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什么時候納稅調(diào)增調(diào)減,誰知道應納稅所得額甚么時候調(diào)增甚么時候調(diào)減

來源:整理 時間:2022-12-17 16:23:22 編輯:金融知識 手機版

1,誰知道應納稅所得額甚么時候調(diào)增甚么時候調(diào)減

1般于年終做匯算清繳時做納稅調(diào)增、調(diào)減,平時可不用途理。
這個說起來就很復雜,在問答里面很難說清楚,1般都是所得稅申報的時候等稅務局稽查,不查就不調(diào),由于水平有限

誰知道應納稅所得額甚么時候調(diào)增甚么時候調(diào)減

2,納稅調(diào)增或調(diào)減

不一定的。如果成本列支有不符合條件的情況,則應該調(diào)減成本,調(diào)整利潤,如果成本有應列支而未列支的,應調(diào)增成本,調(diào)減利潤。同理,收入如果有不符合條件的,應調(diào)減收入,調(diào)減利潤,如果有收入應確認而未確認的,應調(diào)增收入,調(diào)增利潤。

納稅調(diào)增或調(diào)減

3,小規(guī)模填企業(yè)所得稅匯算清繳時工資額在什么情況下調(diào)增調(diào)減

不需要調(diào)賬和會計報表,這是會計核算與稅收差異。只是在以后年度彌補虧損時應以納稅調(diào)整后所得額-212297.76元為準。僅供參考
只有調(diào)減,基本上沒有調(diào)增的情況:1、當年工資欠發(fā),2、超過個稅起征點未代扣代繳個稅的。

小規(guī)模填企業(yè)所得稅匯算清繳時工資額在什么情況下調(diào)增調(diào)減

4,何時做所得稅納稅調(diào)整

所得稅納稅調(diào)整是在年度所得稅申報的時候進行的,而年度所得稅申報是在次年的4月15日前,因此所得稅納稅調(diào)整是在這個時候。不過如果你自己會調(diào)得來的話,也可以在當年年末自行調(diào)整。歡迎加入我的QQ群10809763,大家一起來討論財稅方面的問題.
教育經(jīng)費和福利費都按實際發(fā)生額在稅收金額內(nèi)扣除,實際發(fā)生額為0,則不需要調(diào)整,工會經(jīng)費按工資總額的2%,但要必須是已撥繳。

5,什么時候做納稅調(diào)整

年報時
納稅調(diào)整一般是指的所得稅年終匯算清繳,在次年的5月31日之前匯繳完畢。匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計算全年應納稅所得額和應納所得稅額,根據(jù)月度或季度預繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應補或者應退稅額,并填寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表,向主管稅務機關辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報、提供稅務機關要求提供的有關資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。

6,所得稅納稅調(diào)整是在十二月底進行嗎

報表下年年初交,稅也是1月10日前交。這時應該自己做好納稅調(diào)整,具體調(diào)整項目就要多學習了,或者咨詢稅務機關企業(yè)所得稅有四個月的匯算清繳期,你也可以年底先不調(diào)整,在四個月內(nèi)調(diào)整完畢。當然在這期間繳納企業(yè)所得稅是不加收滯納金的。滯納金從下年5月1日開始加收。
按照新的所得稅法規(guī)定,福利費和教育經(jīng)費是據(jù)實列支,但所列支的金額不超過工資總額的14%和1.5%,超過的部份納稅調(diào)整,按你所說二項上年實際列支為0,因此沒有需要調(diào)整的金額。 工會經(jīng)費是按工資總額的2%,但前提是你單位必須要有工會組織,且所提供的單據(jù)是公司成立的工會所開出的工會經(jīng)費的票據(jù)方可入賬,稅務才給予認可,而不是一般所認為的我只要按工資總額計提2%就可以了。

7,什么叫納稅調(diào)增

在利潤總額中有一部分是不交稅的,要調(diào)減,如國債利息收入而另一部分的是要增加交稅的,如贊助支出,高出限額的職工薪酬等
在利潤總額中有一部分是不交稅的,要調(diào)減。1、納稅調(diào)整項目按照會計法規(guī)計算確定的會計利潤與按照稅收法規(guī)計算確定的應稅利潤對同一個企業(yè)的同一個會計時期來說,其計算的結(jié)果往往不一致,在計算口徑和確認時間方面存在一定的差異,即計稅差異,我們一般將這個差異稱為納稅調(diào)整項目。2、增加項目指納稅人會計處理與稅收規(guī)定不一致,需要進行納稅調(diào)整增加的項目,主要包括稅法規(guī)定不允許扣除項目,企業(yè)已計入當期費用但超過稅法規(guī)定扣除標準的金額等,如超過稅法規(guī)定標準的工資支出、業(yè)務招待費支出、稅收罰款滯納金,非公益性捐贈支出等。3、減少項目指納稅人會計處理與稅收規(guī)定不一致,需要進行納稅調(diào)整減少的項目,主要包括按稅法規(guī)定允許彌補的虧損、稅收優(yōu)惠項目和準予免稅的項目,如5年內(nèi)未彌補完的虧損,國債的利息收入等。
納稅調(diào)增是在所得稅清算年報時使用,舉個例,你公司招待費10萬元,按現(xiàn)行稅務規(guī)定只允許60%稅前扣除,那你所得稅申報時就要將10萬元*40%這部分納稅調(diào)增,也就是將你的本年利潤調(diào)增10萬元*40%。
調(diào)增是用在所得稅年度匯算的,就是你實際利潤較低的時候,你所繳納的所得稅比稅務要求的標準低,這時候你可以用調(diào)增來增加稅額
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