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什么是開紅票,由銷售方申請開具紅字發(fā)票是什么意思

來源:整理 時間:2022-12-03 04:20:31 編輯:金融知識 手機版

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1,由銷售方申請開具紅字發(fā)票是什么意思

由銷售方申請開具紅字發(fā)票,指的是發(fā)票對方還未認證的情況,如果對方已認證則需要購買方填寫紅字發(fā)票信息表。
一般情況下都是由銷售方開具紅字發(fā)票申請單,不過購買方要寫發(fā)票退紅證明并蓋公章

由銷售方申請開具紅字發(fā)票是什么意思

2,什么情況開紅票

紅發(fā)票也就是紅字發(fā)票,起源于會計更正錯誤的一種常用的辦法——紅字更正法. 那么紅字發(fā)票的原理與會計上的紅字更正法類似,當發(fā)票開錯或者是發(fā)生退貨或銷售折讓,通常開紅字發(fā)票沖銷原有的錯誤發(fā)票,再開正確的藍字發(fā)票。在目前通用的增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)中,紅字發(fā)票仍然是籃字,只是在發(fā)票的左上角有“銷項負數(shù)”標記。

什么情況開紅票

3,什么是紅字開票

銷貨方開具專用發(fā)票后,發(fā)生退貨或銷售折讓時,在未收到購貨方主管稅務機關開具的《進貨退出或索取折讓證明單》(以下簡稱《證明單》)以前,不得開具增值稅紅字專用發(fā)票;銷貨方收到《證明單》后,根據(jù)退回貨物的數(shù)量、價款或折讓金額向購買方開具增值稅紅字專用發(fā)票。增值稅紅字專用發(fā)票的存根聯(lián)、記帳聯(lián)作為銷售方扣減當期銷項稅額的憑證。增值稅紅字專用發(fā)票所注明的增值稅額和《證明單》注明稅額必須相等。 購貨方應持以下資料,向主管稅務機關申請開具《證明單》: (1)納稅人申請報告; (2)相關增值稅專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)原件及復印件; (3)有關證明其經濟業(yè)務需進貨退出及索取折讓的證明資料; (4)主管稅務機關要求提供的其他資料。 對方提供銷售索賠,即因產品質量問題而引起收入的減少,屬于銷售折讓,可以按上述規(guī)定開具紅字發(fā)票后,以折讓后的貨款為銷售額。

什么是紅字開票

4,什么是紅票

紅票就是負數(shù)發(fā)票,從今年1月起國家對負數(shù)發(fā)票的開具作出了重大改變,紅字發(fā)票開具的要求:《規(guī)定》第十四條:一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》?!兑?guī)定》第十六條:主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》?!兑?guī)定》第十八條:購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。《規(guī)定》第十九條:銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應。http://www.czgs.net/zwgk/affiche/ggl_nr.jsp?id=185
退貨所開的對沖發(fā)票.用紅字

5,什么是紅發(fā)票

紅發(fā)票也就是紅字發(fā)票,起源于會計更正錯誤的一種常用的辦法——紅字更正法:所謂紅字更正法,即先用紅字填制一張與原錯誤完全相同的記賬憑證,據(jù)以用紅字登記入賬,沖銷原有的錯誤記錄;同時再用藍字填制一張正確的記賬憑證,注明“訂正×年×月×號憑證”,據(jù)以登記入賬,這樣就把原來的差錯更正過來。應用紅字更正法是為了正確反映賬簿中的發(fā)生額和科目對應關系。那么紅字發(fā)票的原理與會計上的紅字更正法類似,當發(fā)票開錯或者是發(fā)生退貨或銷售折讓,通常開紅字發(fā)票沖銷原有的錯誤發(fā)票,再開正確的藍字發(fā)票。在目前通用的增值稅防偽稅控開票系統(tǒng)中,紅字發(fā)票仍然是籃字,只是在發(fā)票的左上角有“銷項負數(shù)”標記。
紅沖發(fā)票,就是沖減原銷項,然后開具正確的發(fā)票重新入帳,跨月的就需要開紅字發(fā)票了。
發(fā)票開錯了,把原來的發(fā)票沖紅,就是負數(shù)發(fā)票。手工的用紅色的復寫紙和紅筆開,電腦的顯示是負數(shù)。
沖紅發(fā)票怎么申報納稅一般納稅人自開專票次月沖紅了,怎么申報納稅,申報表按匯總表上的金額填寫,如果紅沖的金額大于正常票的,就按負數(shù)申報。防偽稅控匯總表顯示的實際開票金額是減過沖紅負數(shù)的銷售額的。

6,什么叫紅字發(fā)票紅字發(fā)票怎么開

1.一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經稅務機關認證。 經認證結果為“認證相符”并且已經抵扣增值稅進項稅額的,一般納稅人在填報《申請單》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 經認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”的,一般納稅人在填報《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 2.《申請單》一式兩聯(lián):第一聯(lián)由購買方留存;第二聯(lián)由購買方主管稅務機關留存。 《申請單》應加蓋一般納稅人財務專用章。 主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》《通知單》應與《申請單》一一對應。 通知單》一式三聯(lián):第一聯(lián)由購買方主管稅務機關留存;第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存;第三聯(lián)由購買方留存。 《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。 《通知單》應按月依次裝訂成冊,并比照專用發(fā)票保管規(guī)定管理。 3.購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。4. 銷售方憑購買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票,在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。 紅字專用發(fā)票應與《通知單》一一對應。
由你自己去申請紅字發(fā)票(銷售方的) 1、首先在增值稅開票系統(tǒng)里面填寫紅字發(fā)票申請,上面有專門的格式,填列為什么開具紅字發(fā)票的原因,然后打印2份 2、公章 3、增值稅發(fā)票記賬聯(lián)原件和復印件,抵扣聯(lián)原件和復印件,發(fā)票聯(lián)原件和復印件 4、經辦人身份證復印件 5、上月銷售的該筆對應的記賬憑證原件及復印件(包括兩筆:銷售收入,結轉損益)【嫌翻憑證麻煩的話,就自己再單獨做幾筆憑證,我們當時就這樣操作的,帶復印件過去就可以了,原件自己帶著備用】 6、所有復印件上蓋公章,簽字,寫“此復印件與原件一致”,日期 到稅務局窗口去申請,當時稅務局就能給他出具一份紅字發(fā)票通知單。(上?,F(xiàn)在速度很快的,大概5分鐘通知單就能當場批復下來的) 憑該通知單,自己在防偽稅控系統(tǒng)里面開具紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票就可以了。
紅字發(fā)票是開具發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回,需開具的發(fā)票。  開紅字發(fā)票需要符合作廢條件的(同時符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢?! 。ㄒ唬┦盏酵嘶氐陌l(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當月; ?。ǘ╀N售方未抄稅并且未記賬; ?。ㄈ┵徺I方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認證不符”。

7,企業(yè)開紅票的流程

(1)購買方提交申請單 若購買方需要申請開具紅字專用發(fā)票,購買方應向主管稅務機關提交申請單。(2)購買方稅務機關開具通知單 購買方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。(3)購買方將通知單交予銷售方 購方稅務機關開具通知單后,將紙質通知單交給購買方,購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。(4)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單,根據(jù)通知單的內容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。(1)銷售方提交申請單 若銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票,銷售方應向主管稅務機關提交申請單。 (2)銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。(3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑取得的通知單內容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。 答案補充 當出現(xiàn)以下情況時,應由銷售方申請開具紅字專用發(fā)票:(1)因開票有誤購買方拒收; (2)因開票有誤等原因尚未交付。當出現(xiàn)以下情況時,應由購買方申請開具紅字專用發(fā)票:(1) 購買方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出;(2) 購買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無法抵扣時: ①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證; ②專用發(fā)票認證結果為納稅人識別號認證不符; ③專用發(fā)票認證結果為專用發(fā)票代碼、號碼認證不符; ④所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍。
稅局需要的證明是,你客戶那邊的退貨證明。你讓你的客戶給你開張退貨證明,A4紙的,然后蓋上對方的公章你在開票軟件內填寫紅字發(fā)票開具證明,再攜帶IC卡,開錯的發(fā)票一式幾聯(lián),客戶退貨證明到稅局要求稅局開具紅字發(fā)票開具通知帶,就可以開具紅字發(fā)票了。有問題可百度HI我,百度號為QQ號!
1)購買方提交申請單 若購買方需要申請開具紅字專用發(fā)票,購買方應向主管稅務機關提交申請單。 (2)購買方稅務機關開具通知單 購買方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。 (3)購買方將通知單交予銷售方 購方稅務機關開具通知單后,將紙質通知單交給購買方,購買方即可以適當方式將紙質通知單傳遞給銷售方。 (4)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方接收到由購買方傳遞的紙質通知單,根據(jù)通知單的內容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。 (1)銷售方提交申請單 若銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票,銷售方應向主管稅務機關提交申請單。 (2)銷售方稅務機關開具通知單 銷售方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。 (3)銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑取得的通知單內容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。
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