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所得稅前扣除什么意思,什么是稅前扣除

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-16 08:45:37 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,什么是稅前扣除

在企業(yè)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以在成本費(fèi)用中扣除的,就是稅前扣除項(xiàng)目 如:管理費(fèi)用(但不包括不符合規(guī)定或超出扣除限額的部分,超出扣除部分是指稅法規(guī)定只允許扣除一部分,如定額計(jì)稅工資,每人每月1600元,如果企業(yè)發(fā)給你1700元,那超出的100元企業(yè)在繳企業(yè)所得稅時(shí)就要做納稅調(diào)增,不允許稅前扣除)

什么是稅前扣除

2,什么是稅前扣除麻煩解釋一下好嗎

就是在交納企業(yè)所得稅時(shí)直接扣除,不做納稅調(diào)整。
利息費(fèi)用什么的在交所得稅之前扣除
計(jì)算稅金的時(shí)候,相關(guān)的部分不算在計(jì)算稅金的基數(shù)當(dāng)中,也可以理解為扣除的部分不用征稅!
稅前扣除就是在利潤(rùn)中可以減掉這些費(fèi)用,然后利潤(rùn)少了就可以少交些所得稅
你好!計(jì)算稅金的時(shí)候,相關(guān)的部分不算在計(jì)算稅金的基數(shù)當(dāng)中,也可以理解為免稅的部分。僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。

什么是稅前扣除麻煩解釋一下好嗎

3,如何理解企業(yè)所得稅稅前扣除請(qǐng)舉例說(shuō)明謝謝

企業(yè)所得稅是針對(duì)企業(yè)的利潤(rùn)(應(yīng)納稅所得)征收的一種稅,因此,企業(yè)應(yīng)納稅的所得應(yīng)該企業(yè)的收入扣除和收入有關(guān)的所有的必要的成本、費(fèi)用、稅金和損失。但是,并不是所有的企業(yè)記入的成本、費(fèi)用、稅金和損失都允許扣除,因?yàn)檫@些相關(guān)的成本、費(fèi)用等都應(yīng)該是是被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的,即稅法規(guī)定的范圍和限額內(nèi),才能扣除,否則,不允許在所得稅稅前扣除。比如:業(yè)務(wù)招待費(fèi),稅法規(guī)定年收入在1500萬(wàn)元以下不超過(guò)千分之五可以扣除,某企業(yè)年收入1000萬(wàn)元,但是它的業(yè)務(wù)招待費(fèi)當(dāng)年花了8萬(wàn)元,而稅法規(guī)定只能在稅前扣除5萬(wàn)元的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么8萬(wàn)-5萬(wàn)多出的三萬(wàn)元雖然也是企業(yè)的花出去的費(fèi)用,但是稅法不允許在稅前扣除,也就是說(shuō)這三萬(wàn)元的成本要調(diào)出成本費(fèi)用,假如該企業(yè)是贏利的企業(yè),那么這三萬(wàn)元,就要交納企業(yè)所得稅。不知道這么說(shuō)能否明白?
企業(yè)利潤(rùn):300萬(wàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo):2萬(wàn)國(guó)債利息收入:1萬(wàn)已預(yù)交企業(yè)所得稅:5萬(wàn)企業(yè)應(yīng)交所得稅=(300-1+2)*25%-5=70.25

如何理解企業(yè)所得稅稅前扣除請(qǐng)舉例說(shuō)明謝謝

4,稅前扣除是什么意思難道還有稅后扣除

稅前扣除主要指所得稅稅前扣除項(xiàng)目,包括企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅稅前可以扣除的項(xiàng)目。像社保部分就可以在計(jì)算個(gè)稅前扣除 。在企業(yè)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以在成本費(fèi)用中扣除的,就是稅前扣除項(xiàng)目。如:管理費(fèi)用(但不包括不符合規(guī)定或超出扣除限額的部分,超出扣除部分是指稅法規(guī)定只允許扣除一部分,如定額計(jì)稅工資,每人每月1600元,如果企業(yè)發(fā)給你1700元,那超出的100元企業(yè)在繳企業(yè)所得稅時(shí)就要做納稅調(diào)增,不允許稅前扣除)稅前扣除是指在計(jì)算所得稅時(shí)的說(shuō)法.這是會(huì)計(jì)法與稅法有差異的地方:1.會(huì)計(jì)處理時(shí),實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用開(kāi)支是入了賬的; 2.在計(jì)算繳納所得稅時(shí)(即常說(shuō)的稅法上的規(guī)定)有些不允許在稅前列支的費(fèi)用,就要將利潤(rùn)調(diào)增.也可以說(shuō)不允許稅前扣除的費(fèi)用開(kāi)支是要交所得稅的. 總之,平時(shí)你該怎么處理怎么處理,發(fā)生了的就入賬. 在計(jì)算所得稅時(shí),允許稅前扣除的費(fèi)用開(kāi)支不用理它,不允許稅前扣除的費(fèi)用開(kāi)支你將會(huì)計(jì)利潤(rùn)加上這部分來(lái)計(jì)算所得稅(當(dāng)然還要考慮調(diào)減項(xiàng)目)
企業(yè)所得稅稅前扣除是在計(jì)算所得稅之前扣除的,稅后扣除一般是一些稅收優(yōu)惠

5,稅前扣除什么意思

樓上兩位回答的已經(jīng)很全面了,我再補(bǔ)充一點(diǎn),這個(gè)不單純是基本工資按比例扣除
企業(yè)所得稅的話就是可以列入成本費(fèi)用范圍。也就是說(shuō),有一些項(xiàng)目的錢(qián)是不在納稅范圍內(nèi)的,在計(jì)算該繳納多少稅之前先把這些錢(qián)減去,再進(jìn)行計(jì)算。在繳納個(gè)人所得稅時(shí)(個(gè)人所得超過(guò)兩千元時(shí)),個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)屬于稅前扣除范圍,也就是把你所有的錢(qián)減去2000,再減去個(gè)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)之后,在計(jì)算該交的稅款。
所謂計(jì)稅工資,根據(jù)《企業(yè)所得稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》的11條的規(guī)定,是指企業(yè)在計(jì)算說(shuō)得稅時(shí),允許扣除的工資標(biāo)準(zhǔn)。包括企業(yè)以各種形式支付給職工的基本工資、浮動(dòng)工資、各種津貼、、補(bǔ)助、獎(jiǎng)金等。目前,在內(nèi)外資企業(yè)遵循兩套所得稅法的情況下,外資企業(yè)可以據(jù)實(shí)列支工資。而按照內(nèi)資企業(yè)所得稅法,實(shí)行計(jì)稅工資扣除辦法的內(nèi)資企業(yè),根據(jù)地區(qū)不同,人均月扣除最高限額為800元,個(gè)別地區(qū)可浮動(dòng)20%。在實(shí)施加快東北老工業(yè)基地發(fā)展戰(zhàn)略時(shí),國(guó)家還特別允許了東北老工業(yè)基地可以執(zhí)行1200元的計(jì)稅工資扣除標(biāo)準(zhǔn)。 目前,國(guó)家有發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整企業(yè)所得稅工資支出稅前扣除政策的通知》,通知規(guī)定,內(nèi)資企業(yè)所得稅稅前扣除的計(jì)稅工資定額標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一調(diào)整為每人每月1600元,同時(shí)停止執(zhí)行按20%比例上浮的政策。但是這個(gè)政策需要今年的7月1日才能執(zhí)行。 你在問(wèn)題中提的員工出差補(bǔ)助放在工資里發(fā)放,要視為計(jì)稅工資的,如果超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),要進(jìn)行納稅調(diào)整的,超過(guò)部分要繳納企業(yè)所得稅的。

6,稅前扣除是什么意思

所得稅就涉及到稅前扣除的問(wèn)題。所得稅的征稅對(duì)象是企業(yè)的利潤(rùn),利潤(rùn)=收入-成本-各項(xiàng)費(fèi)用,成本跟各項(xiàng)費(fèi)用就是稅前扣除的項(xiàng)目,企業(yè)稅前扣除的越多,稅就交得越少,但是哪些費(fèi)用可以稅前扣除呢?一個(gè)企業(yè)的正常支出,如差旅費(fèi),房租,辦公費(fèi)等等,可以全額稅前扣除。另外如工資,招待費(fèi)雖然也是正常支出,但只能部分稅前扣除,為了體現(xiàn)公平原則。打個(gè)比方,你企業(yè)效益好,工資發(fā)得多,如果全部稅前扣除,稅不是少交了?企業(yè)效益差,工資發(fā)不出或者發(fā)很少,費(fèi)用就少,反而要多繳稅。另外還有的費(fèi)用雖然是實(shí)實(shí)在在發(fā)生的,卻不允許稅前扣除,比如給別人的回扣,沒(méi)有發(fā)票的支出,因此每個(gè)企業(yè)年底要做個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳,把不能夠稅前扣除的費(fèi)用挑出來(lái),清算一下本年利潤(rùn),繳納所得稅。
中國(guó)企業(yè)的稅負(fù)繁多,其中有兩大稅種是重中之重,流轉(zhuǎn)稅(增值稅)和企業(yè)所得稅,增值稅實(shí)行了金稅工程,這個(gè)不必說(shuō)了,想逃稅幾乎不可能的,除非你不怕死。所得稅就涉及到稅前扣除的問(wèn)題。所得稅的征稅對(duì)象是企業(yè)的利潤(rùn),利潤(rùn)=收入-成本-各項(xiàng)費(fèi)用,成本跟各項(xiàng)費(fèi)用就是稅前扣除的項(xiàng)目,企業(yè)稅前扣除的越多,稅就交得越少,但是哪些費(fèi)用可以稅前扣除呢?一個(gè)企業(yè)的正常支出,如差旅費(fèi),房租,辦公費(fèi)等等,可以全額稅前扣除。另外如工資,招待費(fèi)雖然也是正常支出,但只能部分稅前扣除,為了體現(xiàn)公平原則。打個(gè)比方,你企業(yè)效益好,工資發(fā)得多,如果全部稅前扣除,稅不是少交了?企業(yè)效益差,工資發(fā)不出或者發(fā)很少,費(fèi)用就少,反而要多繳稅。另外還有的費(fèi)用雖然是實(shí)實(shí)在在發(fā)生的,卻不允許稅前扣除,比如給別人的回扣,沒(méi)有發(fā)票的支出,因此每個(gè)企業(yè)年底要做個(gè)企業(yè)所得稅匯算清繳,把不能夠稅前扣除的費(fèi)用挑出來(lái),清算一下本年利潤(rùn),繳納所得稅。不知道我這樣說(shuō)你看懂嗎?

7,稅前扣除

其實(shí)這個(gè)可以這么理解,因?yàn)樗枚愂前凑绽麧?rùn)進(jìn)行征稅,而不是對(duì)銷售收入。稅前扣除是指所得稅前扣除相關(guān)的成本和費(fèi)用,比如說(shuō),某企業(yè)全年發(fā)生銷售收入是500萬(wàn)元,但銷售成本是350萬(wàn)元、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(這里指的是營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育附加等)20萬(wàn)元、三項(xiàng)費(fèi)用(管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用)65萬(wàn)元,最后的利潤(rùn)就是:500-350-20-75=55萬(wàn)元,上面收入扣除成本、稅金、費(fèi)用等,就是稅前扣除。
在企業(yè)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以在成本費(fèi)用中扣除的,就是稅前扣除項(xiàng)目如:管理費(fèi)用(但不包括不符合規(guī)定或超出扣除限額的部分,超出扣除部分是指稅法規(guī)定只允許扣除一部分,如定額計(jì)稅工資,每人每月1600元,如果企業(yè)發(fā)給你1700元,那超出的100元企業(yè)在繳企業(yè)所得稅時(shí)就要做納稅調(diào)增,不允許稅前扣除)三樓請(qǐng)注意,樓主的本意是想知道稅前扣除是怎么回事,并不是問(wèn)具體如何實(shí)施。如果按三樓的意思也是錯(cuò)誤的,因?yàn)橥赓Y企業(yè)工資必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后,符合董事會(huì)相關(guān)規(guī)定才可以全額扣滴,呵
稅前扣除主要指所得稅稅前扣除項(xiàng)目,包括企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅稅前可以扣除的項(xiàng)目。 像社保部分就可以在計(jì)算個(gè)稅前扣除 。在企業(yè)繳企業(yè)所得稅時(shí)可以在成本費(fèi)用中扣除的,就是稅前扣除項(xiàng)目。 如:管理費(fèi)用(但不包括不符合規(guī)定或超出扣除限額的部分,超出扣除部分是指稅法規(guī)定只允許扣除一部分,如定額計(jì)稅工資,每人每月1600元,如果企業(yè)發(fā)給你1700元,那超出的100元企業(yè)在繳企業(yè)所得稅時(shí)就要做納稅調(diào)增,不允許稅前扣除) 稅前扣除是指在計(jì)算所得稅時(shí)的說(shuō)法.這是會(huì)計(jì)法與稅法有差異的地方:1.會(huì)計(jì)處理時(shí),實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用開(kāi)支是入了賬的; 2.在計(jì)算繳納所得稅時(shí)(即常說(shuō)的稅法上的規(guī)定)有些不允許在稅前列支的費(fèi)用,就要將利潤(rùn)調(diào)增.也可以說(shuō)不允許稅前扣除的費(fèi)用開(kāi)支是要交所得稅的. 總之,平時(shí)你該怎么處理怎么處理,發(fā)生了的就入賬. 在計(jì)算所得稅時(shí),允許稅前扣除的費(fèi)用開(kāi)支不用理它,不允許稅前扣除的費(fèi)用開(kāi)支你將會(huì)計(jì)利潤(rùn)加上這部分來(lái)計(jì)算所得稅(當(dāng)然還要考慮調(diào)減項(xiàng)目)
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