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辦國稅需要什么資料,去國稅局辦發(fā)行需要什么資料

來源:整理 時間:2022-12-04 02:25:06 編輯:金融知識 手機版

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1,去國稅局辦發(fā)行需要什么資料

只要到辦稅廳金稅工程窗口就可發(fā)行。發(fā)行需帶兩卡或兩盤、操作人員資格證書、相關(guān)發(fā)票申請審批資料、稅務(wù)登記證副本等就行了。
幫助別人辦理防偽稅控系統(tǒng)金稅盤或者稅控盤的發(fā)行,沒有危險。

去國稅局辦發(fā)行需要什么資料

2,辦國稅和地稅的電子稅務(wù)局分別需要什么東西

先持營業(yè)執(zhí)照及地稅證副本.公章到社保中心企業(yè)社保登記證,妥后憑這些東西再到地稅局繳款劃帳手續(xù)。
營業(yè)執(zhí)照,代碼變更好了,稅務(wù)局也是需要做變更的,國稅和地稅是一起的,只做稅務(wù)登記證做變更的的

辦國稅和地稅的電子稅務(wù)局分別需要什么東西

3,辦國稅要帶什么證件或什么材料

拿著增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)(你先數(shù)好幾張)去你主管的國稅大廳去驗票就可以了其他什么也不要了 到那里問一聲在什么地方驗票 里面的人會告訴你的 驗好票后讓他們給你打一張一個月的清單 或是你驗票當(dāng)天的清單
按規(guī)定,從事生產(chǎn)經(jīng)營的納稅人,稅務(wù)登記內(nèi)容發(fā)生變化,應(yīng)當(dāng)自工商行政管理機關(guān)或其它機關(guān)辦理變更登記之日起30日內(nèi),持有關(guān)證件資料到原稅務(wù)登記機關(guān)申報辦理變更稅務(wù)登記;納稅人按規(guī)定無須到其它機關(guān)辦理變更登記的,應(yīng)當(dāng)自發(fā)生變化之日起30日內(nèi)辦理稅務(wù)變更,超期按征管法第十六條規(guī)定給予處罰。內(nèi)資企業(yè)稅務(wù)登記變更內(nèi)容與工商行政管理部門登記變更內(nèi)容一致的應(yīng)提供以下資料:工商執(zhí)照有效復(fù)印件(注明與原件一致并加蓋公章)以及工商變更登記表復(fù)印件 納稅人變更登記內(nèi)容的決議以及有關(guān)證明文件 主管稅務(wù)機關(guān)發(fā)放的原稅務(wù)登記證件(稅務(wù)登記證正、副本) 涉及名稱、地址變更的應(yīng)附變更后統(tǒng)一代碼證復(fù)印件 變更地址的還需要提供場所的產(chǎn)權(quán)或租賃合同復(fù)印件
通常要帶工商執(zhí)照、代碼證、開戶銀行、驗資報告、營業(yè)房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證(租用要租賃協(xié)議)、法人身份證復(fù)印件等、具體還是建議你詢問當(dāng)?shù)囟愞k辦稅大廳
應(yīng)當(dāng)自工商行政管理機關(guān)或其它機關(guān)辦理變更登記之日起30日內(nèi),持有關(guān)證件資料...地址變更的應(yīng)附變更后統(tǒng)一代碼證復(fù)印件 變更地址的還需要提供場所的產(chǎn)權(quán)或...

辦國稅要帶什么證件或什么材料

4,辦理稅務(wù)需要什么資料

是要辦理稅務(wù)登記證的嗎?營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構(gòu)代碼證副本、驗資報告、房產(chǎn)證及土地證、房屋租賃合同以均要復(fù)印件(看原件)、法人身份證(原件)、公章
1.應(yīng)當(dāng)持稅務(wù)登記證件,在規(guī)定的期限內(nèi)到主管稅務(wù)機關(guān)辦稅服務(wù)廳領(lǐng)取《注銷稅務(wù)登記申請審批表》(以下簡稱《審批表》)、稅控收款機注銷登記表(使用稅控收款機的用戶填報),填寫相關(guān)內(nèi)容后持《審批表》在辦稅服務(wù)廳相關(guān)窗口辦理注銷報稅、結(jié)清稅款、滯納金及罰款,繳銷結(jié)存的發(fā)票、稅務(wù)登記證件和其他稅務(wù)證件,同時附報以下資料:(一)主管部門批文或董事會(職代會)決議以及其他有關(guān)證明文件的原件及復(fù)印件(個體工商戶及個人獨資企業(yè)不需提供);被工商行政管理機關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照的,應(yīng)提供決定原件及復(fù)印件。(二)清算報告或已經(jīng)受理完畢的清算申報表(企業(yè)法人單位提供,按規(guī)定不需進行清算的除外)。(三)非增值稅納稅人主管地稅機關(guān)出具的注銷稅務(wù)登記核準(zhǔn)證明。已辦理出口貨物退(免)稅認(rèn)定的納稅人應(yīng)在結(jié)清出口貨物退(免)稅款、按規(guī)定辦理出口貨物退(免)稅注銷認(rèn)定手續(xù)后,再申請辦理注銷稅務(wù)登記;已取得其他稅務(wù)認(rèn)定資格的納稅人申請辦理注銷稅務(wù)登記前,參照本款規(guī)定辦理稅務(wù)認(rèn)定注銷手續(xù)。
是稅務(wù)落戶還是稅務(wù)變更?稅務(wù)落戶一般需要執(zhí)照、工商設(shè)立通知書、代碼證、法人身份證、公司章程、租賃協(xié)議、驗資報告等的復(fù)印件各2份,加蓋公章,還要到現(xiàn)場填表一式三份。稅務(wù)變更容易,拿工商變更通知,帶印就行

5,個體工商戶辦理國稅登記所需材料

1、登記范圍 ?。?)個體工商戶自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起三十日內(nèi),向所在地國稅機關(guān)申請辦理國稅稅務(wù)登記?! 。?)臨時個體戶應(yīng)當(dāng)自依照稅收法律、行政法規(guī)成為納稅義務(wù)人之日起三十日內(nèi),到所在地國稅局屬下相應(yīng)的稽核管理分局申請辦理內(nèi)部稅務(wù)登記。  (說明 :臨時個體戶是指未領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照,但經(jīng)營期在半年以上的納稅人,稅務(wù)機關(guān)對其稅務(wù)管理視為個體戶,與領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照的個體戶的不同在于:(1)只實行內(nèi)部稅務(wù)登記,不發(fā)稅務(wù)登記證;(2)不予自購普通發(fā)票使用).(2002.2.7)  2、受理資料  納稅人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi),向主管國稅機關(guān)提交營業(yè)執(zhí)照或其他執(zhí)業(yè)證件或批文.(2002.2.7) ?。?)領(lǐng)取并填寫《國稅稅務(wù)登記表》(一式兩份)、《納稅人稅種登記表》(一式兩份); ?。?)營業(yè)執(zhí)照(副本)、其他執(zhí)業(yè)證件或批文原件及復(fù)印件;(臨時個體戶不需提供); ?。?)經(jīng)營者身份證和戶口簿,或其他證明身份的合法證件的原件及復(fù)印件,近期本人大一寸正面免冠照片二張; ?。?)住所和經(jīng)營場所證明原件及復(fù)印件(屬自有的,提供產(chǎn)權(quán)證明;屬租用的,提供租賃協(xié)議); ?。?)主管稅務(wù)機關(guān)要求提供的其他資料。  3、受理程序  (1)領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照的納稅人到直屬征收分局辦理稅務(wù)登記的有關(guān)事宜。 ?。?)未領(lǐng)有營業(yè)執(zhí)照的納稅人到稽核管理分局辦理稅務(wù)內(nèi)部登記,不發(fā)稅務(wù)登記證,以后憑《國稅稅務(wù)登記表》或納稅手冊辦理納稅事宜
個體工商戶也是需要辦理工商營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證和國稅證地稅證的。辦理的時候你先要看看自己屬于那類個體工商戶。如果是屬于服務(wù)業(yè)的只需要辦理地稅證就好了也就是辦理地稅關(guān)系(比如說開修理店,按摩店等)。如果是有進貨銷售的情況就需要辦理國稅關(guān)系(比如說賣衣服的服裝店等),如果你不涉及進貨買東西就算到國稅局專管員是不會給你辦理國稅關(guān)系的。 當(dāng)年辦理的相關(guān)證件是不需要年檢的(年檢時是年檢上一年的經(jīng)營情況),次年需要辦理工商營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證的年檢,國稅和地稅的年檢不是每年進行的,國稅地稅需要年檢時會在當(dāng)?shù)亓魍◤V泛的報紙刊登年檢信息。 每年必須參加工商營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證的年檢,如果不參加年檢或是過期年檢會遭到處罰(或被處以注銷營業(yè)執(zhí)照或組織機構(gòu)代碼證),具體處罰辦法看你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定。

6,請問去國稅報稅需要那些資料

報稅時間:每月10日前攜帶資料:(1)IC卡; (2)上月開具的所有增值稅票(含作廢稅票)及上月認(rèn)證的所有進項稅(開具的稅票要按順序放) (3)打?、倨髽I(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類); ②增值稅納稅申報表、增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二); ③增值稅抵扣明細表、增值稅專用發(fā)票使用明細表; ④增值稅專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果清單(認(rèn)證時從稅務(wù)局帶回的) ⑤增值稅發(fā)票領(lǐng)用存月報表(抄稅時打印的) ⑥資產(chǎn)負債表、損益表; ⑦工業(yè)企業(yè)增值稅一般納稅人主要產(chǎn)品單位成本明細表 ⑧每月1日抄稅時打印的報表 ⑨手工填寫防偽專用發(fā)票失控、作廢數(shù)據(jù)采集清單
抄、報稅流程 抄稅是指開票單位將防偽稅控中開具的增值稅發(fā)票的信息讀入企業(yè)開發(fā)票使用的ic卡中,然后將ic卡帶到國稅局去,讀到他們的電腦系統(tǒng)中. 以便和取得發(fā)票的企業(yè)認(rèn)證進項稅金,記入國稅局計算機系統(tǒng)的信息進行全國范圍的發(fā)票比對,防止企業(yè)開具陰陽票、大頭小尾票,并控制企業(yè)的銷售收入。 抄報稅操作 應(yīng)該是報稅、抄稅、認(rèn)證,是增值稅防偽稅控系統(tǒng)每個月必須做的工作,是金稅工程所屬的開票、認(rèn)證兩個系統(tǒng)的工作,按照具體的操作順序: 1、抄稅: 一、用戶抄報稅流程 抄稅寫ic卡-→打印各種報表-→報稅 a、抄稅起始日正常抄稅處理; 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對話框”-→插入ic卡,確認(rèn)-→正常抄寫ic卡成功 b、重復(fù)抄上月舊稅: 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→抄報稅管理-→抄稅處理-→系統(tǒng)彈出“確認(rèn)對話框”-→插入ic卡,確認(rèn)-→抄上月舊稅成功 c、金稅卡狀態(tài)查詢 進入系統(tǒng)-→報稅處理-→金稅卡管理-→金稅卡狀態(tài)查詢-→系統(tǒng)彈出詳細的信息 2、報稅:將抄稅后的ic卡和打印的各種銷項報表到稅務(wù)局納稅服務(wù)大廳交給受理報稅的稅務(wù)工作人員,他們會根據(jù)報稅系統(tǒng)的要求給你報稅,也就是讀取你ic卡上開票信息,然后與各種銷項報表相核對,然后進行報稅處理。 3、認(rèn)證:認(rèn)證時攜帶當(dāng)月要準(zhǔn)備抵扣的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián),到國稅局發(fā)票認(rèn)證窗口辦理即可. 增值稅專用發(fā)票開出90天內(nèi)認(rèn)證有效.當(dāng)月認(rèn)證的必須在當(dāng)月抵扣。

7,增值稅納稅人去國稅申報需提供什么資料

資產(chǎn)負債表,利潤表各一份。 增值稅申報表三份,這個國稅蓋章后會返還一份給企業(yè)。 增值稅申報表附列資料(表一)一份。這是填銷項稅額明細用的。 增值稅申報表附列資料(表二)一份。這是填進項稅額明細用的。 發(fā)票匯總表/發(fā)票明細表各一份。 發(fā)票領(lǐng)用存表一份。 國稅就這些了。
納稅申報資料。  ?。ㄒ唬┍貓筚Y料   1、《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》及《增值稅納稅申報表附列資料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;   2、使用防偽稅控系統(tǒng)的納稅人,必須報送記錄當(dāng)期納稅信息的IC卡(明細數(shù)據(jù)備份在軟盤上的納稅人,還必須報送備份數(shù)據(jù)軟盤)、《增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細表》(即增值稅專用發(fā)票銷項情況表或增值稅專用發(fā)票明細表)及《增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)明細表》(即專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果清單);   3、增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)、符合抵扣條件并且在本期申報抵扣的增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)進口貨物完稅憑證;    4、《增值稅普通發(fā)票使用明細表》;   5、《增值稅收購憑證抵扣明細表》;   6、符合抵扣條件的《增值稅運輸發(fā)票抵扣明細表》;   7、《資產(chǎn)負債表》和《損益表》;   8、《成品油購銷存情況明細表》(發(fā)生成品油零售業(yè)務(wù)的納稅人填報);   9、主管稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的其他資料。   上述申報資料除報送電子數(shù)據(jù)外,還必須報送一式兩份紙介的資料,紙介資料對已實行電子申報的企業(yè),可用電腦自動生成打印,未實行電子申報的企業(yè),可用手工填寫,但無論用何種方式,必須加蓋納稅人公章或財務(wù)專用章確認(rèn)后報送主管稅務(wù)機關(guān),稅務(wù)機關(guān)簽收后,一份退還納稅人,一份留存。  ?。ǘ﹤洳橘Y料   1.已開具的普通發(fā)票存根聯(lián);   2.運輸發(fā)票、購進農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票抵扣聯(lián)及購進廢舊物資普通發(fā)票的存根聯(lián);   3.收購發(fā)票的存根聯(lián)或報查聯(lián);   4.代扣代繳稅款憑證存根聯(lián);   5.主管稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的其他備查資料。
你把你們單位現(xiàn)有的所有證件以及各種表格和所有印章都帶去,到那之后告訴稅務(wù)你要辦什么業(yè)務(wù),都需要什么,然后他們會告訴你,你再把你手上他需要的東西交給他
請注意最新規(guī)定,有些過期的資料完全不用提供。 如果你是增值稅小規(guī)模納稅人: 1.《增值稅納稅申報表》附列資料(表一) 2.《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報表》,以及已開具的統(tǒng)一發(fā)票存根聯(lián)(機動車經(jīng)銷企業(yè)報送) 3.按月報送《機動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》及其電子信息(機動車經(jīng)銷企業(yè)報送) 4.按月報送《機動車輛經(jīng)銷企業(yè)銷售明細表》及其電子信息(機動車經(jīng)銷企業(yè)報送) 5.推行稅控收款機的納稅人需報送稅控收款機IC卡 (2、3、4、5、是對有這項業(yè)務(wù)的納稅而言的,如果你沒有這項業(yè)務(wù)不用報) 如果你是增值稅一般納稅人 1.《增值稅納稅申報表》附列資料(表一)、(表二) 2.稅控IC卡(使用小容量稅控IC卡的企業(yè)還需要持有報稅數(shù)據(jù)軟盤) 3.防偽稅控開具發(fā)票匯總表及明細表 4.加蓋開戶銀行“轉(zhuǎn)訖”或“現(xiàn)金轉(zhuǎn)訖”章的《中華人民共和國稅收通用繳款書》(適用于未實行稅庫銀聯(lián)網(wǎng)的納稅人) 5.《成品油購銷存情況明細表》和加油IC卡、《成品油購銷存數(shù)量明細表》 6.《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》 7.按月報送《機動車輛生產(chǎn)企業(yè)銷售明細表》及其電子信息(機動車生產(chǎn)企業(yè)報送) 8.每年第一個增值稅納稅申報期,報送上一年度《機動車輛生產(chǎn)企業(yè)銷售情況統(tǒng)計表》及其電子信息(機動車生產(chǎn)企業(yè)報送) 9.按月報送《機動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》及其電子信息(機動車生產(chǎn)企業(yè)報送) 10.《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報表》,以及已開具的統(tǒng)一發(fā)票存根聯(lián)(機動車生產(chǎn)企業(yè)報送) 11.報送申報當(dāng)期銷售所有機動車輛的《代碼清單》(機動車生產(chǎn)企業(yè)報送) 12.按月報送《機動車輛經(jīng)銷企業(yè)銷售明細表》及其電子信息(機動車經(jīng)銷企業(yè)報送) 13.按月報送《機動車輛銷售統(tǒng)一發(fā)票清單》及其電子信息(機動車經(jīng)銷企業(yè)報送) 14.《機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報表》,以及已開具的統(tǒng)一發(fā)票存根聯(lián)(機動車經(jīng)銷企業(yè)報送) 15.重點稅源企業(yè)報表(重點稅源企業(yè))(一式一份) 16.納稅人如果取得貨物運輸發(fā)票、廢舊物資發(fā)票、海關(guān)進口貨物完稅憑證用于抵扣稅款的,應(yīng)當(dāng)報送錄有抵扣發(fā)票信息的電子申報軟盤 17.退稅部門確認(rèn)的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》(辦理“免抵退”稅的生產(chǎn)企業(yè)提供) 18.稽核結(jié)果比對通知書(輔導(dǎo)期一般納稅人報送) 上述的你有的項目就報,沒有的不用報。 摘自《兩個減負》(新國稅辦〔2008〕21號)
為了避免申請出錯,你先到辦稅大廳問清楚,或是打電話給自己的專管員,這樣更好些
要有申報表(蓋章)稅控IC卡,稅務(wù)登記證,增值稅發(fā)票匯總表,增值稅發(fā)票明細表,增值稅發(fā)票抵扣清單。
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