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小微企業(yè)繳納什么稅,小型微利企業(yè)有什么稅要交

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-19 05:05:57 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,小型微利企業(yè)有什么稅要交

免稅

小型微利企業(yè)有什么稅要交

2,小微企業(yè)稅收標(biāo)準(zhǔn)是什么

自2018年1月1日至2020年12月31日,將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由50萬(wàn)元提高至100萬(wàn)元,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

小微企業(yè)稅收標(biāo)準(zhǔn)是什么

3,小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額指什么稅

應(yīng)納稅所得額,是納稅的利潤(rùn)額,應(yīng)納所得稅額是應(yīng)繳納的稅金。應(yīng)納所得稅額,就應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》(財(cái)稅〔2017〕43號(hào))文件的規(guī)定:“自2017年1月1日至2019年12月31日,將小型微利企業(yè)的年應(yīng)納稅所得額上限由30萬(wàn)元提高至50萬(wàn)元,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額指什么稅

4,小企業(yè)要交哪些稅

小企業(yè)是指小規(guī)模納稅人企業(yè),主要繳納增值稅及附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等) 服務(wù)業(yè)主要繳納營(yíng)業(yè)稅及附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加等)
微小企業(yè)交那些稅,要根據(jù)所從事的行業(yè)而決定。比如從事生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口、修理修配勞務(wù)的,主交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等;如果從事三產(chǎn)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù),如交通、建筑、服務(wù)、教育、廣告等等,主交營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、印花稅等。
這個(gè)主要看你經(jīng)營(yíng)的的行業(yè),,如果是涉及到,貨物銷售,主要繳納增值稅和各類附加稅,如果是服務(wù)業(yè),比如餐館啊,洗車啊,,要繳納營(yíng)業(yè)稅和附加稅從目前來(lái)看。繳納增值稅的企業(yè)稅負(fù)略微重一些,,

5,批發(fā)零售類小微企業(yè)應(yīng)繳什么稅

不考慮企業(yè)所經(jīng)營(yíng)的行業(yè),小微企業(yè)要繳納的稅費(fèi)主要有:國(guó)稅:增值稅 消費(fèi)稅 企業(yè)所得稅 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)地稅:營(yíng)業(yè)稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,土地增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,車船稅,房產(chǎn)稅,城市房地產(chǎn)稅,資源稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,耕地占用稅,契稅,煙葉稅,印花稅,按地方營(yíng)業(yè)稅附征的教育費(fèi)附加。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及其他一些地方規(guī)費(fèi)。  在部分地區(qū),目前耕地占用稅和契稅由地方財(cái)政部門征收和管理。另外,關(guān)稅、船舶噸稅由海關(guān)系統(tǒng)負(fù)責(zé)征收管理。 企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第九十二條規(guī)定,小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):(一)工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;(二)其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元。

6,小規(guī)模企業(yè)交什么稅

year=2012&month=9 報(bào)表如果是服務(wù)業(yè)交營(yíng)業(yè)稅,如果是工業(yè)或商業(yè)交增值稅。只交一種。營(yíng)業(yè)稅,銷售收入的5% 增值稅,售價(jià) / (1+3%)* 3%,不可抵扣城建稅,營(yíng)業(yè)稅或應(yīng)交增值稅的7% 教育費(fèi)附加,營(yíng)業(yè)稅或應(yīng)交增值稅的3% 地方教育費(fèi)附加,營(yíng)業(yè)稅或應(yīng)交增值稅的2%,有的地區(qū)沒(méi)有此稅所得稅,應(yīng)納所得額的25%(利潤(rùn)總額加上稅法規(guī)定的不得扣除項(xiàng)) 還有印花稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、消費(fèi)稅等,根據(jù)課稅對(duì)象,稅率不一一般情況下,辦完登記證的當(dāng)月就應(yīng)該申報(bào)。如果登記證辦完時(shí)是接近月末,也可能被要求次月申報(bào)。沒(méi)有收入的情況下(包括有收入而沒(méi)開(kāi)發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進(jìn)行零申報(bào)。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。做憑證時(shí)稅金直接計(jì)提小規(guī)模納稅人識(shí)別號(hào)填稅務(wù)登記證號(hào)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱填主營(yíng)項(xiàng)目銷售額填不含稅收入金額征收率填你公司適用稅率:如為銷售為主企業(yè)4%加工修理企業(yè)6%本期實(shí)際應(yīng)納稅額=銷售額*征收率。1、增值稅,一般按月申報(bào)。工業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+6%)×6%申報(bào)增值稅;商業(yè)企業(yè)根據(jù):開(kāi)具發(fā)票金額/(1+4%)×4%申報(bào)增值稅。需要申報(bào)的報(bào)表有:《小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)表》、《增值稅申報(bào)附列資料》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《損益表》,所有的報(bào)表應(yīng)該都可以從納稅申報(bào)系統(tǒng)生成打印,如果需要紙質(zhì)報(bào)表,可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)免費(fèi)索取。2、企業(yè)所得稅。按季度申報(bào),年底匯算清繳。所得稅征收方式可以分為查賬征收和核定征收。如果實(shí)行查賬征收,需要報(bào)送的報(bào)表很多,并且需要出具由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字的查賬報(bào)告;如果實(shí)行核定征收,只需要報(bào)送《企業(yè)所得稅核定征收申報(bào)表》1、交定額稅的小型企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表與非交定額稅的小型企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表一樣做,沒(méi)有什么區(qū)別。2、小型企業(yè)要編制“資產(chǎn)負(fù)債表”、“利潤(rùn)表”、“現(xiàn)金流量表”。
如果是服務(wù)業(yè)交營(yíng)業(yè)稅,如果是工業(yè)或商業(yè)交增值稅。只交一種。營(yíng)業(yè)稅,銷售收入的5%增值稅,售價(jià) / (1+3%)* 3%,不可抵扣城建稅,營(yíng)業(yè)稅或應(yīng)交增值稅的7%教育費(fèi)附加,營(yíng)業(yè)稅或應(yīng)交增值稅的3%地方教育費(fèi)附加,營(yíng)業(yè)稅或應(yīng)交增值稅的2%,有的地區(qū)沒(méi)有此稅所得稅,應(yīng)納所得額的25%(利潤(rùn)總額加上稅法規(guī)定的不得扣除項(xiàng))還有印花稅、房產(chǎn)稅、土地增值稅、消費(fèi)稅等,根據(jù)課稅對(duì)象,稅率不一]
要看經(jīng)營(yíng)范圍而定,企業(yè)注冊(cè)時(shí),工商部門會(huì)要你們填寫經(jīng)營(yíng)范圍,注冊(cè)完成之后,拿著營(yíng)業(yè)執(zhí)照和組織機(jī)構(gòu)代碼證去稅務(wù)部門登記,登記時(shí)會(huì)有一個(gè)稅種核定,就是核定你們要交那幾種稅。一般的商業(yè)企業(yè)與工業(yè)企業(yè)要交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅,如果有涉及到煙酒之類的要交消費(fèi)稅,如果涉及到房產(chǎn)銷售之類的要交房產(chǎn)稅,如果有涉及到車船之類的要交車輛購(gòu)置稅和船舶噸稅,還有契稅、印花稅等等,稅法不是一二句話就能搞定的。]
交增值稅即附加稅費(fèi)、企業(yè)所得稅、印花稅。

7,微型企業(yè)要交哪些稅

您好,會(huì)計(jì)學(xué)堂鄒老師為您解答可能會(huì)涉及增值稅,營(yíng)業(yè)稅,企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,地方稅種等歡迎點(diǎn)我的昵稱-向會(huì)計(jì)學(xué)堂全體老師提問(wèn)
政策規(guī)定(一)稅收優(yōu)惠規(guī)定1、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十八條第一款規(guī)定:符合條件的小型微利企業(yè),減按20%的稅率征收企業(yè)所得稅;2、《關(guān)于小型微利企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》(財(cái)稅[2009]133號(hào))、《關(guān)于繼續(xù)實(shí)施小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的通知》財(cái)稅[2011]4號(hào))規(guī)定,自2010年1月1日至2011年12月31日,對(duì)年應(yīng)納稅所得額≤3萬(wàn)元的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。3、《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2011〕117號(hào))規(guī)定,自2012年1月1日至2015年12月31日,對(duì)年應(yīng)納稅所得額≤6萬(wàn)元的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。(二)小型微利企業(yè)的條件1、《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十二條規(guī)定,符合條件的小型微利企業(yè),是指從事國(guó)家非限制和禁止行業(yè),并符合下列條件的企業(yè):(一)工業(yè)企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)100人,資產(chǎn)總額不超過(guò)3000萬(wàn)元;(二)其他企業(yè),年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)30萬(wàn)元,從業(yè)人數(shù)不超過(guò)80人,資產(chǎn)總額不超過(guò)1000萬(wàn)元。2、《關(guān)于執(zhí)行企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策若干問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[2009]69號(hào))規(guī)定,小型微利企業(yè)待遇,應(yīng)適用于具備建賬核算自身應(yīng)納稅所得額條件的企業(yè),按照《企業(yè)所得稅核定征收辦法》(國(guó)稅發(fā)[2008]30號(hào))繳納企業(yè)所得稅的企業(yè),暫不適用小型微利企業(yè)適用稅率。二、辦理程序和優(yōu)惠填報(bào)規(guī)定(一)年度申報(bào)匯算清繳環(huán)節(jié)企業(yè)在進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)前,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交以下資料提請(qǐng)備案:a、企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠備案表;b、小型微利企業(yè)情況表。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)登記備案后,年度申報(bào)時(shí),企業(yè)在年度申報(bào)表附表五《稅收優(yōu)惠明細(xì)表》34行“(一)符合條件的小型微利企業(yè)”一欄中填寫按照優(yōu)惠稅率與法定稅率之間的差額計(jì)算出來(lái)的減免稅額。例:某企業(yè)2011年全年應(yīng)納稅所得額為2萬(wàn)元,且已向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)了稅收優(yōu)惠備案,則企業(yè)在進(jìn)行年度申報(bào)時(shí),在申報(bào)表附表五第34行填寫金額3000元(計(jì)算方法:20000*(25%-10%))。(二)預(yù)繳申報(bào)環(huán)節(jié)如果企業(yè)按當(dāng)年實(shí)際利潤(rùn)預(yù)繳所得稅,并按照規(guī)定完成上年度小型微利企業(yè)備案登記的,在本年預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),可享受該項(xiàng)優(yōu)惠。到年終不符合小型微利企業(yè)條件的,在年度匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳該年度預(yù)繳時(shí)享受的減免所得稅額。預(yù)繳時(shí),企業(yè)按照小型微利企業(yè)優(yōu)惠稅率與法定稅率差計(jì)算可減免的稅款填入《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(a類)》第12行“減:減免所得稅額”欄。例:某企業(yè)2011年匯繳符合小型微利企業(yè)條件(且所得稅不超過(guò)6萬(wàn)元)并按規(guī)定進(jìn)行了備案,其在2012年預(yù)繳時(shí)第三季度時(shí)累計(jì)“利潤(rùn)總額”為4萬(wàn)元,則第三季度申報(bào)時(shí)在申報(bào)表12行“減:減免所得稅額”累計(jì)欄填入金額6000元(計(jì)算過(guò)程:40000*(25%-10%)。三、政策規(guī)定要點(diǎn)(1)實(shí)行核定征收的企業(yè),按規(guī)定不能享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠;(2)從業(yè)人數(shù),是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和;從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo),按企業(yè)全年月平均值確定,具體計(jì)算公式如下:月平均值=(月初值+月末值)÷2;全年月平均值=全年各月平均值之和÷12 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
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