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1個(gè)稅什么時(shí)候報(bào),公司次月發(fā)上月工資什么時(shí)候個(gè)稅申報(bào)繳納

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-01 08:51:12 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,公司次月發(fā)上月工資什么時(shí)候個(gè)稅申報(bào)繳納

每月15日前(遇節(jié)假日順延)申報(bào)并繳納上月個(gè)稅。每月月底前明細(xì)申報(bào)上月個(gè)稅

公司次月發(fā)上月工資什么時(shí)候個(gè)稅申報(bào)繳納

2,個(gè)稅什么時(shí)候申報(bào)

一、正面回答個(gè)人所得稅在月初15日內(nèi)申報(bào)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求,扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款和自行申報(bào)納稅人每月應(yīng)納的稅款,都應(yīng)當(dāng)在次月15日內(nèi)繳入,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表。根據(jù)稅收征管法及細(xì)則規(guī)定,若規(guī)定申報(bào)的時(shí)間期限最后一日是法定休假日,則以休假日期滿的次日為期限的最后一日;若是在期限內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日,則按休假日天數(shù)往后順延。二、分析個(gè)稅是個(gè)人所得稅的簡(jiǎn)稱,是以個(gè)人取得的所得扣除規(guī)定的限額或成本費(fèi)用后的余額計(jì)算征收的一種稅。個(gè)人所得稅的納稅義務(wù)人,包括居民納稅義務(wù)人,非居民納稅義務(wù)人。居民納稅義務(wù)人負(fù)有完全納稅的義務(wù),而非居民納稅義務(wù)人來(lái)源于境內(nèi)的所得,繳納個(gè)人所得稅。三、個(gè)人所得稅計(jì)算公式是怎樣的?應(yīng)納稅所得額=月度收入-5000元(免征額)-專(zhuān)項(xiàng)扣除(三險(xiǎn)一金等)-專(zhuān)項(xiàng)附加扣除-依法確定的其他扣除。工資稅=應(yīng)納稅所得額乘工資稅稅率。

個(gè)稅什么時(shí)候申報(bào)

3,申報(bào)個(gè)所得稅最遲日期是什么

申報(bào)個(gè)人所得稅最遲日期是每年的四月三十日。企業(yè)所得稅查帳征收的為每季終了15日內(nèi),核定征收的每月15日前,其他個(gè)人所得稅按你所得時(shí)間,隨時(shí)繳納,遇到星期天可以順延。

申報(bào)個(gè)所得稅最遲日期是什么

4,個(gè)人所得稅什么時(shí)候申報(bào)

法律分析:個(gè)人所得稅上報(bào)時(shí)間是:扣繳義務(wù)人每月或者每次預(yù)扣、代扣的稅款,應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表。如果個(gè)人取得綜合所得,個(gè)稅一般在次月的十五日內(nèi)開(kāi)始申報(bào);需要辦理匯算清繳的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年三月一日至六月三十日內(nèi)辦理匯算清繳;如果個(gè)人取得經(jīng)營(yíng)所得,一般在月度或者季度終了后的十五日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》第十一條 居民個(gè)人取得綜合所得,按年計(jì)算個(gè)人所得稅;有扣繳義務(wù)人的,由扣繳義務(wù)人按月或者按次預(yù)扣預(yù)繳稅款;需要辦理匯算清繳的,應(yīng)當(dāng)在取得所得的次年三月一日至六月三十日內(nèi)辦理匯算清繳。預(yù)扣預(yù)繳辦法由國(guó)務(wù)院稅務(wù)主管部門(mén)制定。第十二條 納稅人取得經(jīng)營(yíng)所得,按年計(jì)算個(gè)人所得稅,由納稅人在月度或者季度終了后十五日內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表,并預(yù)繳稅款;在取得所得的次年三月三十一日前辦理匯算清繳。納稅人取得利息、股息、紅利所得,財(cái)產(chǎn)租賃所得,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得和偶然所得,按月或者按次計(jì)算個(gè)人所得稅,有扣繳義務(wù)人的,由扣繳義務(wù)人按月或者按次代扣代繳稅款。

5,個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí)間

不用改,5月初申報(bào)4月實(shí)發(fā)的工資(3月份的工資),應(yīng)該是實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候才交個(gè)稅,總不能沒(méi)有發(fā)工資先把個(gè)稅交了吧。比如一年的工資到年底發(fā),總不能前面幾個(gè)月沒(méi)有得到工資的時(shí)候就先把個(gè)稅給交了吧。

6,個(gè)人所得稅什么時(shí)候申報(bào)

在納稅年度終了后3個(gè)月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 個(gè)人所得稅納稅申報(bào)期限具體情況如下: 1、自行申報(bào)納稅的申報(bào)期限。 (1) 年所得12萬(wàn)元以上的納稅人,在納稅年度終了后3個(gè)月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 (2)個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資、合伙企業(yè)投資者取得的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納的稅款,分月預(yù)繳的,納稅人在每月終了后7日內(nèi)辦理納稅申報(bào);分季預(yù)繳的,納稅人在每個(gè)季度終了后7日內(nèi)辦理納稅申報(bào);納稅年度終了后,納稅人在3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行匯算清繳。 (3)納稅人年終一次性取得對(duì)企事業(yè)單位的承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得的,自取得所得之日起30日內(nèi)辦理納稅申報(bào);在1個(gè)納稅年度內(nèi)分次取得承包經(jīng)營(yíng)、承租經(jīng)營(yíng)所得的,在每次取得所得后的次月7日內(nèi)申報(bào)預(yù)繳,納稅年度終了后3個(gè)月內(nèi)匯算清繳。 (4)從中國(guó)境外取得所得的納稅人,在納稅年度終了后30日內(nèi)向中國(guó)境內(nèi)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 (5) 除以上規(guī)定的情形外,納稅人取得其他各項(xiàng)所得須申報(bào)納稅的在取得所得的次月7日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 (6) 納稅人不能按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào),需要延期的,按照《稅收征管法》第二十七條和《稅收征管法實(shí)施細(xì)則》第三十七條的規(guī)定辦理。 2、代扣代繳申報(bào)期限。 (1) 扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款,應(yīng)當(dāng)在次月7日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》、代扣代收稅款憑證和包括每一納稅人姓名、單位、職務(wù)、收入、稅款等內(nèi)容的支付個(gè)人收入明細(xì)表以及稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料。(2)扣繳義務(wù)人違反上述規(guī)定不報(bào)送或者報(bào)送虛假納稅資料的,一經(jīng)查實(shí),其未在支付個(gè)人收入明細(xì)表中反映的向個(gè)人支付的款項(xiàng),在計(jì)算扣繳義務(wù)人應(yīng)納稅所得額時(shí)不得作為成本費(fèi)用扣除。 (3)扣繳義務(wù)人因有特殊困難不能按期報(bào)送《扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表》及其他有關(guān)資料的,經(jīng)縣級(jí)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),可以延期申報(bào)。

7,所得稅怎么報(bào)呢是14710開(kāi)始報(bào)還是25811報(bào)呢他們

那么2季度所得稅表的累計(jì)數(shù)填20000,應(yīng)交所得稅數(shù)=20000*25%=5000元。
所得稅是按季度申報(bào)納稅即一季度在4月15日前申報(bào),二季度在7月15日前申報(bào),三季度在10月15前申報(bào),四季度在下年的一月15前申報(bào),三月份進(jìn)行所得稅匯算清繳。

8,小規(guī)模納稅人每月的報(bào)稅時(shí)間是哪天

正常申報(bào)時(shí)間是1-15日。
1、每月10日前報(bào)上月財(cái)務(wù)報(bào)表,納稅申報(bào)表(地稅:城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅等;國(guó)稅:所得稅、增值稅),并提前在交稅大廳開(kāi)設(shè)交稅帳戶。 2、小規(guī)模納稅人不用抄稅,一般納稅人才抄稅。 3、現(xiàn)在國(guó)稅都是網(wǎng)上申報(bào)及交稅,小規(guī)模納稅人不用再去稅務(wù)部門(mén)報(bào)材料了包括各種報(bào)表,只留存以備檢察之用。在網(wǎng)上交稅后,到年底或有時(shí)間去稅務(wù)大廳打印完稅憑證。地稅在10日前準(zhǔn)備會(huì)計(jì)報(bào)表、納稅申報(bào)表(城建稅、教育費(fèi)附加、印花稅)去地稅交稅大廳找征管員簽字報(bào)稅。

9,關(guān)于個(gè)人所得稅是先發(fā)工資還是先報(bào)稅

一般來(lái)說(shuō),10.15是申報(bào)9月份發(fā)放的工資,9月份你們發(fā)的不是8月份的工資嗎?就按照9月份實(shí)際發(fā)放的8月份工資表來(lái)申報(bào)就可以了?! 〉灿械钠髽I(yè)像你們一樣,當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月發(fā)放的,如果工資發(fā)得早,那就沒(méi)問(wèn)題,但像你們15號(hào)才發(fā)工資,會(huì)讓自己工作比較被動(dòng)的,所以還是延期一個(gè)月申報(bào)的。如果你們8月份的工資表在9月初已經(jīng)申報(bào)了,現(xiàn)在申報(bào)9月份的工資表又來(lái)不及,那你這個(gè)月就按照零申報(bào)先,到11.7的時(shí)候再按照10月份發(fā)放的9月份工資表來(lái)申報(bào),這樣你以后就不會(huì)倉(cāng)促了?! ど系奶幚斫ㄗh也是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月沖完就可以了,比如9月工資,你9月底先計(jì)提20000,10月發(fā)的時(shí)候很可能只有18000,那存在差異,你自己還得調(diào)整,麻煩。所以一般就是等到10月份做出9月份的工資表后,知道是多少錢(qián)了,比如20000,就同時(shí)做你上面的分錄就可以?! ×硗饽愫竺婺莻€(gè)問(wèn)題,申報(bào)后就是要交錢(qián),不交錢(qián)你的申報(bào)就沒(méi)有意思了。如果按照你前面的操作,你10.15馬上申報(bào)9月份的工資表,那這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交個(gè)稅 500  貸:現(xiàn)金 500  你10月份就要做了,到11.7的時(shí)候,報(bào)的就是10月份的工資表了。所以按照我說(shuō),這個(gè)月先0申報(bào),先做管理費(fèi)用20000  貸:應(yīng)付工資 20000  10月15發(fā)工資時(shí)做分錄:借:應(yīng)付工資 20000  貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交個(gè)稅 500  現(xiàn)金 19500  ,那你才能在11.7申報(bào)9月份工資表的時(shí)候做這個(gè):借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交個(gè)稅 500  貸:現(xiàn)金 500  說(shuō)得很暈,為什么我說(shuō)是11.7而不是11.15?因?yàn)?0月份有國(guó)慶推遲了報(bào)稅時(shí)間,11月份沒(méi)有這個(gè)你要7號(hào)前申報(bào)的,遲了就不好辦了。

10,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間

新個(gè)稅法將扣繳義務(wù)人、納稅人申報(bào)繳納稅款的時(shí)限由現(xiàn)行的次月7日內(nèi)延長(zhǎng)至15日內(nèi)。今年的注會(huì)輔導(dǎo)教材上還是7日。所以,按照慣例今年注會(huì)考試將不會(huì)考這一知識(shí)點(diǎn)。
新稅法,變成次月的15號(hào)前申報(bào)了
個(gè)人所得稅是以納稅人取得的各項(xiàng)應(yīng)稅所得為計(jì)稅依據(jù)的。所以你的做法是正確的。這里涉及到幾個(gè)概念,我從東莞地稅網(wǎng)站摘錄給你。 有關(guān)個(gè)人所得稅電子申報(bào)軟件 “所得期”、“所屬期”等幾個(gè)時(shí)間概念的解釋說(shuō)明 一、概念 1、“所得期間”:填寫(xiě)扣繳義務(wù)人支付納稅人應(yīng)稅所得的時(shí)間,即收入發(fā)放的月份。 2、“收入所屬期間(起)”、“收入所屬期間(止)”:是指納稅人該項(xiàng)所得的所屬期間。(對(duì)于工資薪金所得、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得、勞務(wù)報(bào)酬所得可以通俗解釋為個(gè)人取得該項(xiàng)收入而付出勞動(dòng)的期間;對(duì)于稿酬所得是指作品以圖書(shū)、報(bào)刊形式出版、發(fā)表的時(shí)間,對(duì)于特許權(quán)使用費(fèi)所得和財(cái)產(chǎn)租賃所得是指納稅人為取得的該項(xiàng)所得而提供使用權(quán)的期間;財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得是指納稅人轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)的時(shí)間;偶然所得是指納稅人得獎(jiǎng)、中獎(jiǎng)、中彩的時(shí)間;利息股息紅利所得是指用以計(jì)息的持股或持債時(shí)間,或者是被股東用以進(jìn)行分配的稅后利潤(rùn)的所屬時(shí)間。) 3、“稅款所屬時(shí)期”:是指納稅人取得應(yīng)稅所得產(chǎn)生納稅義務(wù)的時(shí)間。扣繳義務(wù)人支付應(yīng)稅所得的同時(shí),納稅人因此產(chǎn)生應(yīng)負(fù)擔(dān)的納稅義務(wù),所以從時(shí)間角度看“所得期間”與“稅款所屬時(shí)期”是同一時(shí)間段。 二、舉例 新業(yè)房地產(chǎn)公司在2011年8月份發(fā)放7月工資,9月申報(bào)扣繳的個(gè)人所得稅,那么,新業(yè)房地產(chǎn)公司在9月申報(bào)個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)表中,填寫(xiě)的“所得期間”為:2011年8月,“收入所屬期間(起)”為:2011年7月1日,“收入所屬期間(止)”為:2011年7月31日。另外,系統(tǒng)自動(dòng)定義“稅款所屬期”為2011年8月1日到2011年8月31日。
文章TAG:1個(gè)稅什么時(shí)候報(bào)個(gè)稅什么什么時(shí)候

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