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金稅盤抄稅什么時(shí)候開始抄,金稅卡抄稅起始日期

來源:整理 時(shí)間:2022-12-03 15:52:58 編輯:金融知識 手機(jī)版

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1,金稅卡抄稅起始日期

一般都是每月的1號抄稅,抄稅時(shí)都會(huì)顯示選擇本期或者是上期,你就應(yīng)該選擇本期,是系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)的
抄稅是在次月1號開始,在自己的計(jì)算機(jī)上進(jìn)行抄稅;抄報(bào)稅完成后,在10號內(nèi)去稅務(wù)局清卡,當(dāng)期報(bào)稅完成

金稅卡抄稅起始日期

2,金稅卡抄稅時(shí)間是什么時(shí)候

抄稅時(shí)間一般在每個(gè)月的月初開票前。雖然月度中間的每一天都可以抄稅,但月初這一次抄稅是必須的,不管你月度中間有沒有抄過幾次稅、報(bào)過幾次稅,都要在月初再次抄稅。具體日期沒有規(guī)定,只要在開票前,但最遲不得超過申報(bào)期限。
如果是7月31日抄稅,應(yīng)該提示未到抄稅期的,是不是你七月份也沒抄稅呀,最好還是拿著金稅卡和ic卡到稅務(wù)局去吧

金稅卡抄稅時(shí)間是什么時(shí)候

3,增值稅抄稅一般是什么時(shí)候進(jìn)行抄稅處理的

要抄稅月份的次月零點(diǎn)到該月的納稅期限日的24點(diǎn)。如,抄3月份的稅,則從4月1日零點(diǎn)到4月10日24點(diǎn)(如納稅期限日是10號),最好不要等到10號,要留出報(bào)稅時(shí)間。
一般來說,可以先抄稅,再報(bào)稅;也可以先報(bào)稅再抄稅,但是清卡必須是在抄稅報(bào)稅之后。抄稅,就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器。目前山東這邊是金稅盤,每次開完發(fā)票,全部實(shí)時(shí)上傳,上傳成功才允許開票的。
每月1號你這種情況可以,先電腦抄稅之后,你就發(fā)現(xiàn)又可以開稅票了,沒有提醒你已到抄稅期的提示了。不影響正常開票,但是你不要忘了10號之前去報(bào)稅、抄稅
每月月初,10號申報(bào)之前
每月1號——10號

增值稅抄稅一般是什么時(shí)候進(jìn)行抄稅處理的

4,關(guān)于抄稅時(shí)間

首先,攜帶IC卡到稅務(wù)機(jī)關(guān),由稅務(wù)機(jī)關(guān)為你進(jìn)行“非征期抄稅”的操作,將你已抄的2月份的稅讀出。 然后,回到你的開票系統(tǒng)中,點(diǎn)抄稅處理,選擇“抄上期稅”即可將1月份的稅抄出。
1、關(guān)于抄稅時(shí)間和抄稅次數(shù):金稅卡升級后僅支持3次抄稅功能(2次隨時(shí)抄稅和1次征期抄稅),其中每月至少要抄稅一次,即每月1-10日的征期抄稅(遇法節(jié)假日和雙休日順延,一般稅務(wù)局會(huì)出公告),無論你們上月是否開過票,都需要該抄稅處理 2、關(guān)于非征期抄稅:金稅卡升級后,企業(yè)可以隨時(shí)抄稅,但需要注意的是,隨時(shí)抄稅的原因是如果企業(yè)預(yù)計(jì)當(dāng)月開票數(shù)會(huì)超過ic卡容量,就不能一次完成開票信息的抄送,所以只能分成數(shù)次。但這并不意味著企業(yè)可以在任意情況隨意抄稅,如果在非征期(即每月的11日以后,遇法節(jié)假日和雙休日順延),企業(yè)當(dāng)月尚未開具一張發(fā)票,這時(shí)如果貿(mào)然的抄稅,系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)為是做退票處理,這時(shí)金稅卡中的發(fā)票會(huì)被推回ic卡,系統(tǒng)會(huì)認(rèn)定為發(fā)票作廢。發(fā)生這種情況時(shí),只能去稅務(wù)局重新作發(fā)票發(fā)行,雖然重新發(fā)行并不復(fù)雜,但稅務(wù)局會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)的這種行為要求開票重新進(jìn)行培訓(xùn),嚴(yán)重的話還會(huì)延長企業(yè)的輔導(dǎo)期。 3、明確了上述兩點(diǎn)之后,lz應(yīng)該清楚自己問的是征期抄稅還是月底抄稅了吧。那接下來就可以進(jìn)行抄稅了,進(jìn)入開票系統(tǒng),選擇“報(bào)稅處理”中的“抄稅”,選擇需要抄稅的期間(一般是選本月),將稅務(wù)信息抄入ic卡。 4、抄稅完成后,接下來就是報(bào)稅了,這是整個(gè)抄報(bào)稅過程中最關(guān)鍵的部分。 1)進(jìn)入開票系統(tǒng),進(jìn)入發(fā)票管理-〉發(fā)票資料打印,打印增值稅匯總表、正數(shù)發(fā)票匯總表、負(fù)數(shù)發(fā)票匯總表、正數(shù)作廢發(fā)票匯總表、負(fù)數(shù)作廢發(fā)票匯總表,如果你們還申請了普票的話,還需要打印普票的上述表格(現(xiàn)在采取的是一機(jī)化管理,專用發(fā)票和普票用同一個(gè)系統(tǒng)) 2)網(wǎng)上填列增值稅申報(bào)表。這個(gè)表的填列比較麻煩,它包括一個(gè)主表和若干張附表,并按照先附表后主表的方式填列。 3)填寫完畢后,點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào),向稅務(wù)局發(fā)送申報(bào)表。如果網(wǎng)絡(luò)狀況不佳,也可以采取網(wǎng)下申報(bào),將申報(bào)表導(dǎo)出到一張軟盤上,一并帶到稅務(wù)局 4)打印申報(bào)表 5)攜帶發(fā)票匯總表等稅控系統(tǒng)表、已抄稅的ic卡、增值稅申報(bào)表、含申報(bào)信息的軟盤(如果無法實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申報(bào)的攜帶才需要攜帶軟盤)到稅務(wù)到稅務(wù)局報(bào)稅 6)稅務(wù)審核無誤后,對ic重新授權(quán),并返還報(bào)稅材料,如果需要繳稅的話,稅務(wù)局會(huì)打印一份繳款書 5、報(bào)稅完成之后,回到公司,插入ic卡進(jìn)入一次系統(tǒng),這時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期間,這時(shí)才能正常開票。有稅的還應(yīng)在繳稅期內(nèi)完成稅款入庫 至此,一次完成的抄報(bào)稅過程完成了,不過還需要注意的是,上面說的主要是針對每月一次抄報(bào)稅的情況,多次抄報(bào)稅在只需作抄稅處理和打印發(fā)票匯總資料,而無需網(wǎng)上申報(bào)。另外,每季度初,企業(yè)需要將上季度的各月的報(bào)稅材料提交一份給稅務(wù)局。 希望以上對你有所幫助。
抄稅只出現(xiàn)本期資料、上期資料,今天抄稅的本期資料即為1月份

5,稅盤每月10日前怎么抄稅

抄稅程序:(一)查詢當(dāng)月開票情況企業(yè)于每月最后一天必須對當(dāng)月所開具的發(fā)票情況進(jìn)行檢查,查驗(yàn)所開具的發(fā)票是否正確。是否存在錯(cuò)開發(fā)票、誤作廢(該作廢的未作廢;不該作廢的卻作廢了)等情況,發(fā)現(xiàn)上述情況必須立即處理,必須確保報(bào)稅盤電子信息同紙介發(fā)票完全一致。(二)抄稅時(shí)間的規(guī)定1、企業(yè)應(yīng)在法定的申報(bào)期內(nèi)提前2天辦理抄報(bào)稅手續(xù)。同時(shí)應(yīng)注意在辦理抄報(bào)稅成功后,方可進(jìn)行納稅申報(bào)。2、無論上月是否購買或開具稅控發(fā)票,企業(yè)都必須在抄報(bào)稅期內(nèi)執(zhí)行“抄稅”操作,并到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)稅,否則企業(yè)下月將無法開具稅控發(fā)票。3、不到系統(tǒng)規(guī)定的抄稅時(shí)間不得進(jìn)行抄稅操作,否則將影響企業(yè)開具稅控發(fā)票。4、每月1日零時(shí),系統(tǒng)將自動(dòng)進(jìn)行結(jié)帳,無論企業(yè)是否進(jìn)行抄稅,每月1日后開具的稅控發(fā)票都將自動(dòng)記錄在下一個(gè)月。故企業(yè)當(dāng)月作廢的稅控發(fā)票應(yīng)及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)執(zhí)行“發(fā)票作廢”,系統(tǒng)一旦結(jié)帳,企業(yè)將無法再將上月開具的稅控發(fā)票作廢。5、建議企業(yè)每月使用新軟盤生成抄稅軟盤,即抄稅軟盤中僅存儲(chǔ)當(dāng)月抄稅數(shù)據(jù);特別是在跨年度抄稅時(shí)必須使用新軟盤,即該軟盤中不能存在上一年度的抄稅數(shù)據(jù)。同時(shí),在抄稅時(shí)應(yīng)攜帶備份軟盤,并做好殺毒處理,以避免多次跑路。6、企業(yè)變更、注銷或轉(zhuǎn)戶時(shí)由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng),將企業(yè)已使用的稅控發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄;企業(yè)未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,企業(yè)不得將庫存未用稅控發(fā)票通過防偽稅控開票子系統(tǒng)進(jìn)行作廢處理。7、由DOS版開票子系統(tǒng)改為WINDOWS版開票子系統(tǒng)的企業(yè),應(yīng)將上月執(zhí)行抄報(bào)稅操作后用DOS版開票子系統(tǒng)開具的稅控發(fā)票,由主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄,同時(shí)將未使用完的稅控發(fā)票由主管稅務(wù)所按照繳銷發(fā)票程序統(tǒng)一繳銷,并且不得再用DOS版開票子系統(tǒng)開具稅控發(fā)票。8、有分開票機(jī)的企業(yè)在抄報(bào)稅時(shí),應(yīng)按先將分開票機(jī)抄報(bào)稅再將主開票機(jī)抄報(bào)稅的順序,并在同一個(gè)抄報(bào)稅窗口辦理。9、企業(yè)發(fā)生涉稅事項(xiàng)變更時(shí),應(yīng)首先到第三稅務(wù)所辦理有關(guān)變更手續(xù)。然后持《稅務(wù)登記證》副本、《一般納稅人資格證書》或《批復(fù)》、稅控盤、報(bào)稅盤等資料,于征期內(nèi)到申報(bào)大廳由我局征管科有關(guān)人員及航天信息技術(shù)人員變更信息。(三)抄報(bào)稅不成功的處理企業(yè)報(bào)送的稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)軟盤和稅控IC卡經(jīng)主管稅務(wù)局核對后,兩者不一致的,應(yīng)區(qū)別不同情況作如下處理:1、因企業(yè)硬盤損壞等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)小于稅控IC卡中份數(shù)的,企業(yè)應(yīng)提供當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián),到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。2、因企業(yè)更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發(fā)票存根聯(lián)份數(shù)大于稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中份數(shù)的,其軟盤中所含稅控發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)數(shù)據(jù)可讀入報(bào)稅子系統(tǒng),但當(dāng)月必須查明產(chǎn)生此種不一致情況的原因。3、因企業(yè)計(jì)算機(jī)型號不匹配造成稅控IC卡中稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)為零的,根據(jù)系統(tǒng)提示可以存入的,將軟盤數(shù)據(jù)存入報(bào)稅系統(tǒng);根據(jù)系統(tǒng)提示不能存入的,企業(yè)應(yīng)持當(dāng)月全部稅控發(fā)票存根聯(lián)到主管稅務(wù)所通過認(rèn)證子系統(tǒng)進(jìn)行掃描補(bǔ)錄。4、因企業(yè)軟盤質(zhì)量問題致使無法采集稅控發(fā)票存根聯(lián)數(shù)據(jù)的,企業(yè)應(yīng)重新報(bào)送軟盤。

6,每期的增值稅專用發(fā)票的抄稅時(shí)間是從什么時(shí)候開始的

增值稅專用發(fā)票認(rèn)證    概述  稅務(wù)機(jī)關(guān)對增值稅一般納稅人取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,下同)抵扣聯(lián),運(yùn)用識別技術(shù)將圖像轉(zhuǎn)換成電子數(shù)據(jù),然后對發(fā)票密文進(jìn)行解密,并與發(fā)票明文逐一核對,以判別其真?zhèn)蔚倪^程。  納稅人辦稅流程、時(shí)限  方法一:納稅人可通過網(wǎng)上自行認(rèn)證或攜帶發(fā)票抵扣聯(lián),到  24小時(shí)自助辦稅服務(wù)廳自助認(rèn)證;  方法二:納稅人攜帶發(fā)票抵扣聯(lián),到辦稅服務(wù)廳認(rèn)證?! ≡鲋刀愐话慵{稅人取得的增值稅專用發(fā)票,應(yīng)在發(fā)票開具之日起  180日內(nèi)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理認(rèn)證,并在認(rèn)證通過的次月申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?! 剀疤崾荆何醇皶r(shí)認(rèn)證和申報(bào)抵扣的發(fā)票,將不得抵扣該發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額。  ◆納稅人攜帶資料  1.增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);  2.貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián);  3.機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票抵扣聯(lián);  ◆稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理流程、時(shí)限  納稅人提供資料符合條件的,一個(gè)窗口受理,當(dāng)場辦結(jié)?! 〕悤r(shí)間是每月  1-15號,一般都將開票明細(xì)表打印出來作為附報(bào)資料,如要同時(shí)進(jìn)行申報(bào),就要將申報(bào)所需要的資料全部帶起,申報(bào)的資料有:  1.《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷售情況明細(xì))、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))各2份;  2.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì),按照有關(guān)規(guī)定可以從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的填報(bào))2份。  3.《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅收抵減情況表,有稅收抵減的提供)2份  4.《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》(有固定資產(chǎn)抵扣的提供)2份;  5.防偽稅控企業(yè)還需提供:  1)已抄報(bào)稅的稅控IC卡(遠(yuǎn)程抄報(bào)企業(yè)無需提供);  2)防偽稅控開具發(fā)票匯總表及明細(xì)表(打印)1份;  3)申報(bào)所屬期防偽稅控開具的作廢發(fā)票的全部聯(lián)次(有發(fā)票作廢的提供);  4)申報(bào)所屬期開具的負(fù)數(shù)發(fā)票及相對應(yīng)的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的紅字發(fā)票通知單(有開具負(fù)數(shù)發(fā)票的提供);  6. 納稅人如果取得鐵路、海關(guān)進(jìn)口貨物完稅憑證用于抵扣稅款的,應(yīng)當(dāng)報(bào)送錄有抵扣發(fā)票信息的優(yōu)盤,及采集軟件打印出的紙質(zhì)清單;  7. 上期《免、抵、退稅申報(bào)匯總表》(辦理抵退稅的提供)1份;    溫馨提示:未帶齊資料,會(huì)延誤辦稅時(shí)間。
正常情況下,是每月1日--15日,遇有法定節(jié)假日,會(huì)順延的,當(dāng)時(shí)有通知。
稅務(wù)機(jī)關(guān)要求月底不能抄稅,最好應(yīng)在次月初下午開始抄稅,直至納稅申報(bào)截止日期的前一天為止,因?yàn)槎悇?wù)機(jī)關(guān)自身要進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、匯總、比對等工作,所以有時(shí)間差,你最好向管轄你的稅務(wù)機(jī)關(guān)管理員咨詢,以免造成麻煩。
我們這邊是每月5號前抄稅的,你可以參考下抄稅成功不就沒問題了嗎。每月到征期抄稅起始日,當(dāng)企業(yè)進(jìn)行發(fā)票填開等相關(guān)操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“金稅卡已到抄稅期,請您及時(shí)抄稅”,此時(shí)企業(yè)無法開具發(fā)票,必須進(jìn)行抄稅處理操作,將金稅卡中的發(fā)票領(lǐng)用存匯總信息和發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)寫到稅控IC卡中。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時(shí)限 1.防偽稅控專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)間限定。增值稅一般納稅人申請抵扣的防偽稅控系統(tǒng)開具的專用發(fā)票,應(yīng)自專用發(fā)票開具之日起90日內(nèi)(而不是三個(gè)月)到稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,否則不予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.海關(guān)完稅憑證進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)間限定。增值稅一般納稅人進(jìn)口貨物取得海關(guān)完稅憑證,應(yīng)當(dāng)在完稅憑證開具之日起90日后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。 3.購進(jìn)廢舊物資進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的時(shí)間限定。增值稅一般納稅人取得的廢舊物資發(fā)票,應(yīng)當(dāng)在發(fā)票開具之日起90日后的第一個(gè)納稅申報(bào)期結(jié)束以前向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣,逾期不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

7,金稅盤月初抄稅步驟是什么

1、這打開開票軟件(金稅盤版),進(jìn)入財(cái)稅平臺,這個(gè)時(shí)候需要點(diǎn)開開票軟件,用賬號和密碼登錄上去。而且界面非常清晰。(自動(dòng)版的)2、點(diǎn)軟件,輸入賬號和密碼,登錄進(jìn)去;這時(shí)候的界面便是報(bào)稅界面。3、這時(shí)候金稅盤就會(huì)自動(dòng)抄稅,顯示上報(bào)匯總成功,點(diǎn)擊確認(rèn)就可以了,關(guān)閉窗口。(自動(dòng))4、報(bào)完稅后之后還沒完成,需要將"金稅盤"和"報(bào)稅盤"連接電腦,雙擊打開"防偽開票軟件。5、如果當(dāng)系統(tǒng)不能自動(dòng)完成的情況下,便是需要自己手工操作了,可以點(diǎn)“報(bào)稅處理”便行。6、跳開的界面需要點(diǎn)擊上報(bào)匯總,接下來不用自已動(dòng)手,只需要就可以完成抄稅了7、等待到時(shí)間時(shí),便是可以在狀態(tài)查詢里面查到抄報(bào)稅狀態(tài)。8、這時(shí)候右下角就會(huì)出現(xiàn)抄稅清卡的提示,會(huì)提示你抄稅成功9、打開的界面需要在專票及普票分別點(diǎn)反寫,之后點(diǎn)結(jié)束。擴(kuò)展資料抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及IC卡。就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器,以此做為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。參考資料來源:搜狗百科-抄稅金稅盤-國家稅務(wù)總局
1、先安裝財(cái)稅平臺,打開開票軟件,進(jìn)入財(cái)稅平臺,點(diǎn)開開票軟件,在開票軟件里面進(jìn)行操作2、輸入賬號和密碼,先選擇管理員登入,版本建議大家下載最新版本,然后登錄進(jìn)去3、這時(shí)候金稅盤就會(huì)自動(dòng)抄稅,顯示上報(bào)匯總成功,點(diǎn)擊確認(rèn)就可以了4、如果金稅盤不能自己抄稅,那么就需要你自己手工操作了,點(diǎn)擊左上方的報(bào)稅處理。5、然后點(diǎn)擊上報(bào)匯總,就可以完成抄稅了,耐心等候一會(huì),系統(tǒng)會(huì)有對應(yīng)對的反饋下來。6、這時(shí)候右下角就會(huì)出現(xiàn)抄稅清卡的提示,會(huì)提示你抄稅成功7、最后,可以在狀態(tài)查詢里面查到抄報(bào)稅狀態(tài),有報(bào)稅資料說明已經(jīng)抄稅了還沒報(bào)稅,要記得及時(shí)報(bào)稅。擴(kuò)展資料:抄報(bào)稅操作應(yīng)該是抄稅、報(bào)稅、認(rèn)證,抄稅為:抄稅寫IC卡-→打印各種報(bào)表-→報(bào)稅。報(bào)稅為將抄稅后的IC卡和打印的各種銷項(xiàng)報(bào)表到稅務(wù)局納稅服務(wù)大廳交給受理報(bào)稅的稅務(wù)工作人員,他們會(huì)根據(jù)報(bào)稅系統(tǒng)的要求給你報(bào)稅,也就是讀取你IC卡上開票信息,然后與各種銷項(xiàng)報(bào)表相核對,然后進(jìn)行報(bào)稅處理。認(rèn)證時(shí)攜帶當(dāng)月要準(zhǔn)備抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國稅局發(fā)票認(rèn)證窗口辦理即可。 增值稅專用發(fā)票開出180天內(nèi)認(rèn)證有效(2017年7月1日起360天)。當(dāng)月認(rèn)證的必須在當(dāng)月抵扣。由于設(shè)備升級,現(xiàn)在抄稅可以直接在稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)進(jìn)行,報(bào)稅可到一體化平臺申報(bào),然后回到稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)上進(jìn)行反寫。納稅人在辦理好稅務(wù)登記證后,到銀行服務(wù)窗口辦理納稅專戶,然后到申報(bào)征收窗口辦理納稅IC卡。若愿意委托代理申報(bào)的,到金穗稅務(wù)師事務(wù)所辦理委托代理申報(bào)手續(xù)。并于次月10日前到服務(wù)大廳辦理納稅申報(bào)手續(xù),以后每月無論有否銷售(營業(yè))收入,都應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)辦理納稅申報(bào)?!吨腥A人民共和國稅收征收管理法》第二十五條第一款規(guī)定:納稅人必須依照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定的申報(bào)期限、申報(bào)內(nèi)容如實(shí)辦理納稅申報(bào)?!吨腥A人民共和國稅收征收征管法實(shí)施細(xì)則》第三十二條規(guī)定:在納稅期內(nèi)沒有應(yīng)納稅款的,也應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理納稅申報(bào)。因此,納稅人在沒有收入的情況下,也應(yīng)該進(jìn)行申報(bào)。是否零申報(bào)視納稅機(jī)關(guān)核定的稅(費(fèi))種的相關(guān)規(guī)定辦理,不一定與是否有收入存在必然的聯(lián)系。各稅種的申報(bào)流程與正常申報(bào)流程相同,社保費(fèi)的零申報(bào)需要稅收專管員和所長的簽字同意才能辦理。擴(kuò)展資料:百度百科-抄稅報(bào)稅流程
金稅盤月初抄稅步驟:1、打開開票軟件(金稅盤版),進(jìn)入財(cái)稅平臺,點(diǎn)開開票軟件,輸入賬號和密碼,登錄進(jìn)去;2、這時(shí)候金稅盤就會(huì)自動(dòng)抄稅(月初),顯示上報(bào)匯總成功,點(diǎn)擊確認(rèn)就可以了;3、如果金稅盤不能自己抄稅,那么就需要你自己手工操作了,點(diǎn)擊左上方的報(bào)稅處理;4、然后點(diǎn)擊上報(bào)匯總,就可以完成抄稅了;5、這時(shí)候右下角就會(huì)出現(xiàn)抄稅清卡的提示,會(huì)提示你抄稅成功;6、最后,可以在狀態(tài)查詢里面查到抄報(bào)稅狀態(tài),有報(bào)稅資料說明已經(jīng)抄稅了還沒報(bào)稅,要記得及時(shí)報(bào)稅。擴(kuò)展資料:抄稅是國家通過金稅工程來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一。如果企業(yè)是增值稅一般納稅人,且需要開具增值稅專用發(fā)票的,都必須購買稅控電腦,在申請成為暫認(rèn)定一般納稅人后,須到稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的單位購買金稅卡及IC卡。就是把上月開出的發(fā)票全部記入發(fā)票IC卡,然后報(bào)稅務(wù)部門讀入他們的服務(wù)器,以此做為該單位計(jì)算稅額的依據(jù)。一般是執(zhí)行了抄稅才能報(bào)稅的,而且抄過稅后才能開具本月發(fā)票的。
1、首先將"金稅盤"和"報(bào)稅盤"連接電腦,打開"防偽開票軟件",登入;2、其次是點(diǎn)擊"報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)",專票及普票分別點(diǎn)上"報(bào)匯總",彈出一個(gè)對話框后點(diǎn)擊抄稅處理;3、再去報(bào)稅軟件或稅局前臺或電子稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)稅;最后報(bào)完稅后,將"金稅盤"和"報(bào)稅盤"連接電腦,打開"防偽開票軟件",登入.點(diǎn)擊"報(bào)稅處理-網(wǎng)上抄報(bào)",專票及普票分別點(diǎn)反寫,結(jié)束。擴(kuò)展資料:金稅盤:是防偽稅控系統(tǒng)配套使用的企業(yè)端專用設(shè)備,可為防偽稅控系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)加解密、發(fā)票管理、抄報(bào)稅資料監(jiān)控等功能,實(shí)現(xiàn)對增值稅發(fā)票的防偽和稅控的雙重功效,具有攜帶方便、成本較低等特點(diǎn)。金稅工程,是吸收國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),運(yùn)用高科技手段結(jié)合我國增值稅管理實(shí)際設(shè)計(jì)的高科技管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)由一個(gè)網(wǎng)絡(luò)、四個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成。一個(gè)網(wǎng)絡(luò)是指國家稅務(wù)總局與省、地、縣國家稅務(wù)局四級計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò);四個(gè)子系統(tǒng)是指增值稅防偽稅控開票子系統(tǒng)、防偽稅控認(rèn)證子系統(tǒng)、增值稅稽核子系統(tǒng)和發(fā)票協(xié)查子系統(tǒng)。參考資料:金稅盤-國家稅務(wù)總局
金稅盤月初抄稅步驟:1、首先將"金稅盤"和"報(bào)稅盤"用USB線連接到電腦上。2、打開桌面上的開票軟件,進(jìn)入到財(cái)稅平臺,然后點(diǎn)開開票軟件。3、進(jìn)入開票軟件后,輸入公司賬號和密碼,登錄進(jìn)入軟件界面。4、這時(shí)候金稅盤就會(huì)自動(dòng)抄稅,顯示上報(bào)匯總成功,點(diǎn)擊確認(rèn)就可以了。5、如果金稅盤不能自己抄稅,那么就需要你自己手工操作了,點(diǎn)擊左上方的報(bào)稅處理。6、操作完以后,點(diǎn)擊上報(bào)匯總,就可以完成月初的抄稅了。7、這時(shí)候右下角就會(huì)出現(xiàn)抄稅清卡的提示,會(huì)提示你抄稅成功。8、最后,可以在狀態(tài)查詢里面查到抄報(bào)稅狀態(tài),有報(bào)稅資料說明已經(jīng)抄稅了還沒報(bào)稅,要記得及時(shí)報(bào)稅。擴(kuò)展資料:抄稅是國家通過稅控系統(tǒng)來控制增值稅專用發(fā)票的過程之一,是指將稅控開票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)抄到稅局服務(wù)器中的過程。所謂抄稅主要是指:防偽稅控企業(yè)開票人員,運(yùn)用開票子系統(tǒng)的抄稅功能,將本開票會(huì)計(jì)區(qū)間內(nèi)開具的所有增值稅發(fā)票的數(shù)據(jù)從金稅卡內(nèi)讀入稅控IC卡,然后將IC卡拿到稅局,讀入到稅局服務(wù)器中的過程。目前,稅控系統(tǒng)升級后使用的是稅控盤及報(bào)稅盤,不再使用IC卡.同時(shí),小規(guī)模納稅人自已開具的增值稅普通發(fā)票,也升級為通過稅控系統(tǒng)開具。參考資料:搜狗百科-抄稅報(bào)稅流程
文章TAG:金稅盤抄稅什么時(shí)候開始抄金稅什么什么時(shí)候

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