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抵扣進項稅是什么意思,增值稅抵扣進項什么意思

來源:整理 時間:2022-12-11 14:12:02 編輯:金融知識 手機版

1,增值稅抵扣進項什么意思

增值稅“抵扣進項”的意思就是將購進貨物時所付的增值稅,用于抵繳銷售時計提的銷項稅額。
如果在2010年2月,進項稅還有的話,可以抵扣銷項稅60萬,直接在賬面上進行遞減就是了。

增值稅抵扣進項什么意思

2,什么是抵扣進項稅

進項稅就是購進貨物時所發(fā)生的稅金,可以和銷項稅抵。如進項稅多于銷項稅可做為留抵稅,用于以后月份抵;若銷項稅多于進項稅則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款。
用于經(jīng)營的固定資產(chǎn)進項稅從09年1-1日開始允許抵扣。在申報時填固定資產(chǎn)進項稅抵扣附表。
抵扣進項稅是進項稅額的增加,能抵減的稅增加,應(yīng)交的稅就減少了,對公司來說是一件好事,抵扣進項稅是避免重復(fù)征稅

什么是抵扣進項稅

3,什么是進項稅抵扣具體咋回事

是一般納稅人,在經(jīng)營范圍內(nèi)的購進的商品,對方會開與你增值稅發(fā)票,你可以用它來抵減所開發(fā)票三個月內(nèi)的銷售稅額.
從理論上講,商人繳的稅都是由消費者負擔(dān)的,尤其是增值稅。因此,增值稅做為價外稅,在商品銷售時,消費者是同稅收、商品價一次性付出的。然后由經(jīng)銷商代繳。在這種情況下,納稅人購進商品時已經(jīng)支付了購進環(huán)節(jié)的增值稅,銷售者在開出的專用發(fā)票上已經(jīng)注明,這部門稅就是進項稅。銷項稅則是把購進的商品銷售后向消費者收取的價款(這部分價款是含稅價款)計算出來的稅額。因此,當(dāng)納稅人要計算繳納增值稅時,要將自己收取的價款換算為不含稅銷售額,再按照適用稅率計算出稅額,即銷項稅。要繳稅時,銷項減去進項就是應(yīng)當(dāng)繳納的稅款,這樣就體現(xiàn)出了增值稅是價外稅的特點,也說明增值稅是不重復(fù)征稅的。

什么是進項稅抵扣具體咋回事

4,會計里的進項稅額抵扣是什么意思

就是指購進貨物的進項稅額可以抵減銷項稅額
增值稅是國家就增值額征的一種稅,有認證過的進項稅額.204元叫銷項稅所謂進項稅和銷項稅是指增值稅的進項和銷項稅.034元.17元叫進抵扣進項稅額.204-0。這個過程就叫抵扣進項稅.2元賣出時).17=0。 抵扣的前提是你是一般納稅人,給你商品的一方要替稅務(wù)局向你收0.0.17元.204元稅款。你要向賣給你商品方支付1。 如果你是一般納稅人.用0.17=0.實際你的納稅額是0。 增值稅抵扣.17元,當(dāng)月沒抵扣完的可到以后抵扣,你花1元錢買的商品的同時(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),0,你要替稅務(wù)局向購買方收取1:應(yīng)交的稅費=銷項稅-進項稅.17元的稅款.2元賣出的時候(或加工成別的商品以1,204抵減0.2*0.當(dāng)你把1元的商品以1

5,抵扣進項稅什么意思是不是只有專用增值稅發(fā)票可以抵扣進項稅

“抵扣進項稅”又稱“稅額抵扣”、“稅額扣除”、“扣除稅額”,是指納稅人按照稅法規(guī)定,在計算繳納稅款時對于以前環(huán)節(jié)繳納的稅款準(zhǔn)予扣除的一種稅收優(yōu)惠。由于稅額抵扣是對已繳納稅款的全部或部分抵扣,是一種特殊的免稅、減稅,因而又稱之為稅額減免?! ∵M項稅額是指納稅人購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù)所支付或者承擔(dān)的增值稅稅額。只有增值稅專用發(fā)票可以抵扣進項稅,普通發(fā)票不能抵扣,在確定進項稅額抵扣時,必須按稅法規(guī)定嚴格審核?! 「鶕?jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》準(zhǔn)予從銷項稅額當(dāng)中抵扣的進項稅額包括:  (一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額?! 。ǘ暮jP(guān)取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額?! 。ㄈ┵忂M農(nóng)產(chǎn)品,除取得增值稅專用發(fā)票或者海關(guān)進口增值稅專用繳款書外,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式:進項稅額=買價×扣除率 ?。ㄋ模┙邮芫惩鈫挝换蛘邆€人提供的應(yīng)稅服務(wù),從稅務(wù)機關(guān)或者境內(nèi)代理人取得的解繳稅款的中華人民共和國稅收通用繳款書(以下稱通用繳款書)上注明的增值稅額。”

6,從銷項稅額中抵扣進項稅額的含義

應(yīng)交增值稅=銷項稅-進項稅一般納稅人銷售額10000元,則銷項稅是:10000/(1+17%)*17%=1453如果取得的增值稅專用發(fā)票上的稅額是1000元的話,就可以從1453元里減1000元,實際交稅453元:應(yīng)交增值稅=1453-1000=453.00元。1、稅務(wù)局是老大,你買東西時,你的上家說:“我是老大罩著的,要給老大上稅,你除了給我貨款10塊,你要給老大1塊錢”所以你就給了你的上家11塊錢,2、等到你把買來的東西賣出去的時候,你也對你的下家說:“我是老大罩著的,要給老大上稅,你除了給我20塊,還要給老大2塊錢?!保谑悄愕南录医o你的22塊錢,其中20塊是你的收入,你付出去的11塊中,10塊是你的成本,你的毛利是10塊,(當(dāng)然這毛利中未來你還得再拿出一部分給老大,那個稅叫“所得稅”),3、但在沒結(jié)算利潤前,每個月結(jié)束的時候,你就要去拜訪老大了。你告訴老大“:我從別人那里幫老大收了2塊錢(那個叫銷項稅),我買東西時別人讓我給老大1塊錢(那個叫進項稅),我本該給老大2塊,但因為已經(jīng)給出去1塊了(也就是可以抵扣1塊),現(xiàn)在我要給老大的是2-1=1塊錢。”你把一塊錢給了老大(那個就是繳納增值稅)。高高興興回家了(以上只解釋增值稅概念,不考慮稅率)
應(yīng)交增值稅=銷項稅-進項稅;銷項稅是銷售應(yīng)稅商品(產(chǎn)品)應(yīng)交的稅金,計算公式是:銷售額/(1+稅率)*稅率,比如:10000/(1+17%)*17%;進項稅是購貨取得增值稅專用發(fā)票上的稅額或農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票上的金額*13%計算得出的,這個進項稅是要隨貨款交給銷售方的,然后,在銷售時,從銷項稅中抵扣,而少交稅金。

7,抵扣進項稅額是什么意思

什么是增值稅專用發(fā)票
抵扣進項稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中購進原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計算應(yīng)繳稅額時,在銷項增值稅中應(yīng)減去的進項增值稅額,簡稱進項稅。進項稅就是購進貨物時所發(fā)生的稅金,可以和銷項稅抵,如進項稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款。
抵扣進項稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中購進原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計算應(yīng)繳稅額時,在銷項增值稅中應(yīng)減去的進項增值稅額,簡稱進項稅?! ∵M項稅就是購進貨物時所發(fā)生的稅金,可以和銷項稅抵,如進項稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款.  檢查時應(yīng)注意事項  1.抵扣進項稅額的原始憑證是否真實、合法、合理;是否符合相應(yīng)的使用范圍;專用發(fā)票的開具是否符合要求;票面的邏輯關(guān)系是否正確;防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票是否經(jīng)過認證;認證或是否及時申報?! ?.有無將外購固定資產(chǎn)以低值易耗品、修利用備件的名義入賬,巧立名目,多抵扣進項稅額;有無將外購固定資產(chǎn)支付的運費申報抵扣進項稅額;有無將按稅法規(guī)定允許一次計入成本的科研用固定資產(chǎn)申報抵扣進項稅額?! ?.有無將外購貨物改變用途后(如用于非應(yīng)稅項目、集體福利個人消費等)仍然申報抵扣進項稅額?! ?.有無發(fā)生非正常損失的外購貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品以正常損失報批,不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出?! ?.企業(yè)兼營非應(yīng)稅勞務(wù),分別申報繳納增值稅、營業(yè)稅的,有無按外購貨物全額申報抵扣進項稅額;外商投資企業(yè)兼營出口與內(nèi)銷,有無按購買國內(nèi)原材料的全額申報抵扣進項稅額?! ?.有無發(fā)生進貨退出或折讓并收回價款和增值稅款時,不相應(yīng)減少當(dāng)期進項稅額,造成進項稅額虛增?! ?.有無將從購買方取得的平銷返利轉(zhuǎn)做賬外小金庫,不沖減進項稅額;或?qū)⑷〉玫膶嵨锓道越邮芫栀浀拿x入賬,不沖減進項稅額;有無將從購買方取得的平銷返利不沖減進項稅額而錯轉(zhuǎn)銷項稅額?! ∷^進項稅和銷項稅是指增值稅的進項和銷項稅。增值稅是國家就增值額征的一種稅。如果你是一般納稅人,你花1元錢買的商品的同時(賣方如果能提供增值稅發(fā)票的話),給你商品的一方要替稅務(wù)局向你收0.17元的稅款。你要向賣給你商品方支付1.17元.當(dāng)你把1元的商品以1.2元賣出的時候(或加工成別的商品以1.2元賣出時),你要替稅務(wù)局向購買方收取1.2*0.17=0.204元稅款.實際你的納稅額是0.204-0.17=0.034元:0.17元叫進 項稅,0.204元叫銷項稅。用0,204抵減0.17元(即增值稅抵扣)的過程就叫抵扣進項稅,此時應(yīng)交的稅費=銷項稅-進項稅。抵扣的前提是你是一般納稅人,有認證過的進項稅額.當(dāng)月沒抵扣完的可到以后抵扣.  準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅購進貨物或接受勞務(wù)所取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅款進口貨物從海關(guān)取得的完稅憑證上注明的增值稅款購進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,或者向小規(guī)模納稅人購買的農(nóng)產(chǎn)品,可以按照買價乘以13%的扣除率計算抵扣進項稅,其計算公式為:準(zhǔn)予抵扣的進項稅額=買價×扣除率  納稅人支付運輸費用,可以根據(jù)運費發(fā)票所列運費金額(不包括隨同運費支付的裝卸費、保險費等其他雜費)乘以11%的扣除率計算抵扣進項稅,其計算公式為:準(zhǔn)予抵扣的進項稅額=運費×扣除率  購入廢舊物資回收經(jīng)營單位銷售的免稅廢舊物資,可以按照廢舊物資回收經(jīng)營單位開具的由稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的普通發(fā)票上注明的金額,乘以10%計算抵扣進項稅。
增值稅是以商品生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)或提供勞務(wù)的增值額為計稅依據(jù)而征收的一種稅。 一般納稅人銷售或進口貨物稅率有17%和13%,提供加工、修理修配勞務(wù)稅率17% 增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項稅額-當(dāng)期進項稅額 銷項稅額是指納稅人銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù),按照銷售額和增值稅稅率計算并向購買方收取的增值稅額. 進項稅額是指納稅人購進貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù),所支付或負擔(dān)的增值稅額. 準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進項稅有: 1.從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額。 2.從海關(guān)取得的完稅證上注明的增值稅額。 3.購進免稅農(nóng)產(chǎn)品準(zhǔn)予抵扣的進項稅額,按造買價和10%扣除率計算。 另外,運費發(fā)票(購固定資產(chǎn)的運費除外)按7%抵進項稅。 不得從銷項稅額中抵扣的進項稅有: 1.購進固定資產(chǎn)(不動產(chǎn)部分); 2.用于非應(yīng)稅項目的購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 3.用于免稅項目的購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 4.用于集體福利或個人消費的購進貨物或應(yīng)稅勞務(wù); 5.非正常損失的購進貨物; 6.非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物或應(yīng)稅勞物
意思是你在自己購進貨物時所交納增值稅可以在你交稅時抵減你要交的增值稅
抵扣進項稅額是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中購進原輔材料、銷售產(chǎn)品發(fā)生的稅額后,在計算應(yīng)繳稅額時,在銷項增值稅中應(yīng)減去的進項增值稅額,簡稱進項稅。購進貨物時所發(fā)生的稅金,可以和銷項稅抵,如進項稅多可做為留抵稅,用于以后月份抵,若銷項稅多則應(yīng)向稅務(wù)部門交納稅款?! ∷^進項稅和銷項稅是指增值稅的進項和銷項稅。增值稅是國家就增值額征的一種稅。
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