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順義個體都交什么稅,個體應(yīng)交稅

來源:整理 時間:2022-12-19 04:59:00 編輯:金融知識 手機版

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1,個體應(yīng)交稅

增值稅,城建稅,教育費附加,水利建設(shè)專項資金,以及印花稅那些等等,還有一個所得稅,只是他是企業(yè)所得稅以個稅形式交納,所以這個所得稅是超額累進稅率

個體應(yīng)交稅

2,順義個體工商戶地稅定稅

地稅一般是國稅稅金的10%-12%(含2個點地方教育附加),你是順義的?有點親切感啊。我也是順義的,不過現(xiàn)在在廣州上班呢。
你好!個體工商戶一般都是交一個就行,交國稅就不交地稅,你要是用國稅的發(fā)票就交國稅就可以,國稅定稅后記得也要去地稅備案登記啊,要不過期會罰款的。僅代表個人觀點,不喜勿噴,謝謝。

順義個體工商戶地稅定稅

3,個體經(jīng)營者需要繳納什么稅務(wù)有追分送

你應(yīng)該交增值稅、個人所得稅、以及增值稅附加的稅費(城建稅、教育費附加等)增值稅按照收入的4%繳納(應(yīng)該按照商業(yè)交。明年開始是3%)個人所得稅是累進稅率。按利潤額計算的。銷售300000/(1+0.04)*0.04=11538.46元。個人所得稅,是毛利扣除你的費用后的凈利潤計算的。假設(shè)你的費用是50000元,那么你的凈利潤就是100000元。超過100000元的部分,稅率45%,速算扣除數(shù)為15375即:100000*45%-15375=45000-15375=29625元
你好!個體戶只交個人所得稅,不用交企業(yè)所得稅,看你的行業(yè)每月要交營業(yè)稅,不過一般個體戶稅務(wù)局都會給你們定稅的。具體定多少要看你們提交的資料了。打字不易,采納哦!

個體經(jīng)營者需要繳納什么稅務(wù)有追分送

4,有誰知道 個體工商戶繳納什么稅 國稅地稅繳納標(biāo)準(zhǔn)

一、在國稅繳得有:增值稅,月營業(yè)額在5000元以下的免征增值稅 增值稅按銷售額的4%; 銷售額*4%=增值稅 (實際中都定額征收) 1、月營業(yè)額在5000元以下的免征增值稅。必須經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核、批準(zhǔn),才可減免。月營業(yè)額不到5000元,必須到國稅的管理分局和管理員聯(lián)系。經(jīng)過管理員的調(diào)查、核實、經(jīng)分局批準(zhǔn)確認(rèn)之后,才可以享受“月營業(yè)額不到5000元”免征增值稅。 2、假如國稅審批免征了,地稅隨之附征的城建稅、教育費附加也就免征了,地稅不再單獨進行審批了。單個人所得稅是地稅單獨定稅的。 二、在地稅繳得有:(實際中都定額征收) 1、城建稅按增值稅的7%(市)、5%(縣城、建制鎮(zhèn))、1%(農(nóng)村); 增值稅*稅率=城建稅 2、教育費附加按增值稅的3%; 增值稅*稅率=教育費附加 3、印花稅按銷售額3/萬;銷售額(合同金額)*3/萬=印花稅 4、個人所得稅 稅率為2%左右(各地不一致) 5、土地使用稅按土地面積計算,單位稅額各地不一致 (不按定額征) 6、房產(chǎn)稅:自有房產(chǎn)稅率為1.2%,按房產(chǎn)余

5,個體戶需要交哪些稅費

具體要根據(jù)個體戶的行業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營范圍來確定,就一般情況而言: (一)從事工業(yè)、加工修理、商品經(jīng)營方面涉及:增值稅、個人所得稅、城建稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等。 (二)從事勞務(wù)服務(wù)經(jīng)營(交通運輸、建筑、飲食、旅館、財產(chǎn)出租等等)以及銷售不產(chǎn)、無形資產(chǎn)方面涉及:營業(yè)稅、個人所得稅、城建稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船使用稅等。 (三)如果有有礦產(chǎn)資源的開采銷售的,除涉及上述有關(guān)稅費外,還另外涉及資源稅。 (四)另外根據(jù)所在地方的具體情況,還有可能涉及到省級規(guī)定的政府性基金。如防洪保安費、堤圍費、地方教育附加費等。
個體戶納稅標(biāo)準(zhǔn)。 1、銷售商品的繳納3%增值稅,提供服務(wù)的繳納5%營業(yè)稅。 2、同時按繳納的增值稅和營業(yè)稅之和繳納城建稅、教育費附加。 3、還有就是繳納2%左右的個人所得稅了。 4、如果月收入在5000元以下的,是免征增值稅或營業(yè)稅,城建稅、教育費附加也免征。 個體戶的定期定額納稅。 稅務(wù)部門對個體戶一般都實行定期定額辦法執(zhí)行,也就是按區(qū)域、地段、面積、設(shè)備等核定給你一個月應(yīng)繳納稅款的額度。開具發(fā)票金額小于定額的,按定額繳納稅收,開具發(fā)票超過定額的,超過部分按規(guī)定補繳稅款。如果達(dá)不到增值稅起征點的(月銷售額5000—20000元,各省有所不同),可以免征增值稅、城建稅和教育費附加。

6,個體工商戶如何納稅個人所得稅怎么交

一、業(yè)務(wù)概述個體工商戶定期定額納稅申報是指個體工商戶依照稅收法律法規(guī)規(guī)定或主管稅務(wù)機關(guān)依法確定的申報期限,采取定期定額的納稅方式,向主管稅務(wù)機關(guān)辦理增值稅納稅申報的業(yè)務(wù)。二、辦理流程(一)確定申報時間。按照所繳納稅款種類法定的申報納稅期限辦理(二)確定申報方式。定期定額個體工商戶在定額執(zhí)行期內(nèi)按照定稅可以直接到稅務(wù)機關(guān)申報納稅,也可以采用數(shù)據(jù)電文、郵寄申報、簡易申報等方式辦理申報納稅。(三)正常申報程序。個體工商戶在辦稅服務(wù)廳申報窗口領(lǐng)取申報表并填寫后,隨同相關(guān)資料直接申報。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核,納稅人提供資料完整、填寫內(nèi)容準(zhǔn)確、各項手續(xù)齊全、無違章問題,符合條件的,當(dāng)場辦結(jié),并在申報表上加蓋印章。需要繳納稅款的,個體工商戶繳款后,稅務(wù)機關(guān)打印完稅證明。(四)簡易申報程序。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn),實施簡易申報的個體工商戶,應(yīng)當(dāng)在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)按照法律、行政法規(guī)規(guī)定繳清應(yīng)納稅款,當(dāng)期(指納稅期)可以不辦理申報手續(xù)。但發(fā)生下列情形,應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機關(guān)辦理相關(guān)納稅事宜:2.在稅務(wù)機關(guān)核定定額的經(jīng)營地點以外從事經(jīng)營活動所應(yīng)繳納的稅款。
個體戶一般為增值稅的小規(guī)模納稅額人,納稅辦法由稅務(wù)確定: 一、查賬征收的 1、按營業(yè)收入交5%的營業(yè)稅 2、附加稅費 (1)城建稅按繳納的營業(yè)稅的7%繳納; (2)教育費附加按繳納的營業(yè)稅的3%繳納; (3)地方教育費附加按繳納的營業(yè)稅的1%繳納; (4)按個體工商戶經(jīng)營所得繳納個人所得稅,實行5%-35%的的超額累進稅率。 二、個體工商戶納稅標(biāo)準(zhǔn) 1、銷售商品的繳納3%增值稅,提供服務(wù)的繳納5%營業(yè)稅。 2、同時按繳納的增值稅和營業(yè)稅之和繳納城建稅、教育費附加。 3、還有就是繳納2%左右的個人所得稅了。 4、如果月收入在30000元以下的,是免征增值稅或營業(yè)稅,城建稅、教育費附加也免征。 三 、核定征收的稅務(wù)部門對個體工商戶一般都實行定期定額辦法執(zhí)行,也就是按區(qū)域、地段、面積、設(shè)備等核定給你一個月應(yīng)繳納稅款的額度。開具發(fā)票金額小于定額的,按定額繳納稅收,開具發(fā)票超過定額的,超過部分按規(guī)定補繳稅款。 如果達(dá)不到增值稅起征點,可以免征增值稅、城建稅和教育費附加。

7,個體餐飲業(yè)需要交那些稅

飲食業(yè)主要繳納營業(yè)稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加和企業(yè)所得稅、個人所得稅等。1、營業(yè)稅飲食業(yè)營業(yè)稅的計稅依據(jù)是指納稅人提供餐飲業(yè)應(yīng)稅勞務(wù)向?qū)Ψ绞杖〉娜績r款和價外費用,按照5%稅率征收營業(yè)稅。2、城市維護建設(shè)稅計稅依據(jù)是納稅人實際繳納的營業(yè)稅稅額。稅率分別為7%、5%、1%。計算公式:應(yīng)納稅額=營業(yè)稅稅額×稅率。3、教育費附加計稅依據(jù)是納稅人實際繳納營業(yè)稅的稅額,附加率為3%。計算公式:應(yīng)交教育費附加額=營業(yè)稅稅額×費率。4、企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅的征稅對象是納稅人取得的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得。稅率為33%?;居嬎愎?應(yīng)納稅所得額=收入總額-準(zhǔn)予扣除項目金額。應(yīng)納所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率。5、個人所得稅企業(yè)要按期代扣代繳員工的個人所得稅。個人所得稅是以個人取得的各項應(yīng)稅所得為對象征收的一種稅。按照稅法規(guī)定,支付所得的單位或者個人為個人廚師個人所得稅定額標(biāo)準(zhǔn)修改為:按餐廳級別、廚師等級分類定額。擴展資料:根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三節(jié) 納稅申報第二十五條 納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容如實辦理納稅申報,報送納稅申報表、財務(wù)會計報表以及稅務(wù)機關(guān)根據(jù)實際需要要求納稅人報送的其他納稅資料??劾U義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定確定的申報期限、申報內(nèi)容如實報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及稅務(wù)機關(guān)根據(jù)實際需要要求扣繳義務(wù)人報送的其他有關(guān)資料。第二十六條 納稅人、扣繳義務(wù)人可以直接到稅務(wù)機關(guān)辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表,也可以按照規(guī)定采取郵寄、數(shù)據(jù)電文或者其他方式辦理上述申報、報送事項。第二十七條 納稅人、扣繳義務(wù)人不能按期辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表的,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn),可以延期申報。經(jīng)核準(zhǔn)延期辦理前款規(guī)定的申報、報送事項的,應(yīng)當(dāng)在納稅期內(nèi)按照上期實際繳納的稅額或者稅務(wù)機關(guān)核定的稅額預(yù)繳稅款,并在核準(zhǔn)的延期內(nèi)辦理稅款結(jié)算。參考資料來源:搜狗百科-中華人民共和國稅收征收管理法
餐飲企業(yè)主要繳納增值稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加和企業(yè)所得稅等等。 (一)增值稅 增值稅的計稅依據(jù)是指納稅人提供餐飲業(yè)應(yīng)稅勞務(wù)向?qū)Ψ绞杖〉娜績r款和價外費用。小規(guī)模納稅人按照3%征收率計算繳納,一般納稅人按6%計算繳納。 (二)城市維護建設(shè)稅 計稅依據(jù)是納稅人實際繳納的增值稅額。按納稅人所在地,分別規(guī)定為市區(qū)7%、縣城和鎮(zhèn)5%、其他地區(qū)1%。(三)教育費附加 計稅依據(jù)是納稅人實際繳納增值稅的稅額,附加率為3%,地方教育費2%。(四)企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅的征稅對象是納稅人取得的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得。稅率為25%。(五)水利建設(shè)基金、印花稅等
按照經(jīng)營收入(營業(yè)額)征收的稅有:營業(yè)稅 (稅率5%);同時按照營業(yè)稅稅額征收城建稅(稅率5%或7%)、教育費附加(稅率3%)、地方教育附加(稅率2%或各省可能有不同);按照經(jīng)營所得(利潤)征收的稅有:所得稅 (企業(yè)所得稅稅率25%,或者個人所得稅稅率35%,看你的經(jīng)濟性質(zhì));主要的稅種就是以上這些,另外,各個地方征收方式可能不同的稅費還有印花稅、其它基金等等
個體餐飲業(yè)應(yīng)當(dāng)向地稅局申報繳納5%的營業(yè)稅,并按營業(yè)稅的稅額繳納7%城建稅和3%教育費附加,個人所得稅2%左右。月營業(yè)收入不足5000元的,就不需要繳納營業(yè)稅、城建稅、教育費附加 了。 稅務(wù)部門對個體工商戶一般都實行定期定額辦法執(zhí)行,也就說會按區(qū)域、地段、面積、設(shè)備等核定給你一個月應(yīng)繳納稅款的額度。
地稅
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