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殘保金如何計(jì)算案例,公司在職職工人數(shù)變化較大的情況下按12月末人數(shù)計(jì)算繳納殘疾人保障

來源:整理 時(shí)間:2022-12-31 07:10:34 編輯:金融知識 手機(jī)版

1,公司在職職工人數(shù)變化較大的情況下按12月末人數(shù)計(jì)算繳納殘疾人保障

應(yīng)該用全年職工平均人數(shù)來繳納殘疾人保障金

公司在職職工人數(shù)變化較大的情況下按12月末人數(shù)計(jì)算繳納殘疾人保障

2,一個(gè)9年工齡的患重度精神疾病的員工被單位辭退 在當(dāng)事人不知情且

你這事簽不簽字沒有什么意義既然已經(jīng)是重度精神疾病那么基本不適合工作了那么單位解除勞動合同是沒有問題的現(xiàn)在的問題是怎么補(bǔ)償
你好!精神病患者是屬于完全無行事責(zé)任能力人,他所做的一切事情都沒有法律效力。如有疑問,請追問。

一個(gè)9年工齡的患重度精神疾病的員工被單位辭退 在當(dāng)事人不知情且

3,季度除交所的稅外還交什么比如工會經(jīng)費(fèi)呀殘保金等

第一,工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等是否必須要交,這個(gè)要看當(dāng)?shù)卣欠裼邢嚓P(guān)文件;有些地方是強(qiáng)制收取的,有些地方不收取這些費(fèi)用。第二,企業(yè)所得稅按季度繳納后,一般情況下是沒有其他的稅費(fèi)了。第三,工會經(jīng)費(fèi)是按月繳納,基數(shù)是企業(yè)當(dāng)期工資總額;殘保金是按年度繳納,基數(shù)是企業(yè)人數(shù)和上年度當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。

季度除交所的稅外還交什么比如工會經(jīng)費(fèi)呀殘保金等

4,殘疾人就業(yè)保障金表格如何填寫

1、“企業(yè)上年度從業(yè)人員總數(shù)”按上年計(jì)稅工資平均人數(shù)填寫。 2、填寫后,按照稅務(wù)要求進(jìn)行申報(bào)繳納。 3、不能少交錢,因?yàn)闅埍=鹗前慈藬?shù)計(jì)算的,所得稅匯算清繳表上就有平均人數(shù),所以,少交一看就能查出來的。 4、“本單位應(yīng)繳年度殘疾人就業(yè)保障金”=(上年度從業(yè)人員總數(shù)×1.5%-本單位已安排從業(yè)殘疾人員總數(shù))×年計(jì)稅工資數(shù) 5、“按50%標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)繳年度殘疾人就業(yè)保障金”=本單位應(yīng)繳年度殘疾人就業(yè)保障金×50%。 注:殘保金各地繳費(fèi)比例有所不同,請按照所在的繳費(fèi)比例計(jì)算。

5,2011年保定殘保金怎么交啊希望能舉個(gè)例子不要只把公式貼來

我告訴你吧,去年平均人數(shù)是由六月份交納個(gè)稅的人數(shù)以及12月交納個(gè)稅人數(shù)除以二得出來的,例如,一個(gè)是5,一個(gè)是9,則平均數(shù)是7如果你單位是2009年成立的,就是說2010年全年都營業(yè)。則,如下計(jì)算:(5+9)/2*1.7%*29066(這個(gè)是2010年的基數(shù))=3458.85你要先去你地稅的那個(gè)區(qū)的殘聯(lián)地方把需要的材料帶齊了,審核完,去銀行交錢。
你好!你拿著公章、2010年6月 12月工資表或記賬憑證去殘聯(lián)核算僅代表個(gè)人觀點(diǎn),不喜勿噴,謝謝。

6,避稅新手報(bào)銷差旅費(fèi)避稅問題謝謝

1、雖然可以用票據(jù)來頂替,但是以不能太明顯了,一次出現(xiàn)這么多同一天的火車票,稅務(wù)局是會注意到的,既然是為了避稅,是對自己有好處的事情,那么最好做得縝密一些,否則一旦被稅務(wù)局查到,還是要補(bǔ)繳稅金,還可能要罰款,得不償失。2、如果一個(gè)人用兩個(gè)人的名字發(fā)工資,那么就涉及到就業(yè)合同、社會保險(xiǎn)等方面的問題,不止多交殘疾人保障金,主要是如果簽訂合同,那么每個(gè)月都有另外多交納一份社保,這是一筆不小的費(fèi)用,而且比較麻煩。
差旅費(fèi)報(bào)銷包括車船費(fèi),公交車交通費(fèi),伙食補(bǔ)助費(fèi),也有叫誤餐費(fèi)的,臥鋪補(bǔ)助費(fèi),等等,有的單位是實(shí)報(bào)實(shí)銷,有的單位實(shí)行費(fèi)用包干使用,超出自理,結(jié)余歸己,基本都是各自的單位自己規(guī)定,沒有一個(gè)統(tǒng)一規(guī)定,這個(gè)費(fèi)用,只是一個(gè)根據(jù)情況報(bào)銷的費(fèi)用,不屬于個(gè)人收入,不納稅的,

7,建筑業(yè)會計(jì)問題

建筑施工企業(yè)稅率11%,這應(yīng)該是綜合稅率。 1,建筑施工企業(yè)應(yīng)該繳納營業(yè)稅3%、印花稅0.03%,企業(yè)所得稅25%、城建稅是營業(yè)稅的7%(縣鎮(zhèn)5%、鄉(xiāng)村1%)、教育費(fèi)附加是營業(yè)稅的3%、地方教育費(fèi)附加是營業(yè)稅的1%、個(gè)人所得稅代扣代繳、還有水利基金、社保費(fèi)、殘保金、工會經(jīng)費(fèi)等。企業(yè)如果有車輛還有車船使用費(fèi)、如果有房產(chǎn)還有房產(chǎn)稅、土地使用稅、如果有出售房產(chǎn)還有土地增值稅等。 2,建筑類企業(yè)按照所有制性質(zhì)及有關(guān)法律規(guī)定劃分為:全民所有制企業(yè)、集體所有制企業(yè)、私營(個(gè)體)企業(yè)、混合所有制企業(yè)(中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè))和外商獨(dú)資企業(yè)。這些企業(yè)納稅的標(biāo)準(zhǔn)不盡相同。另外,根據(jù)企業(yè)所處的地區(qū)不同,不少稅種的稅率也不一樣。具體要根據(jù)建筑安裝類企業(yè)的性質(zhì)、地域以及當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)政策來確定?,F(xiàn)在不少地方都遵循屬地納稅的原則。但是所交納的稅種基本一致。下面介紹一下基本稅種:1、營業(yè)稅:營業(yè)稅的計(jì)稅依據(jù)是納稅人提供工程服務(wù),向顧客收取的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用的總和,又稱營業(yè)額。稅目為"建筑業(yè)--安裝",稅率為3%。計(jì)算公式:應(yīng)納稅額=營業(yè)額×稅率。凡按"建筑業(yè)--安裝"稅目征收營業(yè)稅的建筑安裝業(yè)務(wù)工程總承包人,均為其分包或者轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù)應(yīng)納營業(yè)稅的扣繳義務(wù)人。營業(yè)稅扣繳義務(wù)人代扣營業(yè)稅后,應(yīng)依照現(xiàn)行有關(guān)納稅地點(diǎn)的規(guī)定,向其所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。二、城市維護(hù)建設(shè)稅2、城市維護(hù)建設(shè)稅的計(jì)稅依據(jù)是納稅人實(shí)際繳納的營業(yè)稅稅額。稅率分別為7%、5%、1%。計(jì)算公式:應(yīng)納稅額=營業(yè)稅稅額×稅率。不同地區(qū)的納稅人實(shí)行不同檔次的稅率。①納稅義務(wù)人所在地在城市范圍內(nèi)的,稅率為7%;②納稅義務(wù)人所在地在縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)范圍內(nèi)的,稅率為5%;③納稅義務(wù)人所在地不在①②項(xiàng)范圍內(nèi)的,稅率為1%;3、地方教育費(fèi)附加:教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)是納稅人實(shí)際繳納營業(yè)稅的稅額,附加率為3%。計(jì)算公式:應(yīng)交教育費(fèi)附加額=應(yīng)納營業(yè)稅稅額×費(fèi)率。4、企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅的征稅對象是提供工程作業(yè)的納稅人取得的工程收入所得和其他所得。稅率為33%?;居?jì)算公式:應(yīng)納稅所得額=收入總額一準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額。應(yīng)納所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率。還設(shè)置兩檔優(yōu)惠稅率,即:年應(yīng)納稅所得額在3萬元(含3萬元)以下的,減按18%的稅率計(jì)算繳納;年應(yīng)納稅所得額超過3萬元至10萬元(含10 萬元)的,減按27%的稅率計(jì)算繳納。5、房產(chǎn)稅:如果企業(yè)擁有房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的,需繳納房產(chǎn)稅。房產(chǎn)稅是在城市、縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)范圍內(nèi),對擁有房屋產(chǎn)權(quán)的內(nèi)資單位和個(gè)人按照房產(chǎn)稅原值或租金收入征收的一種稅。(1)以房產(chǎn)稅原值(評估值)為計(jì)稅依據(jù),稅率為1.2%。計(jì)算公式為:房產(chǎn)稅年應(yīng)納稅額=房產(chǎn)原值(評估值)×(1-30%)【或者20%】×1.2%(2)以租金收入為計(jì)稅依據(jù)的,稅率為12%。計(jì)算公式為:房產(chǎn)稅年應(yīng)納稅額=年租金收入×12%如果單位屬于"外商投資企業(yè)或外國企業(yè)"應(yīng)繳納城市房地產(chǎn)稅。6、城鎮(zhèn)土地使用稅城鎮(zhèn)土地使用稅是在城市、縣城、建制鎮(zhèn)和工礦區(qū)范圍內(nèi),對擁有土地使用權(quán)的單位和個(gè)人以實(shí)際占用的土地面積為計(jì)稅依據(jù),按規(guī)定稅額征收的一種稅。年應(yīng)納稅額=∑(各級土地面積*相應(yīng)稅額)。如果單位屬于"外商投資企業(yè)或外國企業(yè)"應(yīng)繳納外商投資企業(yè)土地使用費(fèi)。7、車船使用稅:如果擁有汽車、自行車等機(jī)動車、非機(jī)動車交通工具,還需繳納相應(yīng)的車船使用稅,外商投資企業(yè)或外國企業(yè)應(yīng)繳納車船使用牌照稅。車船使用稅是對行駛于公共道路的車輛和航行于國內(nèi)河流、湖泊或領(lǐng)??诎兜拇埃凑辗N類、噸位和規(guī)定的稅額征收的一種財(cái)產(chǎn)行為稅。計(jì)算公式為:乘人汽車應(yīng)納稅額=應(yīng)稅車輛數(shù)量*單位稅額載貨汽車應(yīng)納稅額=車輛的載重或凈噸位數(shù)量*單位稅額摩托車應(yīng)納稅額=應(yīng)稅車輛數(shù)量*單位稅額外商投資企業(yè)或外國企業(yè)應(yīng)繳納車船使用牌照稅。8、印花稅:印花稅是對在經(jīng)濟(jì)活動和經(jīng)濟(jì)交往中書立、領(lǐng)受印花稅暫行條例所列舉的各種憑證所征收的一種兼有行為性質(zhì)的憑證稅。分為從價(jià)計(jì)稅和從量計(jì)稅兩種。應(yīng)納稅額=計(jì)稅金額×稅率,應(yīng)納稅額=憑證數(shù)量×單位稅額。9、契稅:如果企業(yè)承受房地產(chǎn)時(shí)還需及時(shí)繳納契稅契稅是對在中華人民共和國境內(nèi)轉(zhuǎn)移土地、房屋權(quán)屬時(shí)向承受土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)的單位和個(gè)人征收的一種稅。契稅按土地使用權(quán)、房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)的成交價(jià)格為計(jì)稅依據(jù),應(yīng)納稅額=房地產(chǎn)成交價(jià)格或評估價(jià)格*稅率。10、個(gè)人所得稅:要按期代扣代繳員工的個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅是以個(gè)人取得的各項(xiàng)應(yīng)稅所得為對象征收的一種稅。按照稅法規(guī)定,支付所得的單位或者個(gè)人為個(gè)人所得稅的扣繳義務(wù)人,代扣代繳個(gè)人所得稅是扣繳義務(wù)人的法定義務(wù)。
文章TAG:殘保金如何計(jì)算案例保金如何如何計(jì)算

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