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已預(yù)繳稅費(fèi)指什么,預(yù)繳稅款是什么意思

來(lái)源:整理 時(shí)間:2022-12-14 01:34:04 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

1,預(yù)繳稅款是什么意思

預(yù)先交納稅金而已,就是實(shí)際納稅時(shí)間還沒(méi)到,提前交了稅金而已。
預(yù)先交納稅金而已,就是實(shí)際納稅時(shí)間還沒(méi)到,提前交了稅金而已。

預(yù)繳稅款是什么意思

2,購(gòu)房發(fā)票上備注一欄寫(xiě)的是已預(yù)繳稅款請(qǐng)問(wèn)是什么意思

契稅已由開(kāi)發(fā)商預(yù)收
意思就你購(gòu)房的契稅已經(jīng)交過(guò)了,這個(gè)在付定金或者首付的時(shí)候合同中你所要繳納的款項(xiàng)中是有的。一般是房款總的1.5%或者3%。再看看別人怎么說(shuō)的。

購(gòu)房發(fā)票上備注一欄寫(xiě)的是已預(yù)繳稅款請(qǐng)問(wèn)是什么意思

3,什么是預(yù)繳稅款

預(yù)繳是為了保證稅款均衡入庫(kù) ,企業(yè)提前繳納的稅款。對(duì)納稅人未按規(guī)定的繳庫(kù)期限預(yù)繳所得稅的,在稅 務(wù)處理上屬滯納行為,除責(zé)令其限期繳納稅款以外,同時(shí) 按規(guī)定加收滯納金。為了保證稅款及時(shí)均衡地入庫(kù),企業(yè)第四季度的 所得稅稅款應(yīng)于季度終了后15日內(nèi)預(yù)繳,然后再進(jìn)行匯算 清繳。
這個(gè)跟你先預(yù)存話費(fèi)后打電話一個(gè)道理 預(yù)繳稅金時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款如果下月有上交的增值稅,可以抵減預(yù)繳稅款。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

什么是預(yù)繳稅款

4,匯算清繳所得稅時(shí)已預(yù)繳稅額怎么填寫(xiě)

1、匯算清繳所得稅時(shí),已預(yù)繳稅額的填寫(xiě):  第32行 本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額  填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定本納稅年度已在月(季)度累計(jì)預(yù)繳的所得稅額,包括按照稅法規(guī)定的特定業(yè)務(wù)已預(yù)繳(征)的所得稅額,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部按規(guī)定向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的所得稅額。  2、匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額,并填寫(xiě)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。
1、匯算清繳所得稅時(shí),已預(yù)繳稅額的填寫(xiě): 第32行 本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額 填報(bào)納稅人按照稅法規(guī)定本納稅年度已在月(季)度累計(jì)預(yù)繳的所得稅額,包括按照稅法規(guī)定的特定業(yè)務(wù)已預(yù)繳(征)的所得稅額,建筑企業(yè)總機(jī)構(gòu)直接管理的跨地區(qū)設(shè)立的項(xiàng)目部按規(guī)定向項(xiàng)目所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳的所得稅額。 2、匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額,并填寫(xiě)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。
根據(jù)規(guī)定向主管稅務(wù)局(所)申請(qǐng)退稅。納稅人申請(qǐng)退稅時(shí)應(yīng)提供以下資料:   1. 《退稅申請(qǐng)表》;   2. 完稅憑證等已繳稅款證明原件、復(fù)印件;3. 申報(bào)表原件、復(fù)印件;4. 稅務(wù)登記證副本原件、復(fù)印件;5. 主管地稅局要求的其他說(shuō)明材料。(復(fù)印件加蓋公章)
這個(gè)不在任何附表中進(jìn)行填寫(xiě)的。我咨詢(xún)過(guò)我這里的稅務(wù)機(jī)關(guān)。、這個(gè)金額是系統(tǒng)以你上一年度也就是匯算期內(nèi)的季報(bào)申報(bào)表自動(dòng)生成的金額。如果你現(xiàn)在少了4000元,你得咨詢(xún)你的稅務(wù)機(jī)關(guān)。這個(gè)在我們這里是由稅務(wù)機(jī)關(guān)在大廳進(jìn)行手工修正的。
應(yīng)該自動(dòng)生成的,或者自己填寫(xiě)的,我們這里國(guó)地稅的申報(bào)表就是這樣的。別在匯繳申報(bào)表中找了,沒(méi)有其他與之相關(guān)的的了。咨詢(xún)專(zhuān)管員似乎更有用。

5,關(guān)于預(yù)繳稅款

企業(yè)在沒(méi)有收入時(shí)還是要預(yù)繳增值稅,是各地國(guó)稅沒(méi)有完成任務(wù),所采取的地方政策。預(yù)繳增值稅可以作為有稅金時(shí)的抵交數(shù)。
(1)城建稅、教育費(fèi)附加是依據(jù)實(shí)際繳納的增值稅、營(yíng)業(yè)稅為計(jì)稅依據(jù),貴公司雖然本月預(yù)繳增值稅,但是實(shí)際繳納了增值稅,所以需要計(jì)提和繳納城建稅和教育費(fèi)附加。(2) 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人增購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票預(yù)繳增值稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函 [2005]1097號(hào))規(guī)定:納稅人在輔導(dǎo)期內(nèi)增購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票,預(yù)繳的增值稅可在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減后預(yù)繳增值稅仍有余額的,應(yīng)于下期增購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票時(shí),按次抵減。   具體做法是,由納稅人自行計(jì)算需抵減的稅款并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出抵減申請(qǐng),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核無(wú)誤,且納稅人預(yù)繳增值稅余額大于本次應(yīng)預(yù)繳增值稅的,不再預(yù)繳稅款可直接發(fā)售專(zhuān)用發(fā)票;納稅人本次預(yù)繳增值稅大于應(yīng)預(yù)繳增值稅余額的,應(yīng)按差額部分預(yù)繳后再發(fā)售專(zhuān)用發(fā)票。在納稅人輔導(dǎo)期結(jié)束后的第一個(gè)月內(nèi),主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將一次性退還納稅人因增購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票發(fā)生的預(yù)繳增值稅余額。 同時(shí)根據(jù)地稅發(fā)(2005)331號(hào)文的規(guī)定,從2005年6月1日起,對(duì)增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅實(shí)行先征后返、先征后退、即征即退辦法的,除另有規(guī)定外,隨同增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅附征的城建稅和教育費(fèi)附加,一律不予退(返)還。 所以城建稅和教育費(fèi)附加除另有規(guī)定...(1)城建稅、教育費(fèi)附加是依據(jù)實(shí)際繳納的增值稅、營(yíng)業(yè)稅為計(jì)稅依據(jù),貴公司雖然本月預(yù)繳增值稅,但是實(shí)際繳納了增值稅,所以需要計(jì)提和繳納城建稅和教育費(fèi)附加。(2) 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人增購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票預(yù)繳增值稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函 [2005]1097號(hào))規(guī)定:納稅人在輔導(dǎo)期內(nèi)增購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票,預(yù)繳的增值稅可在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減,抵減后預(yù)繳增值稅仍有余額的,應(yīng)于下期增購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票時(shí),按次抵減。   具體做法是,由納稅人自行計(jì)算需抵減的稅款并向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出抵減申請(qǐng),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核無(wú)誤,且納稅人預(yù)繳增值稅余額大于本次應(yīng)預(yù)繳增值稅的,不再預(yù)繳稅款可直接發(fā)售專(zhuān)用發(fā)票;納稅人本次預(yù)繳增值稅大于應(yīng)預(yù)繳增值稅余額的,應(yīng)按差額部分預(yù)繳后再發(fā)售專(zhuān)用發(fā)票。在納稅人輔導(dǎo)期結(jié)束后的第一個(gè)月內(nèi),主管稅務(wù)機(jī)關(guān)將一次性退還納稅人因增購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票發(fā)生的預(yù)繳增值稅余額。 同時(shí)根據(jù)地稅發(fā)(2005)331號(hào)文的規(guī)定,從2005年6月1日起,對(duì)增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅實(shí)行先征后返、先征后退、即征即退辦法的,除另有規(guī)定外,隨同增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅附征的城建稅和教育費(fèi)附加,一律不予退(返)還。 所以城建稅和教育費(fèi)附加除另有規(guī)定外,是不予退(返)還的.
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