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如何更正申報年度企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅申報錯誤如何修改

來源:整理 時間:2022-12-30 18:41:02 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,企業(yè)所得稅申報錯誤如何修改

這個問題是不大的,算是找稅局辦忙解決,其工作人員也是讓你下個季度調(diào)整的。您下個季度補(bǔ)填此收入即可。只要第四季的企業(yè)所得稅不填錯就行了。
稅務(wù)局不找你你可以暫不做修改(也可電話專管員叫他撤消你重申報) 但 三季度不能再忘記了。

企業(yè)所得稅申報錯誤如何修改

2,企業(yè)所得稅申報出錯怎么修改

可以用書面報表到稅務(wù)大廳申報繳納,同時做好與稅務(wù)的溝通工作,良好的稅企關(guān)系很重要。
你好!可以修改。只要沒有開出《稅收專項繳款書》,對年度申報及納稅調(diào)整項目均可修改。如果對你有幫助,望采納。
可以修改,具體需要和稅務(wù)大廳溝通。

企業(yè)所得稅申報出錯怎么修改

3,企業(yè)所得稅年度納稅申報表填錯可以修改嗎

可以修改。只要發(fā)現(xiàn)申報錯誤就可以進(jìn)行更正申報。沒有次數(shù)限制。但要經(jīng)過主管稅務(wù)局審核
可以修改的,如果是在網(wǎng)上已申報,需要到主管稅務(wù)大廳刪除報表就可以在網(wǎng)上重新申報了。
如果是在網(wǎng)上已申報無法修改(未申報可修改),要修改需到大廳找專管員手工修改。
可以,一般主管稅務(wù)機(jī)關(guān)允許2-3次修改(但須在5月31日之前)

企業(yè)所得稅年度納稅申報表填錯可以修改嗎

4,年度企業(yè)所得稅申報填錯了怎么辦

在匯算清繳期結(jié)束之前,確有錯誤的可以重新申報.不知道你們當(dāng)?shù)睾硕ㄕ魇账枚愂欠袷切枰悇?wù)師事務(wù)所進(jìn)行所得稅匯算清繳,如果沒有的話你可以直接去找主管稅務(wù)局,找直接分管你們公司的負(fù)責(zé)人,他就會告訴你該怎么辦了,如果已經(jīng)經(jīng)過稅務(wù)師事務(wù)所匯算清繳的話也可以先找他們.不過看來你應(yīng)該是沒進(jìn)行所得稅匯算,因為正常來講稅務(wù)師事務(wù)所出具所得稅匯算清繳報告是不會出這樣的錯誤的.
打電話跟你的稅務(wù)片管員商量,他會教你怎么辦?
去事務(wù)所找他們,讓他們出主意。
年度企業(yè)所得稅申報填錯了,目前還在申報期內(nèi),可以申請稅務(wù)局退回申報表,修改后再重新申報?!镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第10條有明文規(guī)定:第十條 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報。

5,企業(yè)所得稅填錯如何處理

你的企業(yè)是核定征收吧?
從字面上看,貴公司是屬于企業(yè)所得稅查賬征收企業(yè),適用《企業(yè)所得稅月(季)度申報表》(A類)。 該報表有兩種填列方式:一、營業(yè)成本一欄填列數(shù)字包括成本以及費(fèi)用、營業(yè)外支出等等;二、營業(yè)成本可以只填列主營業(yè)務(wù)成本。 兩種填列方式可以任選其一,但已經(jīng)選定,當(dāng)年其余季度的申報表的成本填列方式則不得改變。
在年度匯總時按正確填就可以。剛開業(yè)不牽扯稅金,沒有關(guān)系。稅務(wù)不稽查,不會與4季度報表連著看。年報對了就行。
沒關(guān)系,在年度申報時報上正確的,如果是在平時想改的話,在稅款沒有錯誤的情況去,可以去稅務(wù)大廳修改,但是必須先讓稅務(wù)專管員簽字后再改
應(yīng)該問題不大,只要你在年度匯算清繳期正確計算就可以了!
無收入可零申報,在年度匯算清繳更正以下就行了,稅務(wù)局一般不會為難你的,為以防萬一可事先與稅務(wù)局主管科局長溝通溝通

6,年度企業(yè)所得稅如何申報作廢

1、不存在作廢的問題。也不需要要作廢。也不是請專管員操作,因為專管員也沒有修改企業(yè)申報數(shù)據(jù)的權(quán)限的。 2、企業(yè)已在網(wǎng)上提交申報成功后,自己無法再對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,應(yīng)帶上修改正確后的紙質(zhì)申報表,到辦稅大廳報稅窗口去,說明情況,請報稅崗稅務(wù)人員幫修改正確即可。 3、特別友情提示:因企業(yè)所得稅年度申報的期限到5月31日結(jié)束,因此,您必須在下星期一(5月31日)當(dāng)天到辦稅大廳去辦理此事,這是最后的修改機(jī)會了。按規(guī)定,如果錯過了申報期,將來一旦稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn),定性為企業(yè)不如實申報、偷稅,就只能作為納稅評估或稽查查補(bǔ)調(diào)整了,就可能會存在補(bǔ)稅、滯納金和罰款的問題。
呵呵,給你的稅管員打個電話,告訴他:報表輸錯了,請他幫你給撤銷了,ok,待上一段時間,你再打開看一下,就會發(fā)現(xiàn),稅務(wù)局已退回!這時,你就可以進(jìn)行修改,重新報送了。
1、不存在作廢的問題。也不需要要作廢。也不是請專管員操作,因為專管員也沒有修改企業(yè)申報數(shù)據(jù)的權(quán)限的?! ?、企業(yè)已在網(wǎng)上提交申報成功后,自己無法再對數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,應(yīng)帶上修改正確后的紙質(zhì)申報表,到辦稅大廳報稅窗口去,說明情況,請報稅崗稅務(wù)人員幫修改正確即可?! 。场⑻貏e友情提示:因企業(yè)所得稅年度申報的期限到5月31日結(jié)束,因此,您必須在下星期一(5月31日)當(dāng)天到辦稅大廳去辦理此事,這是最后的修改機(jī)會了。按規(guī)定,如果錯過了申報期,將來一旦稅務(wù)檢查發(fā)現(xiàn),定性為企業(yè)不如實申報、偷稅,就只能作為納稅評估或稽查查補(bǔ)調(diào)整了,就可能會存在補(bǔ)稅、滯納金和罰款的問題。
去稅務(wù)局撤銷,重報。

7,企業(yè)所得稅年度申報錯誤如何處理

企業(yè)所得稅年度申報錯誤,需要再重新申報。根據(jù)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》第10條有明文規(guī)定: 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報。如果納稅人因不可抗力,不能在匯算清繳期內(nèi)辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報或備齊企業(yè)所得稅年度納稅申報資料的,應(yīng)按照稅收征管法及其實施細(xì)則的規(guī)定,申請辦理延期納稅申報。擴(kuò)展資料:第十一條 納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款少于應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款的,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)結(jié)清應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅稅款;預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。第十二條 納稅人因有特殊困難,不能在匯算清繳期內(nèi)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅款的,應(yīng)按照稅收征管法及其實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,辦理申請延期繳納稅款手續(xù)。第十三條 實行跨地區(qū)經(jīng)營匯總繳納企業(yè)所得稅的納稅人,由統(tǒng)一計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額的總機(jī)構(gòu),按照上述規(guī)定,在匯算清繳期內(nèi)向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報,進(jìn)行匯算清繳。參考資料來源:搜狗百科-企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法
年度申報時間截止到5月31日,如果在這時間內(nèi)申報錯誤可以重新申報正確的數(shù)據(jù)。在年度企業(yè)所得稅匯算表中已報的稅款如數(shù)填寫,利潤按正確的填寫,得出的結(jié)果是應(yīng)退稅款。是退稅還是抵下一年的稅款,看你單位的經(jīng)濟(jì)情況及稅務(wù)部門的規(guī)定了。具體如何辦理在匯算申報前咨詢稅務(wù)專管員。
納稅人應(yīng)重新填報企業(yè)所得稅納稅申報表,到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)征收前臺進(jìn)行更正申報。在原申報表上涂改進(jìn)行更正申報的,稅務(wù)機(jī)關(guān)將不予受理。更正后的申報表(整套、一式三份)由征收前臺交納稅人、稅源管理科、數(shù)據(jù)處理中心。
一、企業(yè)所得稅年度申報錯誤,應(yīng)在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報。依據(jù)國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》的通知(國稅發(fā)[2009]79號)第十條 納稅人在匯算清繳期內(nèi)發(fā)現(xiàn)當(dāng)年企業(yè)所得稅申報有誤的,可在匯算清繳期內(nèi)重新辦理企業(yè)所得稅年度納稅申報。二、修改以前年度企業(yè)所得稅納稅申報須知:納稅人經(jīng)自查發(fā)現(xiàn)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報有誤,需要修改申報時,需持下列資料到稅務(wù)征收大廳辦理相關(guān)手續(xù):(1)以前年度企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的復(fù)印件(一份);(2)修改后企業(yè)所得稅納稅申報表主表及全部附表的原件(兩份);(3)修改納稅申報的情況說明。情況說明的內(nèi)容包括:修改申報的年度、修改申報的原因、修改申報主表及附表的具體行次等。參考資料來源:北京市國家稅務(wù)局網(wǎng)站。
企業(yè)所得稅年度申報應(yīng)報送的資料:(1)《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》或《事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位企業(yè)所得稅納稅申報表》及附表。(2)企業(yè)財務(wù)會計報表及說明,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表、利潤分配表、其他有關(guān)附表、會計報表附注等。(3)外出經(jīng)營活動稅收管理證明和異地完稅證明。(4)經(jīng)終審國稅機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的年度涉稅事項的批復(fù)文件。(5)國稅機(jī)關(guān)要求報送的其他證件或資料。納稅人年度內(nèi)無論盈利、虧損或處于減免稅期間,均應(yīng)按規(guī)定辦理年度企業(yè)所得稅申報。
文章TAG:如何更正申報年度企業(yè)所得稅如何更正申報

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