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出口退稅需要什么,辦理出口退稅需要提供哪些資料或證件

來源:整理 時(shí)間:2022-12-16 05:59:08 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,辦理出口退稅需要提供哪些資料或證件

出口退稅首先你要具備進(jìn)出口權(quán)和一般納稅人資格,出去的時(shí)候你是通過一般貿(mào)易報(bào)關(guān)出去的,這樣你就會(huì)有海關(guān)給你的核銷退稅單子(一般在報(bào)關(guān)公司 7-15天能夠從海關(guān)出拿回來然后把報(bào)關(guān)單(退稅聯(lián))增值稅發(fā)票抵扣聯(lián) 形式發(fā)票匯總表一式四份 進(jìn)貨明細(xì)表,出貨明細(xì)表 退稅確認(rèn)書一式三份些資料都準(zhǔn)備好然后給國稅就可以了
增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)+出口發(fā)票稅務(wù)聯(lián)+報(bào)關(guān)單退稅聯(lián)+退稅系統(tǒng)打印的明細(xì)表和匯總表+退稅系統(tǒng)生成的正式申報(bào)數(shù)據(jù) 全部給國稅就可以了!

辦理出口退稅需要提供哪些資料或證件

2,辦理出口退稅需要哪些資料

出口退稅首先你要具備進(jìn)出口權(quán)和一般納稅人資格,出去的時(shí)候你是通過一般貿(mào)易報(bào)關(guān)出去的,這樣你就會(huì)有海關(guān)給你的核銷退稅單子(一般在報(bào)關(guān)公司 7-15天能夠從海關(guān)出拿回來然后把報(bào)關(guān)單(退稅聯(lián))增值稅發(fā)票抵扣聯(lián) 形式發(fā)票匯總表一式四份 進(jìn)貨明細(xì)表,出貨明細(xì)表 退稅確認(rèn)書一式三份些資料都準(zhǔn)備好然后給國稅就可以了
親,你是指企業(yè)辦理出口退稅嗎?企業(yè)辦理出口退稅大致需要3方面的資料:1、出口時(shí)候的整套報(bào)關(guān)資料,含報(bào)關(guān)單2、收匯資料已銀行往來流水3、增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票但是退稅是相對(duì)比較復(fù)雜的,如果首次辦理需要多多請(qǐng)教有經(jīng)驗(yàn)人士。

辦理出口退稅需要哪些資料

3,外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口貨物增值稅退稅需要哪些資料

一般企業(yè)出口退稅申報(bào)需要提供的資料有:出口申報(bào)表封面、目錄頁、出口報(bào)關(guān)單(出口退稅專用聯(lián))原件、購貨取得并認(rèn)證后的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、出口自制發(fā)票、出口貨物明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、出口匯總表、出口收入記賬憑證復(fù)印件、結(jié)轉(zhuǎn)出口貨物成本記賬憑證復(fù)印件、申報(bào)電子資料U盤及牛皮紙檔案袋。要按順序裝訂并裝入檔案袋中,所有資料都需加蓋公章及填寫好需填項(xiàng)目。出口退稅一般為兩步申報(bào),先做預(yù)申報(bào),成功后在做正式申報(bào)。預(yù)申報(bào)時(shí)只需帶電子申報(bào)資料U盤資料就可以了。正式申報(bào)資料見上面所述。如有特殊情況的按具體要求攜帶資料。
是這樣的,既然你已經(jīng)讓你的專管員知道這一票是沒有辦法開出增票的,那么肯定是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷了。操作就是開具普票,給稅務(wù)局補(bǔ)交17個(gè)點(diǎn)的稅。這筆美金才能核銷,公對(duì)公的賬目才能做平。如果你沒有讓專管員知道開不出增票,是可以找同地區(qū)出這個(gè)產(chǎn)品的別的工廠開增票,將購銷合同改了,唯一問題就是付款方向不一致,你讓開票公司出一份付款委托書之類的,大意是a工廠開增票給外貿(mào)公司,但要求外貿(mào)公司把貨款付給b工廠。然后是責(zé)任由他們承擔(dān)。還是可以說的過去的。

外貿(mào)企業(yè)申報(bào)出口貨物增值稅退稅需要哪些資料

4,出口退稅需要什么東西

外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程  一、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日起90日內(nèi),準(zhǔn)備以下出口退稅單證,用于出口退稅申報(bào)。主要包括:  1、出口貨物報(bào)關(guān)單(出口退稅專用);  2、出口形式發(fā)票(INVOICE);  3、購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(抵扣聯(lián),并應(yīng)自開票之日起3個(gè)月內(nèi)辦理認(rèn)證手續(xù))或分批單;  4、外匯核銷單(出口退稅聯(lián));  5、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的其他資料。  二、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口后,及時(shí)取得出口貨物報(bào)關(guān)單,并登錄電子口岸,查詢比對(duì)出口信息與紙質(zhì)報(bào)關(guān)單是否一致。若一致,應(yīng)在每個(gè)工作日的上午8:00至下午16:00向國稅局提交電子信息?! ∪?、根據(jù)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求,使用指定的外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)軟件錄入出口退稅信息,生成出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù),傳遞至軟盤?! ∷?、整理、裝訂出口退稅報(bào)表、單證成冊(cè),在規(guī)定的申報(bào)時(shí)間內(nèi)辦理出口退稅正式申報(bào)。若申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、單證無誤、報(bào)表一致,則通過審核,轉(zhuǎn)入審批環(huán)節(jié);若存在需要調(diào)整、更正的數(shù)據(jù)或單證及報(bào)表,則應(yīng)按主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理?! ∥?、對(duì)于已經(jīng)審批完畢的出口貨物,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將按法定程序辦理退庫手續(xù)。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)銀行退轉(zhuǎn)的出口退稅退付憑證進(jìn)行賬務(wù)處理,至此申報(bào)完畢。
1)這是個(gè)很復(fù)雜的工作,只能說個(gè)大概,等一批貨物出口后,收齊這票貨物的進(jìn)項(xiàng)增殖稅發(fā)票,去稅務(wù)局驗(yàn)票,這項(xiàng)工作一定要在出口日后30天內(nèi)完成. 2)你先要在企業(yè)出口退稅系統(tǒng)里做預(yù)申報(bào)(具體怎么做,你到時(shí)看一下書就知道了)會(huì)生成2張預(yù)申報(bào)盤(3.5寸的軟盤)把盤交給你們的專管員,他會(huì)審核,直到所有信息都正確. 3)接下來就是要等發(fā)票信息了,如果是新企業(yè)等的時(shí)間會(huì)很長(我們公司第一票出口退稅過了3個(gè)月,稅務(wù)局電腦里才有了這票貨物的發(fā)票信息)一般一個(gè)星期就會(huì)后信息. 4)等有了信息,就是在企業(yè)出口退稅系統(tǒng)里做正審,會(huì)生成2份表格,2張申報(bào)盤 5)最后你要做的就是把核銷單,報(bào)關(guān)單(出口退稅聯(lián)),增殖稅發(fā)票,2份表格,2張申報(bào)盤交給你的專管員. 這就是整個(gè)出口退稅的流程,如果你是新企業(yè),所有的工作要在出口日后90天內(nèi)完成

5,出口退稅需要什么憑證及申請(qǐng)條件和程序

一、申請(qǐng)辦理出口退稅登記的條件  1. 必須經(jīng)營出口產(chǎn)品業(yè)務(wù),這是企業(yè)申辦出口退稅登記最基本的條件?! ?. 必須持有商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照是企業(yè)得以從事合法經(jīng)營,其經(jīng)營行為受國家法律保護(hù)的證明?! ?. 必須是實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的企業(yè)單位,具有法人地位,有完整的會(huì)計(jì)工作體系,獨(dú)立編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和資金平衡表,并在銀行開設(shè)獨(dú)立帳戶,可以對(duì)外辦理購銷業(yè)務(wù)和貨款結(jié)算?! 》膊煌瑫r(shí)具備上述條件的企業(yè)單位,一般不予以辦理出口企業(yè)退稅登記?! 《⒊隹谕硕惖怯浀囊话愠绦颉 〕隹诘怯浀囊话愠绦蛉缦拢骸 ?. 有關(guān)證件的送驗(yàn)及登記表的領(lǐng)取  企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)其經(jīng)營出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門核發(fā)的工商登記證明后,應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記?! ?. 退稅登記的申報(bào)和受理  企業(yè)領(lǐng)到“出口企業(yè)退稅登記表”后,即按登記表及有關(guān)要求填寫,加蓋企業(yè)公章和有關(guān)人員印章后,連同出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明等證明資料一起報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān),稅務(wù)機(jī)關(guān)經(jīng)審核無誤后,即受理登記?! ?. 填發(fā)出口退稅登記證  稅務(wù)機(jī)關(guān)接到企業(yè)的正式申請(qǐng),經(jīng)審核無誤并按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后,核發(fā)給企業(yè)“出口退稅登記證”  4. 出口退稅登記的變更或注銷  當(dāng)企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化或某些退稅政策發(fā)生變動(dòng)時(shí),應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要變更或注銷退稅登記?! ∪?、出口退稅附送材料  1. 報(bào)關(guān)單。報(bào)關(guān)單是貨物進(jìn)口或出口時(shí)進(jìn)出口企業(yè)向海關(guān)辦理申報(bào)手續(xù),以便海關(guān)憑此查驗(yàn)和驗(yàn)放而填具的單據(jù)?! ?. 出口銷售發(fā)票。這是出口企業(yè)根據(jù)與出口購貨方簽訂的銷售合同填開的單證,是外商購貨的主要憑證,也是出口企業(yè)財(cái)會(huì)部門憑此記帳做出口產(chǎn)品銷售收入的依據(jù)?! ?. 進(jìn)貨發(fā)票。提供進(jìn)貨發(fā)票主要是為了確定出口產(chǎn)品的供貨單位、產(chǎn)品名稱、計(jì)量單位、數(shù)量,是否是生產(chǎn)企業(yè)的銷售價(jià)格,以便劃分和計(jì)算確定其進(jìn)貨費(fèi)用等?! ?. 結(jié)匯水單或收匯通知書?! ?. 屬于生產(chǎn)企業(yè)直接出口或委托出口自制產(chǎn)品,凡以到岸價(jià)CIF結(jié)算的,還應(yīng)附送出口貨物運(yùn)單和出口保險(xiǎn)單。  6. 有進(jìn)料加工復(fù)出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè),還應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送進(jìn)口料、件的合同編號(hào)、日期、進(jìn)口料件名稱、數(shù)量、復(fù)出口產(chǎn)品名稱,進(jìn)料成本金額和實(shí)納各種稅金額等?! ?. 產(chǎn)品征稅證明?! ?. 出口收匯已核銷證明?! ?. 與出口退稅有關(guān)的其他材料。
根據(jù)國家稅務(wù)總局《關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》【國稅發(fā)[2005]68號(hào)】的規(guī)定:外貿(mào)企業(yè)自貨物報(bào)關(guān)出口之日(以出口貨物報(bào)關(guān)單〈出口退稅專用〉上注明的出口日期為準(zhǔn))起90日內(nèi)未向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)退稅部門申報(bào)出口退稅的貨物,企業(yè)須向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)征稅部門進(jìn)行納稅申報(bào)并計(jì)提銷項(xiàng)稅額。上述貨物屬于應(yīng)稅消費(fèi)品的,還須按消費(fèi)稅有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。由于貴司出口的樣品未向海關(guān)申報(bào),無法取得出口貨物報(bào)關(guān)單則無法認(rèn)定該貨物出口,無法辦理出口退稅,并應(yīng)視同內(nèi)銷予以征稅。
出口退稅的貨物一般應(yīng)具備5個(gè)條件, 一是必須屬于已征或應(yīng)征增值稅、消費(fèi)稅的產(chǎn)品; 二是必須報(bào)關(guān)離 境; 三是必須從境外收匯; 四是必須有退稅權(quán)的企業(yè)出口的貨物; 五是必須在財(cái)務(wù)上作出 口銷售。出口退稅的企業(yè)包括外貿(mào)企業(yè)(含工貿(mào)企業(yè))、工業(yè)企業(yè)和特定出口退稅企業(yè)。 特定出口退稅企業(yè)出口退稅方法與外貿(mào)企業(yè)基本相同。 一、出口退稅的申報(bào) 出口退稅申報(bào),指已辦理出口退稅登記的出口企業(yè),在產(chǎn)品實(shí)際出口以后,向主管出 口退稅的國稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還其出口產(chǎn)品稅款的過程。 (一)出口退稅申報(bào)的程序和要求 1.出口退稅申報(bào)程序 外貿(mào)企業(yè)出口貨物申請(qǐng)退稅,應(yīng)用計(jì)算機(jī)生成(實(shí)行出口退稅計(jì)算機(jī)管理的企業(yè))或 手工填報(bào)《出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》、《出口貨物退稅進(jìn)貨憑證申報(bào)明細(xì) 表》、《出口貨物退稅匯總申報(bào)表》等表格,并提供辦理出口 退稅所需的憑證資料,先報(bào)外經(jīng)貿(mào)主管部門稽核簽章,然后再報(bào)主管出口退稅的國稅機(jī)關(guān) 申請(qǐng)退稅。 2.申請(qǐng)出口退稅的憑證 外貿(mào)企業(yè)辦理出口貨物退稅,一般必須提供以下憑證: (1)購進(jìn)出口貨物的專用發(fā)票(稅款抵扣聯(lián))或普通發(fā)票; (2)購進(jìn)出口貨物對(duì)應(yīng)的、經(jīng)銀行簽章的稅收(出口貨物專用)繳款書; (3)出口貨物銷售明細(xì)帳; (4)蓋有海關(guān)驗(yàn)訖章的《出口貨物報(bào)關(guān)單<出口退稅聯(lián)>》; (5)蓋有外匯管理機(jī)關(guān)核銷章的《出口收匯核銷單<出口退稅專用聯(lián)>》; (6)出口銷售發(fā)票; (7)委托代理出口的貨物,還需提供主管受托企業(yè)出口退稅的國稅機(jī)關(guān)開具的"代理出口貨物證明"和代理出口協(xié)議副本。 3.出口退稅申報(bào)的要求 (1)出口企業(yè)只有在貨物報(bào)關(guān)出口并在財(cái)務(wù)上作銷售處理后方可申報(bào)退稅; (2)出口企業(yè)必須在主管出口退稅的國稅機(jī)關(guān)規(guī)定的時(shí)間申報(bào)退稅。上一出口退稅年度(再上年12月至上年11月)出口的貨物應(yīng)在下一年3月底之前申報(bào)完畢,過期退稅國稅機(jī)關(guān)不予受理; (3)出口企業(yè)應(yīng)將申報(bào)出口退稅的有關(guān)憑證按照《出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》和《出口 貨物退稅進(jìn)貨憑證申報(bào)明細(xì)表》的順序配套裝訂成冊(cè),以便于審核; (4)實(shí)行出口退稅計(jì)算機(jī)管理的外貿(mào)企業(yè),還應(yīng)報(bào)送出口退稅申報(bào)軟盤。 (二)計(jì)算機(jī)申報(bào)退稅操作方法 1.采集退稅所需的增值稅進(jìn)貨憑證和申報(bào)明細(xì)數(shù)據(jù) (1)增值稅進(jìn)貨憑證的錄入:以增值稅專用稅票為準(zhǔn)(13位碼),不錄入專用發(fā)票數(shù)據(jù),錄入時(shí)按類似報(bào)關(guān)單號(hào)碼規(guī)則填列。 進(jìn)貨憑證號(hào)為"11位碼 + 01" | | 稅票右上角 擴(kuò)展碼(第一筆商品01、第二筆商品02……) (2)出口收匯核銷單的錄入:號(hào)碼為9位碼,即核銷單右上角33加后面7位碼,錄入時(shí)左對(duì)齊填列。 (3)報(bào)關(guān)單號(hào)的錄入: 報(bào)關(guān)單號(hào)為"報(bào)關(guān)單編號(hào)+空號(hào)+條數(shù)碼" | | | 9位 1位 2位 | | 0 第一筆01、第二筆02…… (4)商品碼的錄入 ① 出口退稅申報(bào)中使用的商品碼必須為基本商品碼,標(biāo)志為:"*"。 ② 允許追加標(biāo)準(zhǔn)商品碼下的名稱、單位(非標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位),為該公司的自加商品碼,且必須用10位碼(其前8或9位須為標(biāo)準(zhǔn)商品碼)。若企業(yè)開始用標(biāo)準(zhǔn)商品碼申報(bào),年中對(duì)此商品又按自加商品碼申報(bào),則可能造成前后數(shù)據(jù)不符,故在商品碼管理中不允許如此追加商品碼,同一企業(yè)同一商品碼下的單位應(yīng)在1個(gè)核算年內(nèi)保持一致。 ③ 原商品碼庫中的商品碼(即對(duì)應(yīng)的信息)為標(biāo)準(zhǔn)商品碼,標(biāo)志為:"t"。商品碼庫 中有些商品計(jì)量單位設(shè)置為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位,不允許修改。消費(fèi)稅從量定額征稅商品的計(jì)量 單位,不論是否標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位,均不允許修改。 (5)代理證明的錄入:只錄入《代理出口貨物證明》編號(hào),不錄入報(bào)關(guān)單號(hào)。 (6)特殊填報(bào)數(shù)據(jù)錄入:調(diào)撥增值的出口貨物,其完稅分割單正常錄入,增值部分繳款 書只錄金額,不錄數(shù)量;委托加工主要材料應(yīng)填報(bào)加工后成品數(shù)量,其余材料、加工費(fèi)等 應(yīng)填報(bào)數(shù)量為0,金額、稅款按專用稅票填列。 2.匯總并查詢申報(bào)數(shù)據(jù)首先匯總申報(bào)數(shù)據(jù),再查詢匯總數(shù)據(jù)。《出口退稅貨物進(jìn)貨憑證申報(bào)表》各欄次匯總合計(jì)數(shù)必須與《出口貨物申報(bào)明細(xì)表》各欄次匯總合計(jì)數(shù)相吻合,方可直接生成申報(bào)數(shù)據(jù)。 若有錯(cuò)誤,請(qǐng)選擇錯(cuò)誤數(shù)據(jù)查詢及調(diào)整,用外加功能"x"找出錯(cuò)誤的原因并修改。用"l" 鍵比較數(shù)據(jù)出錯(cuò)所在。 3.打印退稅報(bào)表,生成退稅申報(bào)軟盤 采集錄入的出口退稅數(shù)據(jù)經(jīng)匯總修改后,即可打印《出口貨物退稅申報(bào)明細(xì)表》、《出口貨物退稅進(jìn)貨憑證申報(bào)明細(xì)表》等表格,并生成出口退稅申報(bào)軟盤。
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