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發(fā)票稽核補稅什么意思,稽核 怎么解釋

來源:整理 時間:2022-12-14 02:15:45 編輯:金融知識 手機版

1,稽核 怎么解釋

財務(wù)上有這個崗位吧.就是稽查核實的意思.跟審計的職能有點像.股份制公司一般不是有監(jiān)事會嗎?應(yīng)該是雷同這一行的.希望可以幫到你.

稽核 怎么解釋

2,稽查補什么稅

稽查補稅需要補什么稅需要根據(jù)實際情況來確認(rèn),一般稅務(wù)局通過稽查發(fā)現(xiàn)企業(yè)有少交或者漏繳某些稅費的,就需要補繳對應(yīng)的稅費。比如稽查局發(fā)現(xiàn)企業(yè)購買了增值稅發(fā)票進行進項稅抵扣,那么就要補繳增值稅及其對應(yīng)的附加稅。

稽查補什么稅

3,補稅是什么意思啊 很多單位的稅點不是17的嘛

補稅是因為你少交稅了,稅點17%是增值稅稅率,但它可以抵扣進項稅,所以實際稅負(fù)沒有那么多
補稅是補繳按規(guī)定應(yīng)交而沒交或未交的稅金

補稅是什么意思啊 很多單位的稅點不是17的嘛

4,給客戶開了發(fā)票要求客戶補稅點是什么意思啊

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5,河北電信營業(yè)廳發(fā)票稽核的內(nèi)容是什么

發(fā)票存根聯(lián)及所編制的日報,在途發(fā)票及預(yù)繳款,核對開給用戶發(fā)票上的用戶名稱.項目內(nèi)容.金額等等 主要內(nèi)容大部分已經(jīng)概括 不知意下如何
雖然我很聰明,但這么說真的難到我了

6,關(guān)于稽核補稅的問題

§1 稽核補稅一、補銷項:以調(diào)增2004年1月的銷售收入1,000,000元為例(若調(diào)增應(yīng)稅勞務(wù)收入亦相同),企業(yè)收到稅務(wù)部門制作的“補稅通知書”的日期為2004年6月7日(企業(yè)已完成稅款所屬時期5月份的正常申報)。企業(yè)在填報6月的增值稅申報表前,應(yīng)做如下操作:增值稅電子申報軟件-稅務(wù)憑證管理-納稅申報調(diào)整單中調(diào)整上期(即5月份)期末有關(guān)數(shù)據(jù):1、2欄銷售收入期末累計數(shù)調(diào)增1,000,000元,11欄“銷項稅額”期末數(shù)累計、19欄“應(yīng)納稅額 ”累計數(shù)、 24欄“應(yīng)納稅額合計”累計數(shù)和32欄“期末未繳稅額”各調(diào)增170,000元。二、進項轉(zhuǎn)出:如要求轉(zhuǎn)出2004年1月進項稅額170,000元,企業(yè)收到稅務(wù)部門制作的“補稅通知書”的日期為2004年6月7日(企業(yè)已完成稅款所屬時期5月份的申報)。企業(yè)在填報6月的增值稅申報表前,應(yīng)做如下操作:增值稅電子申報軟件-稅務(wù)憑證管理-納稅申報調(diào)整單中調(diào)整上期(即5月份)期末有關(guān)數(shù)據(jù):14欄“進項稅額轉(zhuǎn)出”期末累計數(shù)、19欄“應(yīng)納稅額 ”、24欄“應(yīng)納稅額合計”累計數(shù)以及32欄“期末未繳稅額”170,000元?!? 稽核多繳一、多報銷售:若2004年1月1日多報銷售100000元,企業(yè)收到稅務(wù)部門制作的“多繳通知書”的日期為2004年6月7日(企業(yè)已完成稅款所屬時期5月份的申報)。企業(yè)在填報6月的增值稅申報表前,應(yīng)做如下操作:增值稅電子申報軟件-稅務(wù)憑證管理-納稅申報調(diào)整單中調(diào)整上期(即5月份)期末有關(guān)數(shù)據(jù):1、2欄同時調(diào)減100000元,11欄“銷項稅額”累計數(shù)、19欄“應(yīng)納稅額 ”累計數(shù)、24欄“應(yīng)納稅額合計”累計數(shù)以及32欄“期末未繳稅額”分別調(diào)減17000元。二、少報進項:若2004年1月少報進項170000元,企業(yè)收到稅務(wù)部門制作的“多繳通知書”的日期為2004年6月7日。(企業(yè)已完成稅款所屬時期5月份的申報)。企業(yè)在填報6月的增值稅申報表前,應(yīng)做如下操作:增值稅電子申報軟件-稅務(wù)憑證管理-納稅申報調(diào)整單中調(diào)整上期(即5月份)期末有關(guān)數(shù)據(jù):12欄“進項稅額”期末累計數(shù)調(diào)增170000元,同時調(diào)減20欄“期末留抵稅額”170000元。特別注意:1、收到“補稅通知書”后,應(yīng)按通知書上的要求及時到征收大廳辦理稅款補繳事宜。2、填制此月申報表前在增值稅電子申報系統(tǒng)的“納稅調(diào)整單”作相應(yīng)的調(diào)整操作,并將“補稅通知書”或“多繳通知書”(復(fù)印件,加蓋公司公章)作為此月申報表的附件資料。3、在補稅入庫的當(dāng)期將入庫稅額反映在報表主表27欄“本期已繳”或在收到稅務(wù)部門的退稅當(dāng)期反映在報表主表26欄“實收出口開具專用繳款書退稅額”。4、該操作指引不適用于稽查局要求查補的稅款。5、納稅人收到稽查處理決定書的,首先憑處理決定書按規(guī)定時限直接到征收大廳申報繳納稅款,同時(1)若是稽查查補銷項稅款的,則在“增值稅電子申報系統(tǒng)”?“銷項發(fā)票管理”?“其他應(yīng)稅項目管理”選擇“查補稅項目”,按填報要求填寫相關(guān)欄次。(2)若是稽查要求調(diào)減進項稅額的,在“增值稅電子申報系統(tǒng)”?附表(二)19欄“納稅檢查調(diào)減進項稅額”中填列需轉(zhuǎn)出的進項稅額。(3)若稽查局送達的查補額定性為“稽查(其它)”,而實質(zhì)為要求企業(yè)調(diào)減進項稅額的(此點可向稅務(wù)稽查人員或征收大廳操作人員查詢,在“征管軟件-市局外掛程序-應(yīng)征臺帳查看該筆應(yīng)征臺帳的應(yīng)征來源),由于征管軟件自動將此默認(rèn)為查補銷項,自動調(diào)增納稅人當(dāng)期的“納稅檢查調(diào)整的銷售額”(主表第4欄)并相應(yīng)在主表的第1、4、11等欄中反映。因此,然后需在“企業(yè)電子報稅管理系統(tǒng)”?“銷項發(fā)票管理”?“其他應(yīng)稅項目管理”選擇“查補稅項目”,按填報要求填寫相關(guān)欄次。在申報時附上申報說明,主要說明由于征管軟件的程序問題無法按實際情況填報當(dāng)期增值稅申報表,并由此產(chǎn)生對銷售額和銷項的當(dāng)期及本年累計數(shù)的影響有多少等(注:該申報說明需經(jīng)管理員加具意見和加蓋分局章后方可確認(rèn)有效)。

7,稽核是什么意思

監(jiān)督、稽查、核對
稽核是稽查和復(fù)核的簡稱,內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分,因此,各單位應(yīng)該建立、健全內(nèi)部稽核制度?;斯ぷ鞅旧韺臉I(yè)人員要求很高,要求具備企業(yè)管理、財務(wù)、投資、法律等綜合知識,對企業(yè)經(jīng)營有深刻了解和實際經(jīng)驗,通曉企業(yè)運營管理和財務(wù)管理,精通企業(yè)內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程,有較強的領(lǐng)導(dǎo)、溝通、協(xié)調(diào)能力以及強烈的事業(yè)心。

8,發(fā)票補稅怎么回事

你330元每月是定額稅,領(lǐng)票時應(yīng)該是交稅到6月,7-9月三個月應(yīng)該沒有交稅,補稅應(yīng)該是7-9三個月的,少開了發(fā)票也要補稅,因為你是定額的,每個月都要交。
你好!個體戶是核定征收,不管你是否開票都按一個月330元繳稅,所以季度要繳990元。不要生氣僅供參考哈!
每月定稅稅交多少款,按發(fā)票數(shù)全額補不太合理??梢越簧嬉幌?,按6000超了不到兩個月定額,補兩月定稅比較合理。

9,我是貨代客戶著急要報關(guān)單說是補稅什么意思啊

如SINMASAN朋友所說.樓主說的不夠清楚.這批貨物應(yīng)該補交稅款,交完稅后,繳費后的稅票需要海關(guān)核稅,海關(guān)核稅完畢后,到放行窗口,讓放行窗口的官員簽字,上面有更改章.然后再重新打退稅聯(lián)和結(jié)匯聯(lián).
當(dāng)然能,自己都能查,再說了,有報關(guān)單底單不就代表已經(jīng)通關(guān)了嗎
能不能具體說一下是什么情況???出口還是進口? 客戶說補稅 一般是稅務(wù)上的事情 海關(guān)要求補稅的話 那是報關(guān)行通知貨代 海關(guān)一般不會直接找客戶

10,加工貿(mào)易中報核后的轉(zhuǎn)料補稅是什么意思

差不多備案一年,然后接近核銷期的時候,會有來盤庫,就是盤點倉庫里的料件盤點好了之后統(tǒng)計出料件的數(shù)量。算好金額,然后開始核銷先發(fā)送預(yù)報核報文預(yù)報核報文中只是與海關(guān)確認(rèn)好這次核銷的報關(guān)單是哪些預(yù)報核審批通過后開始發(fā)正式報核正式報核中就要體現(xiàn)企業(yè)倉庫中剩余的量,然后要看是不是能和這一年來企業(yè)向海關(guān)備案的料件數(shù)量匹配。報核時候核銷的料件公式=成品數(shù)量乘以單號 比如十個鍵盤乘以每個鍵盤上的按鍵數(shù)量 核銷之后,如果盤虧,就要補稅,這是合理解釋內(nèi)銷的前提,如果解釋不了,有可能進行罰款 加工貿(mào)易核銷吧百度貼吧。
可以私聊我~
文章TAG:發(fā)票稽核補稅什么意思發(fā)票稽核補稅

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