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如何進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),個(gè)體戶(hù)如何申報(bào)稅

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-21 10:14:25 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,個(gè)體戶(hù)如何申報(bào)稅

個(gè)體戶(hù)可以在網(wǎng)上申請(qǐng)報(bào)稅,具體的流程如下:1、打開(kāi)稅局官方網(wǎng)站,輸入企業(yè)用戶(hù)名和密碼,點(diǎn)擊“登錄”。2、選擇“申報(bào)繳納”,點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”、“個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)”進(jìn)行申報(bào),根據(jù)企業(yè)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)填寫(xiě)數(shù)據(jù),點(diǎn)擊提交繳款,即申報(bào)成功。網(wǎng)上報(bào)稅需要辦理網(wǎng)上報(bào)稅手續(xù)才能使用,即要簽訂納稅人、稅務(wù)機(jī)關(guān)、納稅專(zhuān)戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行三方協(xié)議,由稅務(wù)局分配辦理網(wǎng)上報(bào)稅業(yè)務(wù)的登陸密碼。隨著稅收征管改革的不斷深入和完善,采用信息化、現(xiàn)代化的管理方式已成為趨勢(shì),遠(yuǎn)程電子申報(bào)納稅是一種先進(jìn)的申報(bào)方式。

個(gè)體戶(hù)如何申報(bào)稅

2,納稅申報(bào)的流程是什么樣的

我也正在找相關(guān)資料。以下可做參考一、報(bào)增值稅流程: 1.每月10號(hào)(如果10號(hào)是節(jié)假日,可順延一天)之前到主管稅務(wù)局的征收所去申報(bào)納稅,填增值稅申報(bào)表,申報(bào)表根據(jù)納稅人類(lèi)型不同也不同:如果是一般納稅人要填一張主表和八張付表;如果是小規(guī)模納稅人只填一張主表和一副付表。 2.增值稅申報(bào)方式有手工申報(bào)、IC卡申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào),手工申報(bào)和IC卡申報(bào)都是要到稅務(wù)機(jī)關(guān)來(lái)申報(bào),不同是IC卡申報(bào)要先在企業(yè)的電腦里先寫(xiě)卡,然后在到稅務(wù)所申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)是要在網(wǎng)上下載申報(bào)表,填好后再上傳。每個(gè)企業(yè)的申報(bào)方式都不一樣,如果你不知道你們的申報(bào)方式,可向主管的稅務(wù)機(jī)關(guān)的征收所查詢(xún)。 以上是原申報(bào)方式,現(xiàn)在我們用神州浩天的綜合征管軟件就沒(méi)有原來(lái)那么繁瑣了,只要輸入相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表可以生成并打印出來(lái) 二、企業(yè)所得稅的申報(bào) 1、企業(yè)所得稅每季度終了15日前申報(bào)。具體的說(shuō)就是4月15號(hào)(報(bào)1-3月的)、7月15號(hào)(報(bào)4-6月)、10月15日(報(bào)7-9月)下年1月15日(報(bào)上年10-12)之前申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,按季先預(yù)繳企業(yè)所得稅(如果本季度有應(yīng)交所得稅的話(huà))在下年的4月底前對(duì)上一年的企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳。 2、02年1月1日前成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在地稅申報(bào),02年1月1日以后新成立的企業(yè),企業(yè)所得稅在國(guó)稅申報(bào)。個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不是企業(yè)所得稅的納稅人而是交個(gè)人所得稅。股份制企業(yè)、有限公司(包括新的一人公司)都需要繳納企業(yè)所得稅。

納稅申報(bào)的流程是什么樣的

3,如何自主申報(bào)報(bào)稅的流程

答:第一步,進(jìn)入電子稅務(wù)局第二步,找到報(bào)稅模塊第三步,填報(bào)數(shù)據(jù)第四步,申報(bào)納稅第五步,繳納稅款第六步,打印報(bào)表及完稅證明。
建議找中介電話(huà)問(wèn)一下,簡(jiǎn)單暴力
1、納稅人提出申請(qǐng)并提供下列證件、資料:  ?。?)DOS版稅控企業(yè)報(bào)稅攜帶的資料:稅控IC卡、數(shù)據(jù)軟盤(pán)(2張)、當(dāng)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票存根聯(lián)(包括作廢發(fā)票)、 當(dāng)月和上月開(kāi)票系統(tǒng)打印的《專(zhuān)用發(fā)票情況表》、《專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)情況表》、增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)領(lǐng)波薄、一般納稅人納稅申報(bào)資料。   (2)WINDOWS版稅控企業(yè)報(bào)稅攜帶資料:稅控IC卡、當(dāng)月開(kāi)出的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票存根聯(lián)(包括作廢發(fā)票)、開(kāi)票系統(tǒng)打印的《專(zhuān)用發(fā)票情況表》、《專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)情況表》、增值稅專(zhuān)發(fā)票購(gòu)領(lǐng)薄、一般納稅人納稅申報(bào)資料。   2、納稅人提交資料齊全的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)。 納稅人提交資料不齊全,受理稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)通知其補(bǔ)正。   3、需要專(zhuān)用發(fā)票存根補(bǔ)錄的納稅人,應(yīng)提出書(shū)面申請(qǐng)并注明原因,攜帶全部發(fā)票及增值稅發(fā)票購(gòu)領(lǐng)簿進(jìn)行補(bǔ)錄。   4、企業(yè)持報(bào)稅資料到辦稅服務(wù)廳"一窗式"窗口進(jìn)行報(bào)稅;遇有特殊情況企業(yè)應(yīng)首先到所屬稅務(wù)分局(所)由管理人員審核本月專(zhuān)用發(fā)票使用情況,填寫(xiě)《稅控專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)核對(duì)單》一式二份,企業(yè)持核對(duì)單及其他資料到征收大廳報(bào)稅。 特殊情況是指:①稅控企業(yè)的稅控開(kāi)票機(jī)、金稅卡或IC卡損壞;②稅控企業(yè)有分開(kāi)票機(jī);③注銷(xiāo)報(bào)稅的企業(yè);④稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的其他特殊情況。)

如何自主申報(bào)報(bào)稅的流程

4,公司如何報(bào)稅

一、公司報(bào)稅方法: 1、地稅申報(bào)的稅金有:營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、個(gè)人所得稅、印花稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、車(chē)船使用稅。 (1)每月7號(hào)前,申報(bào)個(gè)人所得稅。 (2)每月15號(hào)前,申報(bào)營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。 (3)印花稅,年底時(shí)申報(bào)一次(全年的)。 (4)房產(chǎn)稅、土地使用稅,每年4月15號(hào)前、10月15號(hào)前申報(bào)。但是,各地稅務(wù)要求不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。 (5)車(chē)船使用稅,每年4月份申報(bào)繳納。各地稅務(wù)要求也不一樣,按照單位主管稅務(wù)局要求的期限進(jìn)行申報(bào)。 (6)如果沒(méi)有發(fā)生稅金,也要按時(shí)進(jìn)行零申報(bào)。 (7)納稅申報(bào)方式:網(wǎng)上申報(bào)和上門(mén)申報(bào)。如果網(wǎng)上申報(bào),直接登陸當(dāng)?shù)氐囟惥志W(wǎng)站,進(jìn)入納稅申報(bào)系統(tǒng),輸入稅務(wù)代碼、密碼后進(jìn)行申報(bào)就行了。如果是上門(mén)申報(bào),填寫(xiě)納稅申報(bào)表,報(bào)送主管稅務(wù)局就行了。 2、國(guó)稅申報(bào)的稅金主要有:增值稅、所得稅。 (1)每月15號(hào)前申報(bào)增值稅。 (2)每季度末下月的15號(hào)前申報(bào)所得稅。 (3)國(guó)稅納稅申報(bào)比較復(fù)雜,需要安裝網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),一般國(guó)稅都要對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行培訓(xùn)的。 二、公司報(bào)稅一般要準(zhǔn)備這些材料: (1)納稅申報(bào)表; (2)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及其說(shuō)明材料; (3)與納稅有關(guān)的合同、協(xié)議書(shū); (4)稅控裝置的電子報(bào)稅資料; (5)自核自繳稅款的《稅收通用繳款書(shū)》(PZ012)的報(bào)查聯(lián)和收據(jù)聯(lián); (6)外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)稅收管理證明和異地完稅證明; (7)境內(nèi)或者境外公證機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)證明文件; (8)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)送的其他有關(guān)資料、證件。 2、各稅種(費(fèi))具體申報(bào)資料有: (1)營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加①營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加納稅申報(bào)表。 (2)發(fā)票領(lǐng)用存月(季)報(bào)表。 (3)從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)免征營(yíng)業(yè)稅時(shí),納稅人須將所在地省級(jí)科技主管部門(mén)認(rèn)定后的技術(shù)轉(zhuǎn)讓,開(kāi)發(fā)的書(shū)面合同及有關(guān)證明材料、文件。 (4)符合享受減免稅條件的自開(kāi)票納稅人所開(kāi)具的貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票減免征收營(yíng)業(yè)稅。

5,小公司該怎樣申報(bào)稅務(wù)

報(bào)稅流程:(以山東國(guó)稅為例) 1、找到相應(yīng)的報(bào)稅平臺(tái)2、輸入稅號(hào)和密碼3、填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)表并保存4、確認(rèn)申報(bào),申報(bào)成功
以下是合肥稅務(wù)局注銷(xiāo)稅務(wù)登記證辦稅指南。不要已結(jié)的發(fā)票,保管5年,是自己的事啊。(一)受理環(huán)節(jié) 1.審核、錄入資料 (1)證件資料是否齊全、合法、有效,《注銷(xiāo)稅務(wù)登記表》填寫(xiě)是否完整準(zhǔn)確,印章是否齊全; (2)紙質(zhì)資料不全或者填寫(xiě)內(nèi)容不符合規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)場(chǎng)一次性告知納稅人補(bǔ)正或重新填報(bào); (3)審核納稅人是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦理注銷(xiāo)稅務(wù)登記,如未按規(guī)定時(shí)限,則進(jìn)行違法違章處理。 2.轉(zhuǎn)下一環(huán)節(jié) 審核無(wú)誤后,將納稅人報(bào)送的所有資料轉(zhuǎn)下一環(huán)節(jié)。(二)后續(xù)環(huán)節(jié) 接收上一環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)來(lái)的資料后,進(jìn)行清算,主要有以下內(nèi)容: 審核納稅人是否已辦結(jié)下列涉稅事項(xiàng): (1)取消相關(guān)資格認(rèn)定 (2)結(jié)清稅款、多退(免)稅款、滯納金、罰款 (3)結(jié)存發(fā)票作驗(yàn)舊、繳銷(xiāo)處理 (4)辦結(jié)申報(bào)事項(xiàng) (5)防偽稅控納稅人取消防偽稅控資格、交回防偽稅控設(shè)備 (6)未結(jié)案件 對(duì)納稅人未辦結(jié)的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地清算,收回稅務(wù)登記證件。 通過(guò)以上審核,核準(zhǔn)注銷(xiāo)稅務(wù)登記申請(qǐng),在其報(bào)送的《注銷(xiāo)稅務(wù)登記申請(qǐng)審批表》上簽署意見(jiàn),經(jīng)系統(tǒng)錄入注銷(xiāo)登記信息,制作《稅務(wù)事項(xiàng)通知書(shū)》送達(dá)納稅人,將相關(guān)資料歸檔。
1.要申報(bào),找人代帳 200-3002.做賬很簡(jiǎn)單 一張收入 一張費(fèi)用、成本 一張結(jié)轉(zhuǎn)、計(jì)提稅金就完了
不知道你公司是經(jīng)營(yíng)什么的,是報(bào)增值稅還是營(yíng)業(yè)稅?不過(guò)不管是什么,都應(yīng)該每月申報(bào)的。如果是小規(guī)模納稅人,那稅務(wù)局會(huì)給你定額稅,每月固定交稅。賬還是要簡(jiǎn)單建起來(lái)的(主要應(yīng)付了檢查就行了),一般稅務(wù)局不查,不過(guò)如果發(fā)現(xiàn)你不正常的行為,稅務(wù)局會(huì)查賬的。還有就是每年工商局年檢營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要你提供年終報(bào)表的。
注冊(cè)公司成功后,工商局會(huì)發(fā)給你企業(yè)開(kāi)業(yè)核準(zhǔn)通知書(shū),一個(gè)月內(nèi)刻印章、辦理企業(yè)代碼證、到國(guó)稅局和地方稅務(wù)局登記,你的申報(bào)方式和稅種由稅務(wù)局核定,申報(bào)肯定是必須的。 逾期一個(gè)月不辦理稅務(wù)登記,罰款100道2000,你可別超期了,別搞的還沒(méi)開(kāi)業(yè)就被罰款,就不合適了。 至于做帳什么的,你可以找一位會(huì)計(jì)做兼職,也可以委托事務(wù)所,一般一個(gè)月300銀子。 怎么做帳時(shí)你雇請(qǐng)的會(huì)計(jì)的事,只要是企業(yè)性質(zhì),一律按照2006年頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——具體準(zhǔn)則》做帳。
你好,一般情況找事務(wù)所做代理比較方便,他們可以給你做賬和報(bào)稅,這樣有利于你公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,賬目清楚,合理避稅,一個(gè)月就是300左右,每月報(bào)稅,殘疾人年檢,各種證件年檢都交給他們做,就是比較省心。如果自己做的話(huà),最好熟悉初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)所用到的知識(shí),這樣做的憑證和報(bào)表比較清晰,稅也是自己算,自己報(bào),一定要按時(shí)報(bào)稅,不然有滯納金,交更多。當(dāng)然了,如果覺(jué)得自己公司現(xiàn)在規(guī)模還小,業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單,也可以查定征收,定期定額征收等,這個(gè)對(duì)會(huì)計(jì)賬的要求比較低,可以自己做。如果有什么問(wèn)題可以給我發(fā)消息,希望可以幫到你。

6,公司稅務(wù)申報(bào)如何網(wǎng)上申報(bào)

網(wǎng)上申報(bào)的開(kāi)通及使用方法(一)開(kāi)通方法登陸國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站,通過(guò)“網(wǎng)上辦稅”欄目進(jìn)入,點(diǎn)擊“注冊(cè)”將出現(xiàn)一份申請(qǐng)表格,填寫(xiě)完成表格中的相關(guān)欄目,然后點(diǎn)擊“提交”。提交成功后,打印該申請(qǐng)表并蓋上公章,攜帶該申請(qǐng)表和稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件、《納稅申報(bào)方式申請(qǐng)審批表》(在網(wǎng)站“下載中心”——“表證單書(shū)”欄目可以下載)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)通權(quán)限。(二)使用方法權(quán)限開(kāi)通后,納稅人同樣通過(guò)國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)站,進(jìn)入“網(wǎng)上辦稅”欄目,輸入用戶(hù)名和密碼(用戶(hù)名是納稅人識(shí)別號(hào),密碼是納稅人注冊(cè)時(shí)自行設(shè)定的密碼)。點(diǎn)擊“申報(bào)征收”——>點(diǎn)擊“小規(guī)模納稅人增值稅”下面的“進(jìn)入申報(bào)”按鈕——>輸入申報(bào)所屬時(shí)期,點(diǎn)擊“進(jìn)入申報(bào)”——>在申報(bào)表界面中輸入申報(bào)數(shù)據(jù)——>點(diǎn)擊“計(jì)算”——>核對(duì)數(shù)據(jù)無(wú)誤后點(diǎn)擊“提交”。系統(tǒng)提示申報(bào)成功,用戶(hù)即完成了本次申報(bào)的全部操作。接下來(lái),納稅人可以點(diǎn)擊“打印申報(bào)表”(也可以后再打印),也可以點(diǎn)擊“現(xiàn)在去繳稅”完成稅款的繳納,具體步驟如下:進(jìn)入“網(wǎng)上繳稅”頁(yè)面后,顯示企業(yè)當(dāng)前待處理稅款列表,在“待處理稅款”一列可以查看到某個(gè)稅種的欠稅數(shù)額明細(xì)。納稅人選擇本次希望清繳的一行,點(diǎn)擊“清繳稅款”按鈕,系統(tǒng)將自動(dòng)扣繳稅款。系統(tǒng)提示繳稅成功,用戶(hù)即完成了本次稅款繳納的全部操作。
網(wǎng)上納稅根據(jù)稅種的不同,分為國(guó)稅和地稅兩種申報(bào)方式。 國(guó)稅申報(bào): 增值稅一般納稅人在納稅申報(bào)期截止日期前,通過(guò)登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng),填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表主表、附表及其他附列資料,審核確認(rèn)無(wú)誤后,通過(guò)“納稅申報(bào)”模塊在線(xiàn)提交電子報(bào)表。申報(bào)流程: 1、打開(kāi)國(guó)稅局網(wǎng)站,點(diǎn)擊“辦稅服務(wù)”選項(xiàng)卡。 2、在“辦稅服務(wù)”選項(xiàng)卡下,點(diǎn)擊“網(wǎng)上辦稅”選項(xiàng)。 3、進(jìn)入“網(wǎng)上辦稅”頁(yè)面后,在頁(yè)面的左側(cè)點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”按鈕,然后再點(diǎn)擊“進(jìn)入辦稅區(qū)”。 4、在出現(xiàn)的對(duì)話(huà)框中,輸入納稅人識(shí)別號(hào)及密碼后,進(jìn)入辦稅大廳,申報(bào)納稅。 5、填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表主表、附表及其他附列資料。 6、提交填好的報(bào)表,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)校驗(yàn)提交的數(shù)據(jù),如果有錯(cuò)誤,系統(tǒng)會(huì)提示,再根據(jù)提示進(jìn)行修改。 7、如果沒(méi)有錯(cuò)誤,系統(tǒng)會(huì)提示申報(bào)成功,然后提示扣款,扣款成功,網(wǎng)上申報(bào)就完成了。 扣款成功后,可以到開(kāi)戶(hù)銀行打印完稅憑證。 地稅申報(bào): 1、填寫(xiě)申報(bào)表 填寫(xiě)需申報(bào)的申報(bào)表。沒(méi)有在地稅部門(mén)做過(guò)稅種登記的稅種,網(wǎng)上不能申報(bào),分為主表和附表,先填寫(xiě)并保存所有附表,然后打開(kāi)主表進(jìn)行編輯或直接保存,如:營(yíng)業(yè)稅申報(bào)。 2、正式申報(bào) 將已填寫(xiě)并保存過(guò)的申報(bào)表正式申報(bào)到地稅征管系統(tǒng)。申報(bào)表正式申報(bào)成功后,不能再進(jìn)行填寫(xiě)和修改。未正式申報(bào)或正式申報(bào)失敗的申報(bào)表,其包含的稅種按未申報(bào)對(duì)待。 3、網(wǎng)上劃款 對(duì)正式申報(bào)的申報(bào)表進(jìn)行開(kāi)票,開(kāi)票成功后,地稅局會(huì)根據(jù)開(kāi)票信息進(jìn)行劃款,納稅人可在一日后通過(guò)“網(wǎng)上劃款”功能的實(shí)繳查詢(xún)獲取地稅扣款信息。 4、申報(bào)查詢(xún)、劃款查詢(xún) 正式申報(bào)及網(wǎng)上劃款結(jié)束后應(yīng)利用“申報(bào)查詢(xún)”、“劃款查詢(xún)”進(jìn)行申報(bào)查詢(xún)、劃款查詢(xún)。確保需要申報(bào)的申報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)、劃款成功。 5、打印申報(bào)表和完稅證明。 正式申報(bào)成功后,可以通過(guò)“申報(bào)查詢(xún)”功能打印出申報(bào)表。 扣款成功后,可以到開(kāi)戶(hù)銀行打印完稅憑證。

7,稅務(wù)申報(bào)流程

稅務(wù)申報(bào)全流程 現(xiàn)詳呈如下: 一、企業(yè)每月4日5日或6日上午 必須到指定的申報(bào)點(diǎn)申報(bào)納稅,首次申報(bào)企業(yè)還要選擇企業(yè)所得稅征收方式,且須法人財(cái)務(wù)共同簽字認(rèn)可, 企業(yè)所得稅征收方式鑒定表參考樣表填寫(xiě)方式: 申請(qǐng)查帳征收企業(yè) 樣表下載 :企業(yè)所得稅征收方式鑒定表.xls 申請(qǐng)核定征收企業(yè)樣表下載:企業(yè)所得稅核定征收方式鑒定表.xls 二、企業(yè)納稅申報(bào)必須采用網(wǎng)上電子報(bào)稅形式,具體流程和要求見(jiàn)本網(wǎng)站“電子申報(bào)推廣通知”。已電子申報(bào)企業(yè)紙質(zhì)報(bào)表無(wú)需上交,只需每月15日前發(fā)一郵件至開(kāi)發(fā)區(qū)即可,文件為小區(qū)專(zhuān)報(bào)表.xls,郵箱地址:hiyg2005@21cn.com或295084431@qq.com 三、還未辦理電子申報(bào)單機(jī)戶(hù)企業(yè)申報(bào)內(nèi)容包括電子文檔和紙質(zhì)報(bào)表,內(nèi)容如不符要求一律拒收,過(guò)上海申報(bào)代理點(diǎn)申報(bào)期的,企業(yè)自行至崇明申報(bào)稅,逾期責(zé)任自負(fù)?,F(xiàn)將要求詳列如下: 1、電子文檔: a、代理電子申報(bào)企業(yè)只要個(gè)所電子文檔,文檔是通過(guò)“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”的,保存類(lèi)型為“文本文件格式(代碼)(*.txt)”的文本文件 b、手工申報(bào)企業(yè),需如gssb310230….zip的個(gè)所電子文檔、企業(yè)財(cái)務(wù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集(電子模版)企業(yè)財(cái)務(wù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集(電子模版).rar、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表電子模版財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表電子模板及填表說(shuō)明.rar等3個(gè)電子文件。 c、代理電子申報(bào)或手工申報(bào)企業(yè)有營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)額扣減的,還需營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)額減除項(xiàng)目明細(xì)表模板電子文檔附表六:營(yíng)業(yè)稅營(yíng)業(yè)額減除項(xiàng)目明細(xì)表.xlsd、所有電子文檔放進(jìn)企業(yè)名稱(chēng)命名的文件夾保存到軟盤(pán)或U盤(pán)等介質(zhì),和申報(bào)的紙質(zhì)報(bào)表資料一起上交! 注:個(gè)所申報(bào)和明細(xì)打印說(shuō)明詳見(jiàn)紙質(zhì)報(bào)表中的個(gè)所明細(xì)表,個(gè)所申報(bào)軟件和申報(bào)說(shuō)明可在本站“資料下載”中下載,或在上海財(cái)稅網(wǎng)上下載!index.html 2、紙質(zhì)報(bào)表: 所有企業(yè)根據(jù)下載的樣表和其它要求申報(bào)的表格嚴(yán)格按順序裝訂,簽字蓋章!電子申報(bào)企業(yè)(單機(jī)戶(hù)和代理戶(hù))和暫時(shí)采用手工申報(bào)的企業(yè)對(duì)申報(bào)時(shí)間和申報(bào)資料的要求是一致的,特別是電子申報(bào)企業(yè)申報(bào)資料在電子報(bào)稅窗口打印的話(huà)有幾張表是打印不出來(lái)的(包括城建稅表、個(gè)人所得稅匯總表、獨(dú)資和合伙企業(yè)個(gè)人所得稅帶征表、核定征收企業(yè)的核定征收企業(yè)收入總額明細(xì)表等),須在這里根據(jù)下面樣表內(nèi)容打印,不可或缺。 1)、服務(wù)業(yè): a、一般服務(wù)業(yè): 查帳征收企業(yè)一般服務(wù)業(yè)(查).xls,核定征收企業(yè)一般服務(wù)業(yè)(核).xls 申報(bào)表至少要7張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅A表,核定征收企業(yè)增加B表和企業(yè)附表! 當(dāng)月申報(bào)如有營(yíng)業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,如還有其它稅種(增值稅)稅目(建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等)需申報(bào)的,在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。 b、建筑業(yè): 查帳征收企業(yè)建筑業(yè)申報(bào)表(查).xls,核定征收企業(yè)建筑業(yè)(核).xls 申報(bào)表至少要8張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅A表,核定征收企業(yè)增加B表和企業(yè)附表! 當(dāng)月申報(bào)如有營(yíng)業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,外出經(jīng)營(yíng)的,加附表5,如還有其它稅種(增值稅)稅目(其它服務(wù)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)等)需申報(bào)的,在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。 c、運(yùn)輸裝卸業(yè): 查帳征收企業(yè)運(yùn)輸業(yè)裝卸業(yè)申報(bào)表(查).xls,核定征收企業(yè)運(yùn)輸業(yè)裝卸業(yè)申報(bào)表(核).xls 申報(bào)表至少要7張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅A表,核定征收企業(yè)增加B表和企業(yè)附表! 當(dāng)月申報(bào)如有營(yíng)業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,如還有其它稅種(增值稅)稅目(其它服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等)需申報(bào)的,在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。 d、文化演出和郵電業(yè): 查帳征收企業(yè)郵電、文化演出(查).xls,核定征收企業(yè)郵電、文化演出(核).xls 平時(shí)申報(bào)表至少要6張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅A表,核定征收企業(yè)增加B表和企業(yè)附表! 當(dāng)月申報(bào)如有營(yíng)業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,如還有其它稅種(增值稅)稅目(其它服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等)需申報(bào)的,除相應(yīng)附表外,再加營(yíng)業(yè)稅主表,報(bào)表在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。 e、個(gè)人獨(dú)資和合伙企業(yè)申報(bào)表: 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)申報(bào)表1.xls,適用于個(gè)人所得稅帶征企業(yè), 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)申報(bào)表2.xls,適用于會(huì)計(jì)師事務(wù)所、房地產(chǎn)企業(yè)等個(gè)人所得稅需查帳征收企業(yè) 申報(bào)表至少要8張,當(dāng)月申報(bào)如有營(yíng)業(yè)額抵減的,再加附表6,附表7兩張表,同時(shí)做抵減電子模板,如還有其它稅種小規(guī)模.xls(增值稅)稅目(其它服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)等)需申報(bào)的,報(bào)表在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印,建筑業(yè)再加建筑業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集表.xls。 2).一般納稅人申報(bào)表: 查帳征收企業(yè)一般納稅人申報(bào)表(查).xls,核定征收企業(yè)一般納稅人申報(bào)表(核).xls 平時(shí)申報(bào)表至少要10張,1、4、7、10月申報(bào)期查帳征收企業(yè)再增加企業(yè)所得稅A表,核定征收企業(yè)增加B表和企業(yè)附表!,如是工業(yè)制造企業(yè)的,加工業(yè)制造業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)補(bǔ)充數(shù)據(jù)采集表.xls,如有海關(guān)或運(yùn)輸發(fā)票抵扣的,本網(wǎng)站下載通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件(一般納稅人版),做電子文檔,有營(yíng)業(yè)稅的,根據(jù)上面所列的申報(bào)內(nèi)容和報(bào)表選擇申報(bào),,報(bào)表也可以在本欄目最下方補(bǔ)充下載區(qū)域內(nèi)選擇下載打印。
文章TAG:如何進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)如何進(jìn)行稅務(wù)

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