紅字發(fā)票如何填寫增值稅報表二在增值稅附表(二)中:“二、進項稅額轉(zhuǎn)出”——21列“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”一欄中填列紅字發(fā)票的增值稅稅額以上即可!2,增值稅的銷售紅字發(fā)票怎么填申報表附表一中填寫的是合計數(shù),如果只有紅票,填寫負數(shù)。紅字發(fā)票銷售方填報增值稅申報表附表銷售明細表時,把紅字發(fā)票銷售收入按負數(shù)填上去就行了,主表自動生成的銷售收入金額是已經(jīng)沖銷了紅字發(fā)票部分。3,開具增值稅紅字發(fā)票后怎么填寫申報表根據(jù)發(fā)票匯總表中實際發(fā)生額及實際稅額申報即可企業(yè)取得了紅字發(fā)票證明,應(yīng)開具紅字專用發(fā)票和正...
更新時間:2022-12-29標(biāo)簽: 紅字開票金額如何填寫增值稅申報表紅字開票金額 全文閱讀