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什么是帶征稅額,征稅什么意思

來源:整理 時(shí)間:2022-12-12 21:20:17 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,征稅什么意思

就是你工資過了稅務(wù)點(diǎn)就要出錢

征稅什么意思

2,海關(guān)的代征稅是什么

包括關(guān)稅,增值稅,消費(fèi)稅。
1、海關(guān)環(huán)節(jié)代征稅,就是說除了關(guān)稅國家規(guī)定是由海關(guān)征收的,其他的如增值稅、消費(fèi)稅都是稅務(wù)機(jī)關(guān)征收,海關(guān)只是代為征收而已; 2、海關(guān)征收的增值稅,是根據(jù)貨物到岸價(jià)格,而非最終國內(nèi)銷售價(jià)格來征收的;至于后續(xù)銷售,可以將海關(guān)環(huán)節(jié)的增值稅計(jì)算到貨值里; 3、郵遞物品,兩個(gè)國家都要申報(bào);中國出口要申報(bào),美國進(jìn)口也要申報(bào);只是因?yàn)槌隹谝话悴簧婕暗秸鞫愃陨陥?bào)很簡單,給人感覺不用申報(bào),其實(shí)還是由快遞公司在向海關(guān)申報(bào)的。
除關(guān)稅外,流入國內(nèi)市場該交的稅,增值稅、消費(fèi)稅

海關(guān)的代征稅是什么

3,請問帶證企業(yè)與帶征土地分別是怎樣一個(gè)概念

帶征土地,系指由建設(shè)單位在征用土地時(shí)墊款帶征的下列土地:  ?。ㄒ唬┮蛘鞯爻蜂N生產(chǎn)隊(duì)建制而剩余的土地;   (二)受征地影響造成無法耕作的零星土地;  ?。ㄈ┢渌仨殠д鞯耐恋亍?  帶征土地的所有權(quán)屬于國家,任何單位(包括帶征單位)和個(gè)人不得擅自占用、出租或轉(zhuǎn)讓。 詳細(xì)參考資料: http://www.gwyoo.com/Article/shijicailiao/gzzd/200903/169027.asp 企業(yè) 帶征稅 是企業(yè)所得稅的一種征收方法。一般的企業(yè)所得稅是按照利潤總額進(jìn)行調(diào)整后的應(yīng)納稅所得,按25%的稅率進(jìn)行征收(或按20%、15%的優(yōu)惠稅率)。而帶征則是按銷售收入(不含稅)的一定比率交納,在帶征企業(yè)所得稅的同時(shí),還要按帶征率的20%征收個(gè)人所得稅。 帶征的征稅方法,一般用于規(guī)模較小的企業(yè)。有的特殊行業(yè)也是不適用帶征的如:房地產(chǎn)企業(yè)、建筑企業(yè)等。

請問帶證企業(yè)與帶征土地分別是怎樣一個(gè)概念

4,企業(yè)所得稅帶征與核定征收有什么不同

  企業(yè)所得稅帶征和核定征收,其實(shí)質(zhì)是相同的,只是叫法不同。據(jù)我所知,企業(yè)所得稅帶征主要是廣東省的叫法。全國各地一般叫企業(yè)所得稅核定征收。   不同的地方是:   企業(yè)所得稅核定征收是按照行業(yè)的不同核定所得率的辦法計(jì)算繳納。   即:應(yīng)納企業(yè)所得稅=應(yīng)稅收入*核定所得率*適用稅率。   其中:核定所得率由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的。   而企業(yè)所得稅帶征是按照行業(yè)的不同核定企業(yè)所得稅帶征率的辦法計(jì)算繳納。   應(yīng)納企業(yè)所得稅=應(yīng)稅收入*帶征率。   其中:帶征率=核定所得率*適用稅率。由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的。   根據(jù)國家稅務(wù)總局 關(guān)于印發(fā)《企業(yè)所得稅核定征收辦法》(試行)的通知國稅發(fā)〔2008〕30號 文件規(guī)定,納稅人具有下列情形之一的,核定征收企業(yè)所得稅(廣東叫企業(yè)所得稅帶征):  ?。ㄒ唬┮勒辗?、行政法規(guī)的規(guī)定可以不設(shè)置賬簿的;    (二)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)當(dāng)設(shè)置但未設(shè)置賬薄的;  ?。ㄈ┥米凿N毀賬簿或者拒不提供納稅資料的;  ?。ㄋ模╇m設(shè)置賬簿,但賬目混亂或者成本資料、收入憑證、費(fèi)用憑證殘缺不全,難以查賬的;  ?。ㄎ澹┌l(fā)生納稅義務(wù),未按照規(guī)定的期限辦理納稅申報(bào),經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期申報(bào),逾期仍不申報(bào)的;  ?。┥陥?bào)的計(jì)稅依據(jù)明顯偏低,又無正當(dāng)理由的。   稅務(wù)機(jī)關(guān)只要在上述6條中找到您一條,就可以要求采取核定征收(帶征)的辦法計(jì)算繳納企業(yè)所得稅。

5,含稅增值稅

含稅是說價(jià)格中包含有稅金,比如說117元售價(jià),其中的增值稅就是17元. 增值稅value added tax(VAT)   從計(jì)稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。實(shí)行價(jià)外稅,也就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān),有增值才征稅沒增值不征稅,但在實(shí)際當(dāng)中,商品新增價(jià)值或附加值在生產(chǎn)和流通過程中是很難準(zhǔn)確計(jì)算的。因此,我國也采用國際上的普遍采用的稅款抵扣的辦法,即根據(jù)銷售商品或勞務(wù)的銷售額,按規(guī)定的稅率計(jì)算出銷項(xiàng)稅額,然后扣除取得該商品或勞務(wù)時(shí)所支付的增值稅款,也就是進(jìn)項(xiàng)稅額,其差額就是增值部分應(yīng)交的稅額,這種計(jì)算方法體現(xiàn)了按增值因素計(jì)稅的原則。   公式為:應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額   增值稅計(jì)算公式:含稅銷售額/(1+稅率)=不含稅銷售額   不含稅銷售額×稅率=應(yīng)繳稅額   上面說增值稅是實(shí)行的“價(jià)外稅”,什么是價(jià)外稅?也就是價(jià)外征稅,就是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān)的。比如:   你公司向a公司購進(jìn)甲貨物100件,金額為10000元,但你公司實(shí)際上要付給對方的貨款并不是10000元,而是10000+10000*17%(假設(shè)增值稅率為17%)=11700元。   為什么只購進(jìn)的貨物價(jià)值才10000元,另外還要支付個(gè)1700元呢?因?yàn)檫@時(shí),你公司作為消費(fèi)者就要另外負(fù)擔(dān)1700元的增值稅,這就是增值稅的價(jià)外征收。這1700元增值稅對你公司來說就是“進(jìn)項(xiàng)稅”。a公司收了多收了這1700元的增值稅款并不歸a公司所有,a公司要把1700元增值稅上交給國家。所以a公司只是代收代繳而已,并不負(fù)擔(dān)這筆稅款。   再比如:   你公司把購進(jìn)的100件貨物加工成乙產(chǎn)品80件,出售給b公司,取得銷售額15000元,你公司要向b公司收取的乙產(chǎn)品貨款也不只是15000元,而是15000+15000*17%=17550元,因?yàn)閎公司這時(shí)作為消費(fèi)者也應(yīng)該向你公司另外支付2550元的增值稅款,這就是你公司的“銷項(xiàng)稅”。你公司收了這2550元增值稅額也并不歸你公司所有,你公司也要上交給國家的,所以,2550元的增值稅款也不是你公司負(fù)擔(dān)的,你公司也只是代收代繳而已。   如果你公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅就可以在銷項(xiàng)稅中抵扣。   沿用上例,你公司購進(jìn)貨物的支付的進(jìn)項(xiàng)增值稅款是1700元,銷售乙產(chǎn)品收取的銷項(xiàng)增值稅是2550元。由于你公司是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)增值稅可以在銷項(xiàng)增值稅中抵扣,所以,你公司(在出售了乙產(chǎn)品獲得b公司的貨款后)上交給國家增值稅款就不是向b公司收取的2550元,而是:2550-1700=850元(那1700元已在你公司購買甲貨物時(shí)加入貨款中,由a公司代收代繳過了),所以這850元是b公司在向你公司購乙產(chǎn)品時(shí)付給你公司的,通過你公司交給國家。b公司買了你公司的乙產(chǎn)品,再賣給c公司,c公司再賣給d公司……,這些過程都是要收取增值稅的,直到賣給最終的消費(fèi),也就把增值稅轉(zhuǎn)嫁到了最終消費(fèi)者身上了,所以增值稅也是流轉(zhuǎn)稅。   如果你是一名會計(jì),從會計(jì)分錄中也看得出來:   你公司向a公司購進(jìn)100件貨物時(shí),分錄:   借:原材料 10000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 1700   貸:應(yīng)付賬款——a公司 11700   分錄中并沒有把收取的1700元做為公司的費(fèi)用,而是做為“應(yīng)交稅金”,因?yàn)槟愎臼且话慵{稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣。   你公司向b公司銷售80件甲產(chǎn)品時(shí),分錄:   借:應(yīng)收賬款——b公司 17550   貸:主營業(yè)務(wù)收入 15000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2550   分錄中并沒有把向b公司收取的2550元增值稅款做為公司的業(yè)務(wù)收入,而是掛“應(yīng)交稅金”,因?yàn)檫@并不歸你公司所有,而是應(yīng)交給國家的稅收。   銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 2550 - 1700 = 850 元就是要交給國家的稅收。   增值稅是對銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人就其實(shí)現(xiàn)的增值額征收的一個(gè)稅種。1993年12月13日,國務(wù)院發(fā)布了《中華人民共和國增值稅暫行條例》,12月25日,財(cái)政部下發(fā)了《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》,于1994年1月1日起施行。   實(shí)行增值稅的優(yōu)點(diǎn):第一、有利于貫徹公平稅負(fù)原則;第二、有利于生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)的合理化;第三、有利于擴(kuò)大國際貿(mào)易往來;第四、有利于國家普遍、及時(shí)、穩(wěn)定地取得財(cái)政收入。   --------------------------------------------------------------------------------
含稅就是說你所購買的商品商家已經(jīng)把稅都打到售價(jià)上了,不管你要不要求商家開發(fā)票,稅你都是已經(jīng)交了,像你去商場買東西,商場已經(jīng)把稅都打在售價(jià)上了,你不要求他開發(fā)票他就不用交稅,但是本身的稅我們已經(jīng)交了,所以我們一定要商場開發(fā)票!
增值稅是以從事銷售貨物或者提供加工、修理修配勞務(wù)一級進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人取得的增值額為計(jì)稅依據(jù)征收的一種稅。
含稅是指發(fā)票上的價(jià)格包括增值稅。 增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個(gè)環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。
增值稅是指對從事銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù),以及進(jìn)出口貨物的單位和個(gè)人取得的增值額為計(jì)稅依據(jù)征收的一種流轉(zhuǎn)稅 謝謝
就是商品的價(jià)格中含有增值稅~~~,商品是有增值稅專用發(fā)票的~
文章TAG:什么是帶征稅額什么征稅稅額

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