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2017年報(bào)稅都用什么,報(bào)稅都要帶啥東西

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-11 09:22:50 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,報(bào)稅都要帶啥東西

報(bào)稅盤和申報(bào)表

報(bào)稅都要帶啥東西

2,2017年開國(guó)稅都需要帶什么

2017年開國(guó)稅發(fā)票需要帶的資料:1、身份證。2、稅務(wù)登記證。3、申請(qǐng)表。
現(xiàn)在很多城市都已經(jīng)稅改了。開發(fā)票需要帶稅務(wù)登記證的副本 公司的公章 開票人的身份證 也稅務(wù)章即可。

2017年開國(guó)稅都需要帶什么

3,增值稅報(bào)稅都要準(zhǔn)備哪些資料

不知是不是網(wǎng)上申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)就簡(jiǎn)單了,到報(bào)稅系統(tǒng)里面把報(bào)表錄完,發(fā)送后抄稅就可以了。 當(dāng)月的抵扣聯(lián)裝訂成冊(cè),附上封面和憑證一樣保存好就行了。
增值稅專用發(fā)票使用情況匯總表、明細(xì)表和增值稅普通發(fā)票使用情況匯總表、明細(xì)表等。

增值稅報(bào)稅都要準(zhǔn)備哪些資料

4,我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人年報(bào)都有哪些 企業(yè)

查賬征收企業(yè)應(yīng)報(bào)送的資料:(一)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》及其附表;(二)財(cái)務(wù)報(bào)表;(三)備案事項(xiàng)相關(guān)資料;(四)總機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)基本情況、分支機(jī)構(gòu)征稅方式、分支機(jī)構(gòu)的預(yù)繳稅情況;(五)委托中介機(jī)構(gòu)代理納稅申報(bào)的,應(yīng)出具雙方簽訂的代理合同,并附送中介機(jī)構(gòu)出具的包括納稅調(diào)整的項(xiàng)目、原因、依據(jù)、計(jì)算過(guò)程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報(bào)告;(六)涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來(lái)的,同時(shí)報(bào)送《中華人民共和國(guó)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》(七)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料。(八)實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)的,在所得稅年度申報(bào)完成后,將全套年報(bào)資料打印整理,并經(jīng)法定代表人簽章及加蓋公章,上報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。核定征收企業(yè)應(yīng)報(bào)送的資料:(一)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅月(季)度和年度納稅申報(bào)表(B類)》及有關(guān)資料。(二)實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)的,在所得稅年度申報(bào)完成后,將全套年報(bào)資料打印整理,并經(jīng)法定代表人簽章及加蓋公章,上報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

5,報(bào)稅都需要什么

先抄稅,打印發(fā)票匯總表和明細(xì)表(包括增值稅發(fā)票、普通發(fā)票的銷項(xiàng)發(fā)票、開具的紅字發(fā)票及作廢的發(fā)票),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票打印出匯總及明細(xì)表。做好納稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表。上述這些表需要蓋章公章。然后帶著這些表及IC卡去稅務(wù)局申報(bào)。
一。抄稅后的IC卡二。發(fā)票匯總表(在開票電腦中打印出來(lái)的,要記的蓋公章)三。發(fā)票領(lǐng)用表。些單位(在開票電腦中開票系統(tǒng)中--有一項(xiàng)目“發(fā)票明細(xì)”具體明稱忘記了,找找,就在抄稅項(xiàng)第二個(gè)項(xiàng)”打開,要點(diǎn)專用發(fā)票或普通發(fā)票。發(fā)票明細(xì),下拉項(xiàng)里有,發(fā)票匯總,打印出來(lái)的,分別打印即可。很簡(jiǎn)單的。慢慢找找)打印好,要記的蓋公章。四。最好帶上,上月開具的發(fā)票記帳聯(lián)。(省的國(guó)稅部門打麻煩)
好心人說(shuō)得對(duì),不過(guò)如果你不是網(wǎng)上報(bào)稅的話,有些地方要帶U盤,里面是納稅申報(bào)表的資料,稅務(wù)局用U盤導(dǎo)入資料,就不用手工錄入了
報(bào)稅需要報(bào)表納稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,不需要作廢的發(fā)票,如果是一般納稅人,需要先抄稅,再報(bào)稅。認(rèn)證的發(fā)票經(jīng)過(guò)認(rèn)證才能抵扣。

6,2017年企業(yè)所得稅匯算清繳需要哪些資料在哪里申報(bào)

企業(yè)所得32313133353236313431303231363533e58685e5aeb931333365656636稅匯算清繳資料如下:1.企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表及其附表;2.財(cái)務(wù)報(bào)表;3.備案事項(xiàng)相關(guān)資料;4.總機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)基本情況、分支機(jī)構(gòu)征稅方式、分支機(jī)構(gòu)的預(yù)繳稅情況;5.委托中介機(jī)構(gòu)代理納稅申報(bào)的,應(yīng)出具雙方簽訂的代理合同,并附送中介機(jī)構(gòu)出具的包括納稅調(diào)整的項(xiàng)目、原因、依據(jù)、計(jì)算過(guò)程、調(diào)整金額等內(nèi)容的報(bào)告;6.涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來(lái)的,同時(shí)報(bào)送《中華人民共和國(guó)企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》;7.主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求報(bào)送的其他有關(guān)資料。納稅人采用電子方式辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)的,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定保存有關(guān)資料或附報(bào)紙質(zhì)納稅申報(bào)資料。8.實(shí)行跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總繳納企業(yè)所得稅的納稅人,由統(tǒng)一計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額的總機(jī)構(gòu),按照上述規(guī)定,在匯算清繳期內(nèi)向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào),進(jìn)行匯算清繳。分支機(jī)構(gòu)不進(jìn)行匯算清繳,但應(yīng)將分支機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收支等情況在報(bào)總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一匯算清繳前報(bào)送分支機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)??倷C(jī)構(gòu)應(yīng)將分支機(jī)構(gòu)及其所屬機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)收支納入總機(jī)構(gòu)匯算清繳等情況報(bào)送各分支機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。9.經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)行合并繳納企業(yè)所得稅的企業(yè)集團(tuán),由集團(tuán)母公司(以下簡(jiǎn)稱匯繳企業(yè))在匯算清繳期內(nèi),向匯繳企業(yè)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送匯繳企業(yè)及各個(gè)成員企業(yè)合并計(jì)算填寫的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,以及本辦法第八條規(guī)定的有關(guān)資料及各個(gè)成員企業(yè)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,統(tǒng)一辦理匯繳企業(yè)及其成員企業(yè)的企業(yè)所得稅匯算清繳。網(wǎng)上申報(bào)年報(bào)需按以下順序進(jìn)行:網(wǎng)上報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表->企業(yè)所得稅網(wǎng)上年度申報(bào)->網(wǎng)上報(bào)送關(guān)聯(lián)企業(yè)往來(lái)報(bào)告表->清繳稅款。
企業(yè)所得稅匯算清繳所需資料1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、(國(guó)地稅)稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、外匯登記證(外企適用)復(fù)印件(蓋章)2、本年度(1-12月)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表(蓋章)3、上年度審計(jì)報(bào)告(年審適用)、上年度所得稅匯算清繳鑒證報(bào)告4、地稅綜合申報(bào)表(1-12月)、增值稅納稅申報(bào)表(1-12月)復(fù)印件(蓋章)5、元月份各稅電子回單(蓋章)6、企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表(4個(gè)季度)復(fù)印件(蓋章)7、總賬、明細(xì)賬(包括費(fèi)用明細(xì)賬)、記賬憑證8、現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表(蓋章)9、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表、固定資產(chǎn)及折舊計(jì)提明細(xì)表(蓋章)10、享受優(yōu)惠政策的稅務(wù)機(jī)關(guān)文件及相關(guān)證明文件的復(fù)印件匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額,并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。
通過(guò)申報(bào)軟件或?qū)iT的匯算清繳軟件申報(bào)。

7,2017一般納稅人報(bào)稅流程

一般納稅人報(bào)稅流程:1.本月月末在國(guó)稅系統(tǒng)中認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。(根據(jù)開具的銷項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng))2.月初先做帳,做出上月的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表及所有者權(quán)益變動(dòng)表)。2.先把增值稅開票的IC卡插到讀卡器,點(diǎn)發(fā)票管理,抄稅處理。填寫表格,以上4張表及增值稅納稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)填寫完畢點(diǎn)擊申報(bào)。(注:每季度結(jié)束,次月需要進(jìn)行企業(yè)所得稅申報(bào))3.確認(rèn)納稅專戶內(nèi)有足夠的資金用于交納稅金,扣款。4.打印所有申報(bào)表及扣款結(jié)果,留存?zhèn)浒浮?.進(jìn)入地稅申報(bào)系統(tǒng),申報(bào)增值稅附加稅、印花稅、個(gè)人所得稅及工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。同樣,申報(bào)扣款完成后打印結(jié)果,留存?zhèn)浒浮?/section>
目前一般納稅人報(bào)稅以及全部使用網(wǎng)上報(bào)稅了。一般納稅人申報(bào)單位需要再每個(gè)月1號(hào)進(jìn)行抄稅,深圳頂呱呱具體的一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)流程如下:一般納稅人網(wǎng)報(bào)流程:(1)每月1號(hào)抄稅。進(jìn)入金稅系統(tǒng),點(diǎn)“報(bào)稅處理/抄報(bào)稅管理/抄稅處理”菜單或?qū)Ш綀D中的“抄稅處理”,系統(tǒng)彈出請(qǐng)選擇抄稅期對(duì)話框,選本期資料,確定。系統(tǒng)自動(dòng)將本期稅額抄寫到稅控IC卡上,并提示“發(fā)票抄稅處理成功”,點(diǎn)確定。(2)抄完稅后打印銷項(xiàng)報(bào)表,點(diǎn)“報(bào)稅處理/抄報(bào)稅管理/發(fā)票資料查詢打印”系統(tǒng)彈出“發(fā)票資料查詢打印對(duì)話框”,選擇發(fā)票種類,選擇月份,所屬稅期,打印本月發(fā)生的發(fā)票匯總表及明細(xì)清單。(3)遠(yuǎn)程報(bào)稅。讀取金稅卡報(bào)稅狀態(tài),打開“遠(yuǎn)程報(bào)稅”點(diǎn)“報(bào)稅狀態(tài)”,系統(tǒng)提示,金稅卡狀態(tài)讀取成功,可進(jìn)行遠(yuǎn)程報(bào)稅,點(diǎn)確定,再點(diǎn)“遠(yuǎn)程報(bào)稅”系統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備報(bào)稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請(qǐng)稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,請(qǐng)稍后查詢報(bào)稅結(jié)果!點(diǎn)確定。稍等會(huì)點(diǎn)“報(bào)稅結(jié)果”,點(diǎn)確定。稍等會(huì)點(diǎn)“報(bào)稅結(jié)果”,系統(tǒng)彈出:報(bào)稅結(jié)果查詢窗口,右上角有相錯(cuò)誤號(hào),271D為正常,此狀態(tài)表明上傳數(shù)據(jù)成功,尚未進(jìn)行一窗式比對(duì),點(diǎn)關(guān)閉即可。(4)進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng),填寫申報(bào)表一般納稅人到少填6張表(“資產(chǎn)負(fù)債表”,“損益表”,“固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表”,“銷項(xiàng)稅(表一)”,“進(jìn)項(xiàng)稅(表二)”,“增值稅納稅申報(bào)表”)。檢查報(bào)表無(wú)誤,上傳報(bào)表,統(tǒng)提示“正在準(zhǔn)備報(bào)稅數(shù)據(jù)向稅務(wù)局提交”,請(qǐng)稍候,如果操作成功,系統(tǒng)將提示提交成功,如果納稅人已開通銀稅聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議,此時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示是否扣款。請(qǐng)注意,現(xiàn)在不要點(diǎn)扣款,先進(jìn)金稅系統(tǒng),點(diǎn)“報(bào)稅結(jié)果”系統(tǒng)彈出“報(bào)稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個(gè)錯(cuò)誤號(hào):0000表示比對(duì)成功,(如錯(cuò)誤號(hào)仍為271D,就得在金稅系統(tǒng)內(nèi)重新報(bào)稅;如一窗式比對(duì)不成功的狀態(tài)下點(diǎn)了扣款,將無(wú)法自動(dòng)扣款,等報(bào)完稅后上辦稅服務(wù)大廳或銀行進(jìn)行繳款,現(xiàn)在進(jìn)入網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)點(diǎn)扣款,系統(tǒng)會(huì)顯示扣款成功。(5)清卡。進(jìn)入開票系統(tǒng),打開遠(yuǎn)程抄報(bào)稅,點(diǎn)報(bào)稅狀態(tài),系統(tǒng)彈出”報(bào)稅結(jié)果查詢”窗口,右上角有個(gè)錯(cuò)誤號(hào):0000一窗式比對(duì)成功。進(jìn)入遠(yuǎn)程抄報(bào),點(diǎn)“清卡操作按鈕”,系統(tǒng)彈出“清卡操作成功,點(diǎn)確定。
月底發(fā)票認(rèn)證,月初開票軟件抄稅清卡,做好記賬憑證生成報(bào)表,按照?qǐng)?bào)表申報(bào)納稅,那些報(bào)表需要或不需要填,只要可以全申報(bào)就成功了,不明白的報(bào)表右上面有個(gè)填表說(shuō)明,每張表每一行怎么填都有說(shuō)明。
要交納增值稅、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅。還有就是一些小稅:如印花稅、城建稅、教育費(fèi)附加等 金銀首飾消費(fèi)稅是在零售環(huán)節(jié)征收。 1.增值稅: 銷售珠寶公司,一般納稅人交納增值稅17%,但也可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額;小規(guī)模納稅人增值稅率為4%。 2.消費(fèi)稅: 貴重首飾及珠寶玉石稅目的消費(fèi)稅率(稅額)采用比例稅率,稅率有以下兩種: 1、除金銀首飾外的貴重首飾及珠寶玉石,稅率為:10%。 2、金銀首飾,范圍僅限于金、銀和金基、銀基合金首飾,以及金、銀和金基、銀基合金的鑲嵌首飾,稅率為:5%。 3.企業(yè)所得稅: 查賬征收:利潤(rùn)*25% 核定征收:收入*應(yīng)稅所得率*25% (應(yīng)稅所得率: 工業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、商業(yè)7-20%)
文章TAG:2017年報(bào)稅都用什么年報(bào)報(bào)稅什么

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