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公司內(nèi)審部門(mén)

來(lái)源:整理 時(shí)間:2024-02-15 13:45:22 編輯:理財(cái)小幫手 手機(jī)版

公司內(nèi)審是做什么的??jī)?nèi)審部門(mén)對(duì)上市公司內(nèi)部監(jiān)督控制部門(mén)很重要,負(fù)責(zé)檢查和審核公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和管理活動(dòng),確保公司的合規(guī)性。上市公司公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(mén),內(nèi)部審計(jì)人員部門(mén)應(yīng)當(dāng)經(jīng)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案,并將內(nèi)部審計(jì)人員部門(mén)的名單、職務(wù)和任職資格報(bào)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

1、 內(nèi)審對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)

 內(nèi)審對(duì)誰(shuí)負(fù)責(zé)

法律分析:公司應(yīng)建立內(nèi)部審計(jì)部門(mén),直接向董事會(huì)負(fù)責(zé),定期檢查公司內(nèi)部控制缺陷,評(píng)價(jià)其執(zhí)行的有效性和效率,及時(shí)提出改進(jìn)建議。內(nèi)部審計(jì)主要針對(duì)公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、內(nèi)部治理等。如公司內(nèi)部采購(gòu)流程、生產(chǎn)流程、銷(xiāo)售流程、人事部門(mén)績(jī)效管理、財(cái)務(wù)管理、物流管理等。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)民法》第268條。國(guó)家、集體和個(gè)人可以依法設(shè)立有限責(zé)任公司、股份有限公司或其他企業(yè)。

2、上市 公司要向證監(jiān)會(huì)上報(bào) 內(nèi)審部人員名單嗎?

上市 公司要向證監(jiān)會(huì)上報(bào) 內(nèi)審部人員名單嗎

listing公司internal audit部門(mén)應(yīng)當(dāng)設(shè)立內(nèi)部審計(jì)人員部門(mén)由證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案,并將內(nèi)部審計(jì)人員部門(mén)的名單、職務(wù)、任職情況報(bào)證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。此舉旨在加強(qiáng)上市公司的內(nèi)部控制和監(jiān)管,保護(hù)投資者利益。有,掛牌公司需要向證監(jiān)會(huì)報(bào)備內(nèi)審部門(mén)人員名單。內(nèi)審部門(mén)對(duì)上市公司內(nèi)部監(jiān)督控制部門(mén)很重要,負(fù)責(zé)檢查和審核公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)和管理活動(dòng),確保公司的合規(guī)性。

同時(shí),內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)符合相關(guān)資格要求。公司的上市需要內(nèi)審員的資格審查和備案,應(yīng)將內(nèi)審人員名單提交給主管部門(mén)。具體來(lái)看,公司上市要求在年報(bào)中披露內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)、人員數(shù)量、審計(jì)范圍和結(jié)果等信息,并在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人職務(wù)和內(nèi)審的人員名單。另外公司的上市需要定期向主管部門(mén)提供內(nèi)部審計(jì)工作的信息和結(jié)果,以便主管部門(mén)對(duì)公司的內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督 部門(mén)的制度、規(guī)則及流程都包含哪些內(nèi)容?

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督 部門(mén)的制度、規(guī)則及流程都包含哪些內(nèi)容

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督管理體系1。一般規(guī)定1.1。為加強(qiáng)對(duì)XXXXXX股份有限公司公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,規(guī)范審計(jì)工作行為,建立科學(xué)、制度化、有效的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定》、《中央企業(yè)內(nèi)部審計(jì)管理暫行辦法》、《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《中小企業(yè)板公司指引》制定本制度

4、有哪些 公司的 內(nèi)審機(jī)構(gòu)是以財(cái)務(wù) 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)模式為主的

四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所,制造業(yè)和零售業(yè)公司等。1.德勤、普華永道、安永、畢馬威,他們的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)一般由財(cái)務(wù)專業(yè)人員牽頭,通過(guò)內(nèi)部審計(jì)工作公司對(duì)其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督。2.由于這些公司業(yè)務(wù)模式和盈利模式通常與商品和服務(wù)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售相關(guān),內(nèi)審機(jī)構(gòu)可能需要一定程度的財(cái)務(wù)專業(yè)人員來(lái)保證對(duì)經(jīng)營(yíng)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)系統(tǒng)的控制和監(jiān)督。

5、 公司內(nèi)部審計(jì)都做什么?

公司內(nèi)部審計(jì)的主要任務(wù):1。負(fù)責(zé)編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議。協(xié)助政府審計(jì)部門(mén)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)公司。2.負(fù)責(zé)收集、整理、歸檔有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查,按照規(guī)定保守秘密,保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。3.制定并實(shí)施公司整體稅收籌劃計(jì)劃,監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施并定期匯報(bào)執(zhí)行情況。根據(jù)公司的各種稅收優(yōu)惠條件和項(xiàng)目的實(shí)際情況,提出項(xiàng)目的稅收籌劃方案。

內(nèi)部審計(jì)更注重公司內(nèi)部管理、風(fēng)險(xiǎn)控制能力和內(nèi)部治理。如公司內(nèi)部采購(gòu)流程、生產(chǎn)流程、銷(xiāo)售流程等。,以及職能部門(mén)的審核部門(mén),如人事部門(mén)的績(jī)效管理、財(cái)務(wù)管理、后勤管理等。內(nèi)審(InternalAudit)是內(nèi)部審計(jì)的縮寫(xiě)。內(nèi)部審計(jì)之父Sawyer將內(nèi)部審計(jì)定義為:對(duì)組織中的各種業(yè)務(wù)和控制進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估,以確定其是否遵循公認(rèn)的政策和程序,是否符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),是否有效和經(jīng)濟(jì)地使用資源,以及是否實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。

6、 內(nèi)審 部門(mén)歸哪管

法律分析:目前內(nèi)審部門(mén)歸總裁辦管理。但從國(guó)際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則來(lái)看,適用于雙重領(lǐng)導(dǎo),業(yè)務(wù)向董事會(huì)報(bào)告,非業(yè)務(wù)向最高管理層報(bào)告。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)憲法》第104條公司法律。本法和公司章程規(guī)定公司重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)移或?qū)ν鈸?dān)保等事項(xiàng)必須由股東大會(huì)決議的,董事會(huì)應(yīng)及時(shí)召開(kāi)股東大會(huì),股東大會(huì)應(yīng)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行表決。第一百四十八條董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為: (一)挪用公司資金;(二)以個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義為公司基金開(kāi)立賬戶的;(三)違反公司章程規(guī)定,未經(jīng)股東會(huì)、股東大會(huì)或者董事會(huì)同意,將公司借給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保的;(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東大會(huì)或者股東大會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(五)未經(jīng)股東會(huì)或者股東大會(huì)同意,利用職務(wù)上的便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自行或者為他人經(jīng)營(yíng)與其持有公司同類(lèi)的業(yè)務(wù);(6)在與公司的交易中接受他人的委托為己有;(七)未經(jīng)授權(quán)泄露公司秘密的;(8)其他違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的行為。

7、 公司內(nèi)部審計(jì) 部門(mén)的年度工作總結(jié)

2021 公司內(nèi)審部門(mén)的年度工作總結(jié)時(shí)間是一個(gè)箭頭,來(lái)去匆匆。一段時(shí)間的工作已經(jīng)結(jié)束。回顧這一段時(shí)間,我們的工作能力和經(jīng)驗(yàn)都有所成長(zhǎng),好好寫(xiě)工作總結(jié),吸取教訓(xùn),指導(dǎo)我們以后的工作。那么如何總結(jié)作品,寫(xiě)出新招呢?以下是我2021 公司內(nèi)審部門(mén)的年度工作總結(jié),僅供參考。歡迎閱讀。公司內(nèi)審部門(mén)年度工作總結(jié)1近年來(lái),合肥供電公司把加強(qiáng)內(nèi)審作為加強(qiáng)企業(yè)精益管理的“一號(hào)工程”。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn),建立了科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門(mén)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn),提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議,審計(jì)、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議部門(mén)定期通報(bào)審計(jì)管理進(jìn)展情況和審計(jì)成果運(yùn)用情況,研究解決審計(jì)工作中面臨的困難,具有建設(shè)性,有利于取得審計(jì)成果。

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