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小規(guī)模納稅人如何繳納增值稅,小規(guī)模如何繳納增值稅

來源:整理 時間:2022-12-20 19:48:18 編輯:金融知識 手機版

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1,小規(guī)模如何繳納增值稅

100元的銷售得含了增值稅的,而消費稅是用不含稅價計算的,所以你的理解錯了,應(yīng)該是:不含稅價=100/(1+4%)=96.15萬應(yīng)交增值稅=96.15*4%=3.85萬應(yīng)交消費稅=96.15*5%=4.81萬
按收入的3%繳納增值稅 大多數(shù)的小規(guī)模納稅人繳納增值稅稅金是由稅務(wù)局確定的。

小規(guī)模如何繳納增值稅

2,小規(guī)模納稅人怎么交稅

您好!納稅人稅款繳納的方式主要有以下幾種:(一)銀行繳納:納稅人根據(jù)稅務(wù)機關(guān)填制的繳款書通過開戶銀行繳納稅款。(二)銀稅聯(lián)網(wǎng)繳納,銀行、稅務(wù)局、企業(yè)之間簽訂協(xié)議,直接聯(lián)網(wǎng)辦理申報扣款,辦理稅收收入繳庫業(yè)務(wù)。
增值稅的混合銷售全部按增值稅率征稅。小規(guī)模納稅人也分商業(yè)型和生產(chǎn)型,如果你是商業(yè)型企業(yè)則4%,生產(chǎn)型6%。不知道你的營業(yè)稅稅率是多少所以不好算。

小規(guī)模納稅人怎么交稅

3,小規(guī)模納稅人的增值稅是如何繳納

增值稅稅款:小規(guī)模納稅人開的票是含稅的,含稅價轉(zhuǎn)換為不含稅價10000/1.03=9708.74(元)增值稅=9708.74*0.03=291.26(元)賬務(wù)處理借:應(yīng)收賬款(銀行存款)10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9708.74 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 291.26
增值稅額就是開票量除以1.03再乘以0.03就可以了
小規(guī)模納稅人可以到主管國稅局專門代開發(fā)票窗口申請代開增值稅專用發(fā)票,征收率為3%(一般納稅人收到該發(fā)票后可以抵扣3%的進項稅。小規(guī)模納稅人申請代開增值稅專用發(fā)票時,需提供銷售合同、雙方的稅號、稅務(wù)登記證復(fù)印件、公章等。國稅局有專門代開發(fā)票窗口。

小規(guī)模納稅人的增值稅是如何繳納

4,小規(guī)模納稅人如何繳納增值稅

  小規(guī)模納稅企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù),實行簡易辦法計算應(yīng)納稅額,即按照銷售額的一定比例計算。小規(guī)模納稅企業(yè)的銷售額不包括其應(yīng)納稅額。如果包括了,按公式還原為不含稅銷售額再計算,公式為:銷售額=含稅銷售額/(1+征收率)   假定你上面的銷售額26666.6是不含稅銷售額,那么應(yīng)交增值稅=26666.6*3%=(約等于)800元; 如果是含稅銷售額,則應(yīng)交增值稅=26666.6/(1+3%)*3%=776.70元。 同理,當(dāng)銷售額是27466.6時,如果是不含稅銷售額,則應(yīng)交增值稅=27466.6*3%=824元,如是含稅銷售額時,則應(yīng)交增值稅=27466.6/(1+3%)*3%=800元。
你收入是價稅合計的還是分開的,價稅合計的:26666.6/1.03=25889.9 稅:776.7 純收入:26666.6*0.03=800 27466.6/1.03=26666.6 26666.6*0.03=800
小規(guī)模納稅人一般在銷售時是按含稅銷售,需要把稅金分解出來 26666.6/1.03*0.03就是應(yīng)交的稅了 27466.6/1.03*0.03
按照開票收入/1.03*0.03計算增值稅 比如26666.6是你開票的金額,則應(yīng)繳26666.6/1.03*0.03=776.70元
如果銷售額是26666.6,應(yīng)繳增值稅=26666.6/(1+3%)*3%=776.70,如果是27466.6,就是800
26666.6*0.17=4533.32 27466.6*0.03=823.998
銷售額是26666.6元,應(yīng)繳納(26666.6/1+3%)*3%=776.70

5,小規(guī)模納稅人怎樣交稅

可以在網(wǎng)上報稅,地稅要報增值稅的附加稅,國稅、地稅都可以在網(wǎng)上報。網(wǎng)上申報后不用去稅務(wù)局交報表,要在網(wǎng)上填寫報表,然后把紙質(zhì)報表保存好今后待查。
銀行簽好扣款協(xié)議,(地稅還要去地稅局辦報稅光盤)就可以在網(wǎng)上報稅了.帳本做好就是了,不用去交報表.報什么稅是看你們公司是做什么來決定.
地稅是可以網(wǎng)上申報的,要報哪些稅得看你是什么行業(yè),需不需要交增值稅。
地國稅都可以申請網(wǎng)上報稅.小規(guī)模納稅人都要交增值稅、消費稅、營業(yè)稅,是根據(jù)你公司經(jīng)營的情況決定。明確國稅所要交納的稅種,地稅就根據(jù)增值稅、消費稅、營業(yè)稅*13%的附加稅費(城建稅7%、教育費附加3%、堤圍費3%),當(dāng)月是否要交紙質(zhì)報表要視對方當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)而定。我們這邊現(xiàn)在小規(guī)模納稅人只要2月底前交納上年的報表就可以了,所以你最好打電話問主管稅務(wù)機關(guān)。
一、可以在網(wǎng)上報稅的,國稅可以直接憑國稅登記證上的納稅人識別號和電腦編碼登陸深圳市國稅局網(wǎng)站www.SZGS.GOV.CN。進去后進入“申報繳稅”版塊就會有提示你要報哪些稅了。地稅要麻煩一些,要帶著:1、與銀行簽訂的代扣地稅款的協(xié)議書;2、地稅稅務(wù)登記證副本原件、復(fù)印件(復(fù)印件上須加蓋公章);3、經(jīng)辦人身份證原件、復(fù)印件(復(fù)印件須加蓋公章)這三樣?xùn)|西,再帶著公章,到所屬地稅分局填一份網(wǎng)上申報的申請表格,領(lǐng)取網(wǎng)上報稅的光盤,回來安裝到電腦上,才可以進行網(wǎng)上報稅。二、地稅要報哪些稅視經(jīng)營范圍而定,最好找你的地稅稅管員咨詢地稅具體稅種,以免漏報。三、網(wǎng)上申報后不需要到稅務(wù)局遞交紙質(zhì)報表。
小規(guī)模納稅人:將營業(yè)收入換算為不含稅,再乘以稅率,就是應(yīng)交增值稅。公式:收入÷(1-適用稅率)x適用稅率=應(yīng)交增值稅城建稅:應(yīng)交增值稅x(市區(qū)7%,縣城和鎮(zhèn)5%,鄉(xiāng)村1%)。教育費附加:應(yīng)交增值稅x3%可能還有其他地方附加所得稅:利潤總額x25%(基準稅率)

6,小規(guī)模納稅人如何交稅

公司注冊 稅務(wù)開通 工商財稅 稅務(wù)局 稅務(wù)登記 納稅申報
繳稅是要在網(wǎng)上進行申報繳納,小規(guī)模納稅人主要稅種有增值稅和企業(yè)所得稅。1、小規(guī)模納稅人報稅時沒有什么特殊注意的地方,工業(yè)企業(yè)6%、商業(yè)企業(yè)4%。與一般納稅人的區(qū)別就在于:小規(guī)模不能抵扣進項稅,要全額進成本,而一般納稅人可以抵扣進項稅。2、國稅:(1)每月電話申報 ;(2)每月填寫小規(guī)模增值稅申報表.一式三份.一季度一交.一般1月,4月,7月,10 月15日之前報所得稅時交;(3)每季度報所得稅.(網(wǎng)上申報,是用數(shù)字證書的,進網(wǎng)站后有提示)。3、地稅:(1)每月報城建稅,教育附加費,個人所得稅;(2)還有殘疾人保障金,價格調(diào)節(jié)基金,防洪基金;(一般一年交一次)(3)工會經(jīng)費。(有專門的軟件報稅,地稅給的增值稅一般納稅人納稅申報)4、零申報:沒有收入的情況下(包括有收入而沒開發(fā)票,雖然這樣是不合規(guī)定的),則進行零申報。就是收入為零,應(yīng)納稅額也為零。
小規(guī)模納稅人公司稅務(wù)一般都比較簡單,自公司成立拿到稅務(wù)登記證的次月起,就要開始申報繳稅。小規(guī)模納稅人主要的稅種有增值稅和企業(yè)所得稅。現(xiàn)在公司報稅基本上都是采用網(wǎng)上申報,只要在網(wǎng)上操作就可以完成申報繳稅。1、網(wǎng)上申報一般都是登陸當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)。2、首先是國稅,進入國稅局網(wǎng)站首頁,右側(cè)有“辦稅服務(wù)廳登錄”。3、進入辦稅服務(wù)廳,選擇“國稅納稅人登錄”。4、輸入納稅人識別號以及密碼就可以登錄進去,進行納稅申報了。5、納稅人識別號是稅務(wù)登記證上最長的那一串?dāng)?shù)字,納稅人的密碼默認為8位納稅人編碼。首次登錄以后可以進行修改。6、國稅申報完成之后,就需要進行地稅的納稅申報。7、同理,也是登錄地稅局的官網(wǎng)。8、點擊進入地稅局官網(wǎng),選擇“電子稅務(wù)局”。9、進去之后會顯示登錄頁面,電子稅務(wù)局提供了網(wǎng)上申報、網(wǎng)上查詢等各種功能。10、申報繳稅需要登錄系統(tǒng),有三個登錄方式,最常用的是手機動態(tài)碼登錄。獲取綁定的手機驗證動態(tài)驗證碼就可以登錄了。國稅和地稅都需要申報。地稅系統(tǒng)現(xiàn)在都是采用手機動態(tài)驗證碼登錄,需要去稅務(wù)辦理綁定。

7,有關(guān)小規(guī)模納稅人的繳納增值稅的問題

不用繳納增值稅,你在“小規(guī)模納稅人申報表”的第一欄”和“第三欄”如實填寫19591.26,不會產(chǎn)生應(yīng)納稅額,正常申報就行了。 小規(guī)模納稅人的銷售額不包括其應(yīng)納稅額。 小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價方法的,按下列公式計算銷售額: 銷售額=含稅銷售額 ÷(1+3%) 也就是說:起征點為2萬元的,那么含稅銷售額達到20600元才需要繳納稅款。 不含稅銷售額:20600 ÷(1+3%)=20000; 應(yīng)納稅額:20000 × 3% = 600。參考一:中華人民共和國財政部令第65號 關(guān)于修改《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》和《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例實施細則》的決定 為了貫徹落實國務(wù)院關(guān)于支持小型和微型企業(yè)發(fā)展的要求,財政部、國家稅務(wù)總局決定對《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》和《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例實施細則》的部分條款予以修改。 一、將《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第三十七條第二款修改為:“增值稅起征點的幅度規(guī)定如下: (一)銷售貨物的,為月銷售額5000-20000元; (二)銷售應(yīng)稅勞務(wù)的,為月銷售額5000-20000元; (三)按次納稅的,為每次(日)銷售額300-500元?!? 二、將《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例實施細則》第二十三條第三款修改為:“營業(yè)稅起征點的幅度規(guī)定如下: (一)按期納稅的,為月營業(yè)額5000-20000元; (二)按次納稅的,為每次(日)營業(yè)額300-500元。” 本決定自2011年11月1日起施行。 《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》和《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例實施細則》根據(jù)本決定作相應(yīng)修改,重新公布。參考二:中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則 第三十條 小規(guī)模納稅人的銷售額不包括其應(yīng)納稅額。 小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價方法的,按下列公式計算銷售額: 銷售額=含稅銷售額÷(1+征收率)
小規(guī)模納稅人購進的貨物進口貨物海關(guān)有憑據(jù)。憑海關(guān)憑據(jù)  借:庫存商品50000  貸:銀行存款50000  銷售時  借:銀行存款10000  貸:主營業(yè)務(wù)收入9708.74  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅291.26  按照銷售數(shù)量、單價計算已銷商品的成本  借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品  上交增值稅(國稅)  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅291.26  貸:銀行存款291.26  計提營業(yè)稅金及附加  借:營業(yè)稅金及附加29.12  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅20.39  貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加8.73  上交時(地稅)  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅20.39  借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加8.73  貸:銀行存款29.12  月末,結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”  如果購進貨物沒有發(fā)票,應(yīng)當(dāng)?shù)街鞴車悪C關(guān)申請代開發(fā)票  代開發(fā)票流程  一、納稅人到主管國稅機關(guān)辦稅服務(wù)大廳領(lǐng)取并填寫《代開發(fā)票申請表》一份  二、納稅人應(yīng)提供資料  1.需出示的資料  申請代開發(fā)票人的合法身份證件  2.需報送的資料  付款方(貴公司)對貨物品名、單價、金額等出具的書面確認證明,或購銷合同?! ∪?、稅務(wù)機關(guān)承諾時限  提供的資料完整、填寫內(nèi)容準確、各項手續(xù)齊全的,當(dāng)場辦結(jié)?! ∷?、稅務(wù)機關(guān)采取“先繳稅、后開發(fā)票”辦法,普遍采用一窗式服務(wù),即,一個窗口完成繳稅、代開發(fā)票事項。應(yīng)納增值稅額=開票金額÷(1+3%)×3%
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