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什么叫應(yīng)抵扣稅額合計,增值稅申報表中第17欄應(yīng)抵扣稅額合計為什么要扣除第15欄的免抵退貨

來源:整理 時間:2022-12-03 21:17:38 編輯:金融知識 手機版

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1,增值稅申報表中第17欄應(yīng)抵扣稅額合計為什么要扣除第15欄的免抵退貨

通俗的說,應(yīng)退稅就是稅務(wù)局倒欠企業(yè)的增值稅,所以要作為反方向記進(jìn)去
免抵退稅退的是進(jìn)項,所以要從總進(jìn)項中減少,不然企業(yè)出口部門進(jìn)項變成既享受退稅又用于抵扣了。

增值稅申報表中第17欄應(yīng)抵扣稅額合計為什么要扣除第15欄的免抵退貨

2,增值稅納稅申報表中第17項應(yīng)抵扣稅額合計為負(fù)數(shù)

zhang9872:你理解對的。 1、應(yīng)抵扣稅額合計 17=12+13-14-15+16 合計是出現(xiàn)為-1萬元。 2、也就是說沒可抵扣的金額了,銷項稅額是10萬元的話,是該交11萬元的增值稅。

增值稅納稅申報表中第17項應(yīng)抵扣稅額合計為負(fù)數(shù)

3,抵扣稅額是什么意思該怎樣計算

增值稅一般納稅人上交到稅務(wù)局的稅額,可以被他的成本發(fā)票中的稅額抵扣,抵扣稅額就是他成本發(fā)票中的稅額
一般納稅人,通常向國稅申報銷項稅時,減去進(jìn)項稅額(即指“可抵扣稅額”)后,等于增值稅

抵扣稅額是什么意思該怎樣計算

4,抵扣合計是怎么計算的

意思是你電話充值(預(yù)繳)了300元,消費了142.30元,還有152.70元可以消費。-152.70是它欠你不是你欠它。如果你預(yù)繳142.30無,消費300元,就欠它152.70元,實際應(yīng)繳就是152.70元。
如果是增值稅專用發(fā) 票,是指發(fā) 票上稅額。如果是到運輸發(fā) 票和農(nóng)產(chǎn)品發(fā) 票,則是按發(fā)票聯(lián)上的價稅合計金額來計算抵扣金額。

5,應(yīng)抵扣稅額合計欄本月數(shù)和累計數(shù)合計不相等

肯定不相等啊,除非你是期初沒有數(shù)據(jù),然后當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月累計數(shù)是一樣的。
首先祝朋友新年快樂,在這國家規(guī)定的法定假日里還這樣喜歡學(xué)習(xí),這是佩服你哦。 七欄賬(或其他多欄次的)在一般情況下是帳頁上沒有標(biāo)注項目的(即空白,但也有些是標(biāo)注了的,比如合計等),可以自己確定,比如登記某費用類的。 在上面自己寫上某費用 的分類、最后兩欄寫合計,及余額,這樣,他們的本月合計及本年累計就同其他三欄次的賬目一樣了。

6,什么是抵扣稅

增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費=銷項稅-進(jìn)項稅。 抵扣的項目允許其抵扣額不是在稅前的利潤中減掉,理解這個問題,你得明白什么是增值稅.我國從1994年稅制進(jìn)行改革,實行增值稅體制.企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項稅,然而你購進(jìn)貨物時,對方也會給你出具購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個發(fā)票上所標(biāo)的銷項稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項稅的進(jìn)項稅額,銷項稅減進(jìn)項稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅.這就是抵扣. 增值稅是價外稅. 舉例:如某廠進(jìn)原料,付價款100元,增值稅進(jìn)項稅17元,合計117元。加工后,作為產(chǎn)品出售,售價200元,17%稅率,增值稅銷項稅34元,可以抵扣掉購進(jìn)材料時付的進(jìn)項稅17元,交17元的稅,就叫抵扣

7,什么叫抵扣稅

一般來說,就是指增值稅的進(jìn)項稅額。增值稅,顧名思義,就是對增值部分征稅,就是拿銷項減去進(jìn)項后征稅。樓上所說只是避免重復(fù)征稅,嚴(yán)格來說不算抵扣。
增值稅抵扣:應(yīng)交的稅費=銷項稅-進(jìn)項稅。 抵扣的項目允許其抵扣額不是在稅前的利潤中減掉,理解這個問題,你得明白什么是增值稅.我國從1994年稅制進(jìn)行改革,實行增值稅體制.企業(yè)銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù),都要按著一定的稅率交納稅款,有17%的,有13%的,有6%的等等,這就是增值稅的銷項稅,然而你購進(jìn)貨物時,對方也會給你出具購進(jìn)貨物的增值稅專用發(fā)票(但你是必須一般納稅人),這個發(fā)票上所標(biāo)的銷項稅就是你可以抵扣當(dāng)期應(yīng)交增值稅銷項稅的進(jìn)項稅額,銷項稅減進(jìn)項稅就等于你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅.這就是抵扣. 增值稅是價外稅. 舉例:如某廠進(jìn)原料,付價款100元,增值稅進(jìn)項稅17元,合計117元。加工后,作為產(chǎn)品出售,售價200元,17%稅率,增值稅銷項稅34元,可以抵扣掉購進(jìn)材料時付的進(jìn)項稅17元,交17元的稅,就叫抵扣
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