函主要是發(fā)給對(duì)方稅務(wù)局的。你們公司無需進(jìn)行操作,只能等對(duì)方稅務(wù)局來函確認(rèn)該票沒有問題即可。
關(guān)注企業(yè)有2種,1是供貨方為關(guān)注企業(yè),2是出口企業(yè)為關(guān)注企業(yè)?,F(xiàn)在凡是新成立的外貿(mào)企業(yè)初次申請出口退稅或初次有出口業(yè)務(wù)申請出口退稅的,稅局都會(huì)將出口企業(yè)列為關(guān)注企業(yè),所以你企業(yè)出口的所有業(yè)務(wù)稅局都必須向供貨方稅務(wù)局發(fā)電子函確認(rèn)購進(jìn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性,并且你企業(yè)還需填寫“外貿(mào)企業(yè)自查表”以及提交稅局所需材料,等收到供貨方稅局發(fā)來的回函后方可退稅。這種情況需要等到稅局認(rèn)定你企業(yè)已不屬于新外貿(mào)企業(yè)了,才會(huì)取消發(fā)函后退稅的方法。

7,外貿(mào)公司讓工廠生產(chǎn)貨物生產(chǎn)完畢后該怎么發(fā)送給國外客戶并且

很奇怪你們把整個(gè)流程給做反了,正常的流程是外貿(mào)公司先接單,先跟國外洽談商品的價(jià)格,然后發(fā)包給國內(nèi)的工廠生產(chǎn)。你們現(xiàn)在都讓國內(nèi)生產(chǎn)好了,價(jià)格萬一國外不確認(rèn)呢?外貿(mào)核算主要就是出口的費(fèi)用,包括物流費(fèi)、清關(guān)費(fèi)用、銀行費(fèi)用和其他費(fèi)用。物流費(fèi)就是從工廠運(yùn)到碼頭,如果交易條件中還包括海運(yùn)的話,海運(yùn)費(fèi)也要計(jì)算在內(nèi)。清關(guān)費(fèi)用就是報(bào)關(guān)費(fèi)之類在報(bào)關(guān)過程中發(fā)生的費(fèi)用。銀行費(fèi)就是你們通過銀行匯款或者開信用證的費(fèi)用,電匯的費(fèi)率約為0.075%到0.1%,開信用證的費(fèi)率約為0.1%到1.5%。其他費(fèi)用就是交易過程中會(huì)發(fā)生的雜費(fèi),如保險(xiǎn)費(fèi)等。通常出口產(chǎn)品是不收關(guān)稅的,限制出口和臨時(shí)管制的產(chǎn)品除外。
你如果是外貿(mào)公司,退稅是根據(jù)增值稅發(fā)票貨值來退的.假如你33000的采購進(jìn)價(jià)是含稅的,你增值稅稅率是17%,退稅率是9,那么你不含稅價(jià)=33000/1.17=28205.13,退稅金額=不含稅價(jià)*退稅率=28205.13*9%=2538.46元.  這就是外貿(mào)公司退稅.如果是工廠退稅,計(jì)算比較復(fù)雜.見下例  工業(yè)企業(yè),指自營或委托出口自產(chǎn)貨物的生產(chǎn)企業(yè)和生產(chǎn)型企業(yè)集團(tuán)。對(duì)1993年12月31日前辦理工商登記的外商投資企業(yè)出口的貨物免征增值稅、消費(fèi)稅;其它有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)出口的貨物免征消費(fèi)稅、"免、抵、退"增值稅;沒有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的企業(yè)委托出口貨物"先征后退"增值稅、消費(fèi)稅?! ?免、抵、退"稅的計(jì)算  "免、抵、退"稅適用于有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)自營或委托出口的自產(chǎn)貨物的增值稅, 計(jì)稅依據(jù)為出口貨物的離岸價(jià),退稅率與外貿(mào)企業(yè)出口貨物退稅率相同。其特點(diǎn)是,出口貨物的應(yīng)退稅款不是全額退稅,而是先免征出口環(huán)節(jié)稅款,再抵減內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額,對(duì)內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額不足抵減應(yīng)退稅額部分,根據(jù)企業(yè)出口銷售額占當(dāng)期(1個(gè)季度)全部貨物銷售額的比例確定是否給予退稅。具體計(jì)算公式如下:  當(dāng)期應(yīng)納稅額 =當(dāng)期內(nèi)銷貨物的銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期給予免征抵扣和退稅的稅額  當(dāng)期給予免征抵扣和退稅的稅額=當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-當(dāng)期出口貨物不予免征抵扣和退稅的稅額  當(dāng)期出口貨物不予免征抵扣和退稅的稅額=當(dāng)期出口貨物的離岸價(jià)× 外匯人民幣牌價(jià)×(增值稅規(guī)定稅率-退稅率)  當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)1個(gè)季度出口銷售額不足其同期全部貨物銷售額 的50%,且季度末應(yīng)納稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),應(yīng)將未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。 當(dāng)生產(chǎn)企業(yè)1個(gè)季度出口銷售額占其同期全部貨物銷售額50%以上(含50%),且季度末應(yīng)納稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí),按下列公式計(jì)算應(yīng)退稅額:  (一)當(dāng)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),且絕對(duì)值≥本季度出口貨物的離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×退稅率時(shí),  應(yīng)退稅額=本季度出口貨物的離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)×退稅率  (二)當(dāng)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),且絕對(duì)值 < 本季度出口貨物的離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)×退稅率時(shí),  應(yīng)退稅額=應(yīng)納稅額的絕對(duì)值 ?。ㄈ┙Y(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=本期未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額-應(yīng)退稅額?! ±簯?yīng)納稅額為正數(shù)  某電器廠1997年一季度出口電視機(jī)30000臺(tái),離岸價(jià)格為每臺(tái)210美元,外匯人民幣牌價(jià)為1美元 8.2928元;內(nèi)銷貨物銷售額8200萬元。上期結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額200萬元,本期進(jìn)項(xiàng)稅額800萬元。 免、抵、退稅的計(jì)算如下: ?。?)出口自產(chǎn)貨物銷售收入 =30000×210×8.2928=52244640(元)  (2)當(dāng)期不予免征抵扣和退稅的稅額 =52244640×(17%-9%)=4179571.20(元) ?。?)當(dāng)期應(yīng)納稅額 =82000000×17%-(2000000+8000000-4179571.20) =8119571.20(元)  從以上計(jì)算可以看出,應(yīng)納稅額的正數(shù),反映企業(yè)出口貨物給予抵扣和退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額,已全部在內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額中抵減完畢,不需退稅?! ±簯?yīng)納稅額為負(fù)數(shù),出口貨物銷售額占當(dāng)期全部貨物銷售額的比例不到50%。  某電視機(jī)廠1997年二季度出口電視機(jī)40000臺(tái),每臺(tái)離岸價(jià)150美元,外匯人民幣牌價(jià)為1:8.2928, 內(nèi)銷收入56000000元,進(jìn)項(xiàng)稅額13800000元,免抵退稅的計(jì)算如下:  (1)出口自產(chǎn)貨物銷售收入 =40000×150×8.2928=49756800(元) ?。?)當(dāng)期不予免征抵扣和退稅的稅額 =49756800×(17%-9%)=3980544(元)  (3)當(dāng)期應(yīng)納稅額 =56000000×17%-(13800000-3980544)=-299456(元) ?。?)出口貨物占當(dāng)期全部貨物銷售比例 =49756800/(49756800+56000000)=47.05%  從以上計(jì)算可以看出,雖當(dāng)期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但出口貨物銷售額占全部貨物銷售額的比例只有47.05%,未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額299456元不能退稅,只能結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。  例:應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),出口貨物銷售額占當(dāng)期全部貨物銷售額的比例≥50%?! ∧畴娖鲝S1997年一季度出口空調(diào)30000臺(tái),其中:(1)28000臺(tái)以fob價(jià)成交,每臺(tái)200美元,外匯 人民幣牌價(jià)1:8.2836元;(2)2000臺(tái)以cif價(jià)格成交,每臺(tái)240美元,并每臺(tái)支付運(yùn)費(fèi)20元、保險(xiǎn) 費(fèi)10元、傭金2元,外匯人民幣牌價(jià)為1:8.2948元。當(dāng)期實(shí)現(xiàn)內(nèi)銷空調(diào)19400臺(tái),銷售收入34920000 元,銷項(xiàng)稅額5936400元,進(jìn)項(xiàng)稅額為10800000元,免抵退稅計(jì)算如下:  (1)出口貨物銷售收入 =28000×200×8.2836+2000×(240-20-10-2)×8.2948 =49838796.80(元) ?。?)當(dāng)期不予免征抵扣和退稅的稅額 =49838796.80×(17%-9%) =3987103.74(元) ?。?)當(dāng)期應(yīng)納稅額 =34920000×17%-(10800000-3987103.74)=-876496.26(元)  (4)出口貨物占本企業(yè)當(dāng)期銷售比例 =49838796.80/(34920000+49838796.80)=58.80%>50% ?。?)當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×退稅率 =49838796.80×9%=4485491.71(元)ㄧ-876496.26ㄧ〈4485491.71 ?。?)應(yīng)退稅額=應(yīng)納稅額的絕對(duì)值=876496.26(元)  如果應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)5000000元,大于4485491.71元,也只退稅4485491.71元,差額結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
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